ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ
Advertisements

งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า บ้านสะเดาหวาน
พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักงานเลขานุการกรม
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ % สวรส %
งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย , , ,061.3.
เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.08% % จังหวัด.
งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.
04/04/60 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา
แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556
ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี
จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา.
สถานการณ์การเงินการคลัง
1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.
การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค สำนักการคลังและสินทรัพย์
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.
งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์: แพทย์ที่ผ่านการอบรม
สรุปผลการดำเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ (ตามรายงาน ADMIN)
รายงานสถานภาพงบประมาณ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 25 มิถุนายน 2551.
เปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2536 เลขที่ 6 หมู่ 5 ต.วังจันทร์
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 มีนาคม 2551.
การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 สิงหาคม 2551.
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 มกราคม 2551.
โรงพยาบาลแก่งกระจาน วันที่ 30 มิถุนายน 2551
การเลื่อนเงินเดือนในระบบใหม่
การ บริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2552 รพ. บ้านลาด ณ 30 เมษายน 2552.
รายละเอียดการจัดงบค่าเสื่อมฯ ปี 2557 แจ้งจัดสรรระดับ หน่วยบริการ 80%
แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ. ศ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50
สถานะทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550
ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ
ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.
ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.
ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.
ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2552 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.
สถิติข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ
ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 65.87% สพฉ % สวรส %
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 31 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,
สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป
1 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณ และเงิน SP 2. 2 งบประมาณปี 2553 รายการจำนวนเงิน ( ล้าน บาท ) % งบบุคลากร 167, งบดำเนินงาน 8, งบลงทุน.
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 %
การส่งต่อนอกเขตบริการ (ลดลงร้อยละ 50)
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย.
งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เทศบัญญัติ
ผลงานการพัฒนาระบบข้อมูล บริการผู้ป่วยนอก และสร้าง เสริมสุขภาพป้องกันโรค OP/PP Individual Data ปี 2556.
เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน
ภาวะราคาปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค. - ก. พ. 56 ลดลง 7 %
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

สถิติบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2548–2551(9 เดือน) ข้อมูล ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 (9 เดือน) ผู้มารับบริการทั้งหมด 476,764 512,388 535,486 428,580 : เฉลี่ยวันละ (ราย) 1,667 1,792 1,873 1,998 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ราย) 391,440 413,400 431,888 322,639 1,369 1,446 1,510 1,504 จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) 31,344 33,865 44,780 35,662 : วันนอนเฉลี่ยคนละ (วัน) 5.46 4.34 4.01 3.99 อัตราการครองเตียง (%) 95.67 98.29 100.93 100.02 จำนวนผู้ป่วยในเสียชีวิต (ราย) 1,157 1,254 1,211 980 อัตราการตาย (ต่อ 1,000 ราย) 34.87 34.91 35.34 32.50

จำนวนผู้ป่วยนอกจำแนกตามแผนกหลัก ปี 2551(ตค.50-มิย.51) ราย 30.75% แผนกหลัก

จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามแผนกหลัก ปีงบประมาณ 2551 (ข้อมูล ตค.50 - มิย.51) ราย แผนกหลัก

10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2551 รายโรค จำนวน

10 อันดับโรคผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2551 รายโรค จำนวน

สถิติผู้ป่วยในเสียชีวิต 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2551 รายโรค จำนวน

จำนวนผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ ปี 2551(9 เดือน)

AdjRW เฉลี่ยต่อรายผู้ป่วยในจำแนกตามสิทธิ์ ปี 2551(9 เดือน)

AdjRW เฉลี่ยต่อรายผู้ป่วยในจำแนกตามแผนกหลัก ปี 2551 (9 เดือน)

AvgLOS ผู้ป่วยในเปรียบเทียบกับมาตรฐาน จำแนกตามสิทธิ์ ปี 2551(9 เดือน) มาตรฐาน = 5.45 วัน

AvgLOS ผู้ป่วยในเปรียบเทียบกับมาตรฐาน จำแนกตามแผนกหลัก ปี 2551(9 เดือน)

Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 - 2551 นาที Start

Question

สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

เดือนมิถุนายน 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 195,285,856.45 บาท *เงินบำรุงคงเหลือ 282,169,724.87 บาท * มูลค่าคงคลัง 62,128,823.50 บาท * หนี้สินคงค้าง 66,058,419.19 บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 20,825,449.23 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 86,883,868.42 บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 195,285,856.45 บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 111,466,915.40 บาท) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 138,471,127.36 บาท

รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค. 50 - มิย รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค. 50 - มิย. 51) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) รายรับเงินบำรุงทั้งปี 2551 573,754,966.58 บาท รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี 2551 568,573,664.06 บาท I : E Ratio = 1.0091129

ประเมินรายรับปี 51 เทียบประมาณการ จำแนกรายสิทธิ์ เดือนตุลาคม 50 - มิถุนายน 2551 (9 เดือน) ล้านบาท ประมาณการรายรับ 9 เดือน 487.2 ล้านบาท รับตามแผนปี 51 510.67 ล้านบาท ( +4.82%) รับจริง ปี 50+51 573.75 ล้านบาท (+17.12%)

ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2551 จำแนกตามหมวดจ่าย เดือนตุลาคม 50 - มิถุนายน 2551 (9 เดือน) บาท

มูลค่าการใช้สินค้า 10 เดือน ปีงบประมาณ 2551 (ตค.50-กค.51) หมวด จัดสรร สั่งซื้อ รับเข้าคลัง จ่ายเงิน % ใช้สินค้า คลังพัสดุ   1. ค่าจ้าง 36.7 27.4 22.9 22.6 62.40% 2. วัสดุทั่วไป 32.5 23.8 23.2 21.5 71.38% 3. วัสดุวิทย์ฯ 91.6 77.0 74.8 75.9 81.66% 4. ครุภัณฑ์ 90.5 33.8 30.4 26.9 33.59% 5. สิ่งก่อสร้าง 63.5 4.1 4.9 7.72% คลังยา 1. ED. 226.0 179.7 187.0 164.8 82.74% 2. NED. 128.0 112.9 115.0 96.8 89.84% 3. เวชภัณฑ์ 23.0 16.0 16.7 13.4 72.61%

สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 2551 1. ตค. 50 สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 2551 1. ตค.50 อนุมัติ 22 รายการ มูลค่า 1,610,869.50 บาท 2. พย.50 อนุมัติ 7 รายการ มูลค่า 823,450.00 บาท 3. ธค.50 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 45,900.00 บาท 4. มค.51 อนุมัติ 20 รายการ มูลค่า 373,500.00 บาท 5. กพ.51 อนุมัติ 13 รายการ มูลค่า 1,715,340.00 บาท 6. มีค.51 อนุมัติ 16 รายการ มูลค่า 214,080.00 บาท 7. เมย.51 อนุมัติ 11 รายการ มูลค่า 422,500.00 บาท 8. พค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 216,350.00 บาท 9. มิย.51 อนุมัติ 19 รายการ มูลค่า 311,410.00 บาท 10.กค.51 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 230,500.00 บาท รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติใช้งบกลาง 5,963,899.50 บาท

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 = 1.0091129

ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 (รวมงบลงทุนรอจ่าย)

แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2552 หน่วยงานส่งความต้องการ ขอตั้งรายจ่ายเงินบำรุงปี 52 (4 กลุ่ม) 15 มิย.-31 กค.51 ฝ่ายแผนงานรวบรวมข้อมูล ส่งงานพัสดุตรวจสอบ 1-6 สค. ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณา 7-17 สค. (การแพทย์, มิใช่การแพทย์, คอมฯ, สิ่งก่อสร้าง, แผนงาน/โครงการ, แผนอบรมบุคลากร) ผอก.นัดประชุมจัดทำแผนเงินบำรุงครั้งที่ 1 วันที่ 18 สค.51 (13-16.30 น.) พิจารณาเกณฑ์การจัดสรร ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2552 ทีมคณะกรรมการ (6 champion) นำเสนอผลการพิจารณาภาพรวม ผู้บริหารพิจารณาครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 25 สค.51 (13-16.30 น.) (เชิญผู้บริหาร,คณะกรรมการ,หัวหน้ากลุ่มงาน core+support) ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรงบลงทุนหมวดอื่นๆ วันที่ 28 สค.51 (9.00-16.30 น.) ตามกำหนดการ และระหว่างวันที่ 1-15 กย.51 เพิ่มเติม คณะทำงานรวบรวมข้อมูล / จัดทำเอกสาร 16-30 กย.51 ประกาศใช้แผน 1 ตค.51

สรุปรายการงบลงทุนที่ขอรับจัดสรรเงินบำรุง ปี 2552 ครุภัณฑ์การแพทย์ ทดแทน 55 รายการ 41,611,500 บาท มาตรฐาน 3.1 8 รายการ 9,267,000 บาท เพิ่มปริมาณ 72 รายการ 19,198,810 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 66 รายการ 24,144,020 บาท รวม 201 รายการ 94,221,330 บาท มิใช่การแพทย์ ทดแทน 33 รายการ 5,046,180 บาท เพิ่มปริมาณ 87 รายการ 5,172,880 บาท ไม่เคยมีมาก่อน 58 รายการ 4,114,950 บาท รวม 178 รายการ 14,334,010 บาท

สรุปรายการงบลงทุนที่ขอรับจัดสรรเงินบำรุง ปี 2552 (ต่อ) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 69 รายการ 2,022,900 บาท อาคาร สิ่งก่อสร้าง 88 รายการ 31,838,332 บาท แผนงาน/โครงการ 61 รายการ 4,104,905 บาท (ไม่เสนอราคา 4 รายการ) แผนอบรมบุคลากร 233 รายการ 6,092,301 บาท

สวัสดี