แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน451001592383695707911,0211,2231,4031,5451,728.

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ
Advertisements

งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า บ้านสะเดาหวาน
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 วาระที่ 4.5 การจัดทำคำของบประมาณ 2550 กรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมทรัพยากรน้ำ.
สำนักงานเลขานุการกรม
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
เงินงบประมาณจังหวัดสตูล
ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน.
เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.08% % จังหวัด.
อุดรธานี นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์
งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.
งบกองทุนทันตกรรม ปีงบประมาณ 2554
ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา.
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ % สวรส %
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.
เป้าเบิกจ่าย งบรวม เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน งบรวม เบิกจ่าย.
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2556
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค สำนักการคลังและสินทรัพย์
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555
กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
การประชุมชี้แจง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
Page 1. Page 2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1.
กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี
สำนักสถาปัตยกรรม.
อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 22 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์
นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน.
สำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง.
รายงานสถานภาพงบประมาณ
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
การบริหารประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2551 รพ. บ้านลาด ณ 31 สิงหาคม 2551.
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2549 ระเบียบวาระที่ 4.4 การจัดทำคำของบประมาณจาก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งน้ำ ธรรมชาติ การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อ.
วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 – 2549 วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี 2548 – 2549 สนผ., สทภ. 1 – 10 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน.
วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี วาระที่ 4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี
ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2550 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา น.
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื
โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555.
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
1 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณ และเงิน SP 2. 2 งบประมาณปี 2553 รายการจำนวนเงิน ( ล้าน บาท ) % งบบุคลากร 167, งบดำเนินงาน 8, งบลงทุน.
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส.
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท.
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย.
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 57 และ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58
ผอ. สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ (1/1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงาน วิศวกรรม โครงสร้าง ข้าราชการ.
มาตรการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555.
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
รายงานผลการดำเนินงานงบบำรุงปกติ ไตรมาส 3
รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามประเมิน
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
รายการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2552 อัตรา เพิ่มขึ้น / ลดลง งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งบ ประจำ
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 75 พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง 92 รวม อัตราว่าง มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 1 พนักงาน ราชการ.
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณปี 2554 กรมควบคุมโรค.
อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง -- รวม 77 อัตราว่าง พนักงานราชการ 3 มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ผอ. สำนักงานวิเทศ สัมพันธ์ (1/1)
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ,0211,2231,4031,5451,728 ผล แผน (%) ผล (%) หน่วย : ล้านบาท

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 (งบบุคลากร) การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล แผน (%) ผล (%) หน่วย : ล้านบาท

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 (งบดำเนินงาน) การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล แผน (%) ผล (%) หน่วย : ล้านบาท

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 (งบลงทุน) การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล แผน (%) ผล (%) หน่วย : ล้านบาท

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 (งบเงินอุดหนุน) การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล แผน (%) ผล (%) หน่วย : ล้านบาท

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2550 (งบรายจ่ายอื่น) การใช้ จ่าย (สะสม) ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. แผน ผล แผน (%) ผล (%) หน่วย : ล้านบาท

จัดซื้อจัดจ้าง (กำลังดำเนินการ+แล้วเสร็จ)งบลงทุน ปีงบฯ 2550 สทภ.1-10 โครงการ แผน ผล แผน ผล สทภ.1 98% สทภ.2 100% สทภ.3 100% สทภ.4 100% สทภ.5 100% สทภ.6 100% สทภ.7 100% สทภ.8 100% สทภ.9 100% สทภ % โครงการ

สรุป จัดซื้อจัดจ้าง (กำลังดำเนินการ+แล้วเสร็จ) งบลงทุน ปีงบฯ 2550 (งบปกติ) สทภ.1-10 เป้าหมาย 347 แห่ง -งบปกติ 309 -บูรณาการบางปะกง % ผลงาน 345 แห่ง

จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ งบลงทุน ปีงบฯ 2550 สทภ โครงการ แผน ผล แผน ผล สทภ.1 98% สทภ.2 100% สทภ.3 100% สทภ.4 100% สทภ.5 100% สทภ.6 100% สทภ.7 100% สทภ.8 100% สทภ.9 89% สทภ.10 95% โครงการ

สรุป จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ งบลงทุน ปีงบฯ 2550 (งบปกติ) สทภ.1-10 เป้าหมาย 347 แห่ง 97.69% ผลงาน 339 แห่ง

ลงนามสัญญา งบลงทุน ปีงบฯ 2550 สทภ โครงการ แผน ผล แผน ผล สทภ.1 0% สทภ.2 0% สทภ.3 50% สทภ.4 0% สทภ.5 91% สทภ.6 100% สทภ.7 33% สทภ.8 0% สทภ.9 0% สทภ.10 0% โครงการ

สรุป ลงนามสัญญา งบลงทุน ปีงบฯ 2550 (งบปกติ) สทภ.1-10 เป้าหมาย 347 แห่ง 12.97% ผลงาน 45 แห่ง

การเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบฯ 2550 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค โครงการ แผน ผล แผน ผล สทภ.1 0% สทภ.2 0% สทภ.3 1% สทภ.4 0% สทภ.5 0% สทภ.6 0% สทภ.7 0% สทภ.8 0% สทภ.9 0% สทภ.10 0% โครงการ

สรุป การเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบฯ 2550 (งบปกติ) สทภ.1-10 เป้าหมาย ล้านบาท 1% ผลงาน 0.57 ล้านบาท

รายงานสถานภาพการดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ปี 2550 ที่หน่วยงาน/รายการงปม. TOR/ ขออนุมัติ โครงการ จัดจ้าง เซ็น สัญญา ผลการ เบิกจ่าย สวพ. 1 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยด้านทรัพยากรน้ำ7.87  ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากลไกและบริการข้อมูลอุทก วิทยา 8.84  กำลัง ดำเนินการ 3 ค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบเตือนภัย ล่วงหน้า(Early Warning) 8.36  กำลัง ดำเนินการ 4 การติดตั้งเครือข่ายสถานีอุทกวิทยา และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (ลุ่มน้ำบางปะกง)  กำลัง ดำเนินการ ศปว. 5 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ บรรเทาวิกฤตน้ำ 2.00แก้ไข ศสท. 6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ 9.34แก้ไข หน่วย : ล้านบาท

ที่หน่วยงาน/รายการงปม.TOR/ ขอ อนุมัติโครงการ จัดจ้างเซ็น สัญญา ผลการ เบิกจ่าย สนผ. 7การจัดสรรน้ำในระดับลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำบางปะกง) กำลัง ดำเนินการ 8การบริหารจัดการ (ลุ่มน้ำบางปะกง) 5.00 กำลัง ดำเนินการ สบก. 9การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านทรัพยากรน้ำ 2.85ดำเนินการเอง การพัฒนาประสิทธิภาพ องค์กรและบุคลากร 5.70ดำเนินการเอง0.68 กนก. 11การเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ ทรัพยากรน้ำ 3.50ดำเนินการเอง0.06 งบรายจ่ายอื่น ปี 2550 (ต่อ) หน่วย : ล้านบาท

ที่หน่วยงาน/รายการงปม.TOR/ ขอ อนุมัติ โครงการ จัดจ้างเซ็น สัญญา ผลการ เบิกจ่าย สสป.,สทภ. 1212การดำเนินการจัดการบริหาร ลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก 50.00ดำเนินการเอง11.82 สบจ.,สทภ. 1313การสนับสนุนการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งบุคลากรด้าน การบริหารจัดการทรัพยากร น้ำในระดับท้องถิ่น ดำเนินการเอง2.15 สปท. 14การเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราว 3.80ดำเนินการเอง0.30 งบรายจ่ายอื่น ปี 2550 (ต่อ)