งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่าย งบประมาณ ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ
Advertisements

งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้
ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า บ้านสะเดาหวาน
พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
การซ้อนทับกัน และคลื่นนิ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554.
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ % สวรส %
มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ.
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 73.87% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ % สวรส %
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 57.58% สพฉ % สปสช %
งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย , , ,061.3.
ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน.
ข้อมูล การ จัดเก็บ รายได้ ปีงบประมาณ หน่วย : ล้าน บาท ,20 0 1,50 0 1,80 0 ก. ค. 55 ก. ค. 56 ก. ค. 56 เป้าห มาย จัดเก็บ ได้ปีนี้ จัดเก็บ.
เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.08% % จังหวัด.
งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.
แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 (ต.ค ธ.ค. 2553)
จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา.
วิเคราะห์งบประมาณ ยศ.ทร. งป.56 ในไตรมาสที่2
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ % สวรส %
1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.
การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง
เป้าเบิกจ่าย งบรวม เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน งบรวม เบิกจ่าย.
ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค สำนักการคลังและสินทรัพย์
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555
การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์: แพทย์ที่ผ่านการอบรม
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม
สำนักวิชาการและแผนงาน
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักวิชาการและ แผนงาน.
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 31 พฤษภาคม 2555.
แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 15 มิถุนายน 2555.
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ. ศ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
หมวด รายจ่าย รวม 9, , , , , , , งบ บุคลากร 4, , ,
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ % สวรส %
จับคู่ ,000 PV 2 5 เรา.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ มิถุนายน คะแนน ระดับดีมาก.
สรุปผลการดำเนินงาน (เบื้องต้น) ม. ค. - มิ. ย ของ อ. อ. ป
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 65.87% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ % สวรส %
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ธันวาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท.
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590, ,509, รพท. พังงา.
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตุลาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
ในการเลื่อนเงินเดือน
การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

งบประมาณ ปี 2554 งบรายจ่าย งบประมาณ ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 งบรายจ่าย งบประมาณ ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบบุคลากร 599,462,000.00 0.00 248,886,373.93 350,575,626.07 41.52 งบดำเนินงาน 432,915,729.00 19,975,918.38 154,501,289.75 258,438,520.87 35.69 งบลงทุน 60,132,171.00 5,301,000.00 11,554,963.77 43,276,207.23 19.22 รายจ่ายอื่น 12,335,200.00 7,724,000.00 460,000.00 4,151,200.00 3.73 รวม 1,104,845,100.00 33,000,918.38 415,402,627.45 656,441,554.17 37.60 มติ ครม. ภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 44 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 ไตรมาส 4 ร้อยละ 93 มติ ครม. งบลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 ร้อยละ 35 ไตรมาส 3 ร้อยละ 61 ไตรมาส 4 ร้อยละ 72

งบประมาณ ปี 2554 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 งบรายจ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554 งบรายจ่าย ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบบุคลากร 432,583,560.00 186,289,663.59 246,293,896.41 43.06 166,878,440.00 62,596,710.34 104,281,729.66 37.51 ดำเนินงาน 151,247,747.00 40,064,817.48 111,182,929.52 26.49 281,667,982.00 114,436,472.27 167,231,509.73 40.63 งบลงทุน 15,200,453.00 2,018,690.50 13,181,762.50 13.28 44,931,718.00 9,536,273.27 35,395,444.73 21.22 รายจ่ายอื่น 12,335,200.00 460,000.00 11,875,200.00 3.73 รวม 611,366,960.00 228,833,171.57 382,533,788.43 37.43 493,478,140.00 186,569,455.88 306,410,985.65 37.81 มติ ครม. ภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 20 ไตรมาส 2 ร้อยละ 44 ไตรมาส 3 ร้อยละ 68 ไตรมาส 4 ร้อยละ 93 มติ ครม. งบลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 10 ไตรมาส 2 ร้อยละ 35 ไตรมาส 3 ร้อยละ 61 ไตรมาส 4 ร้อยละ 72

งบประมาณ ปี 2554 ภาพรวม ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ งบประมาณ ปี 2554 ภาพรวม ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย สตท. 1 54,785,900.00 21,294,648.22 33,491,251.78 38.87 สตท. 2 44,484,190.00 17,522,307.72 26,961,882.28 39.39 สตท. 3 46,653,580.00 18,143,620.81 28,509,959.19 38.89 สตท. 4 48,830,360.00 19,262,651.53 29,567,708.47 39.45 สตท. 5 48,789,610.00 20,048,728.12 28,740,881.88 41.09 สตท.6 57,210,360.00 22,664,519.33 34,545,840.67 39.62 สตท.7 48,799,940.00 17,822,605.40 30,977,334.60 36.52 สตท.8 43,765,620.00 16,527,830.82 27,237,789.18 37.76 สตท.9 51,334,120.00 19,904,718.36 31,429,401.36 38.77 สตท.10 48,824,460.00 13,377,825.29 35,446,634.71 27.40 รวม 493,478,140.47 186,569,455.88 306,908,684.12 37.81

งบประมาณ ปี 2554 งบลงทุน ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ งบประมาณ ปี 2554 งบลงทุน ส่วนภูมิภาค หน่วยงาน ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย สตท. 1 5,341,900.00 2,093,599.01 3,248,300.01 39.19 สตท. 2 4,696,900.00 2,158,328.28 2,538,571.28 45.95 สตท. 3 2,780,218.00 324,318.00 2,455,900.00 11.67 สตท. 4 2,905,900.00 450,000.00 15.49 สตท. 5 3,944,900.00 1,462,500.00 2,482,400 37.07 สตท.6 3,249,900.00 794,000.00 24.43 สตท.7 3,851,200.00 469,675.00 3,381,525.00 12.20 สตท.8 2,902,900.00 261,852.00 2,641,048.00 9.02 สตท.9 3,216,900.00 761,000.00 23.66 สตท.10 12,041,000.00 11,280,000.00 6.32 รวม 44,931,718.00 9,536,273.27 35,395,444.73 21.22