ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548
Advertisements

คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ
งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า บ้านสะเดาหวาน
พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
การซ้อนทับกัน และคลื่นนิ่ง
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 57.58% สพฉ % สปสช %
ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน.
งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.
04/04/60 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา
แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556
ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี
จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา.
สถานการณ์การเงินการคลัง
วิเคราะห์งบประมาณ ยศ.ทร. งป.56 ในไตรมาสที่2
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ % สวรส %
1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.
การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
เป้าเบิกจ่าย งบรวม เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน งบรวม เบิกจ่าย.
การวางแผนและติดตามผลการ ปฎิบัติราชการอย่างมี มิติ เป้าประสงค์ มิติ คือ 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านประสิทธิภาพของการ ปฎิบัติราชการ 2. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ.
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2556
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค สำนักการคลังและสินทรัพย์
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555
งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์: แพทย์ที่ผ่านการอบรม
การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การประชุมชี้แจง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน.
สำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง.
รายงานสถานภาพงบประมาณ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551
การเลื่อนเงินเดือนในระบบใหม่
สำนักวิชาการและแผนงาน
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักวิชาการและ แผนงาน.
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 31 พฤษภาคม 2555.
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 15 มิถุนายน 2555.
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2550 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา น.
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื
รายการงบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ งบประจำ 2, , งบลงทุน งบภาพรวม 2, , สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี
ดัชนี. Th ai CI MyMy MLSVPh BRBR 4. สัดส่วน ระหว่าง แรงงาน ฝีมือ และไร้ ฝีมือ 16 % (20 06) 26 % (20 07) 80 % (20 09) % (20 07) %
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554
การประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10
ประชุมติดตามความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรม ชลประทาน.
โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555.
สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท.
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย.
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590, ,509, รพท. พังงา.
รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามประเมิน
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ สชป.13 การเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนงานงบประมาณ / การจัดสรร และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร อนุมัติเงินงวด เบิกจ่าย % เบิกจ่าย สชป.13 276,980,839 268,889,665 266,181,926 44,812,244.62 16.84 1.รายจ่ายประจำ 73,063,754 65,965,480 65,941,480 23,201,914.05 35.19 2. รายจ่ายลงทุน 203,917,085 808,924,185 200,240,446 21,610,330.57 10.79

เป้าหมาย/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( ณ วันที่ 10 ม.ค. 56 ) ร้อยละ

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปี 2556 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556

เป้าหมาย/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ( ณ วันที่ 10 ม.ค. 56 ) ร้อยละ

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2556 สชป ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2556 สชป. 1-17 จากระบบ GFMIS แยกตามศูนย์ต้นทุน ณ วันที่ 14 มกราคม 2556 ร้อยละ

ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2555 รายโครงการ (สชป.13) ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2555 รายโครงการ (สชป.13) ร้อยละ สูงกว่าเป้าหมายเดือน ม.ค. 55 (10.50%) ต่ำกว่า 10.50% แต่สูงกว่า 6.50% (เป้าหมายเดือน ธ.ค.) ต่ำกว่า 6.50% (เป้าหมายเดือน ธ.ค.)

สรุปเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 ของสำนักชลประทานที่ 13 แยกรายโครงการ ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ Cash flow ตามวงเงินที่ได้รับปัจจุบัน ภายใน 25 มกราคม 2556 นี้

สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน SP2 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 ผลผลิต/โครงการ วงเงิน ครม. อนุมัติ อนุมัติเงินงวด เบิกจ่าย % เบิกจ่าย สำนักงานก่อสร้าง 26 59,978,000 33,506,666.01 55.86 ฝายพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกักและการระบายน้ำในพื้นที่รับน้ำนอง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 โครงการ วงเงินตามแผน อนุมัติเงินงวด เบิกจ่าย % เบิกจ่าย สำนักชลประทานที่ 13 207,407,000 202,118,716 28,648,230.64 14.17 คบ.กำแพงแสน 7,716,000 6,806,100 3,379,574.60 49.66 คบ.นครปฐม 8,000,000 6,144,000 - คบ.ดำเนินสะดวก 135,091,000 134,071,000 6,835,436.16 5.10 คบ.บางเลน 56,600,000 55,097,616 18,433,219.88 33.46

ผลเบิกจ่ายแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกักและการระบายน้ำในพื้นที่รับน้ำนอง ในพื้นที่ 11 จังหวัด ร้อยละ

งานกันเหลื่อมปี เงินกันเหลื่อมปี 2555 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 31 มีนาคม 2556 รายการ วงเงินกันเหลื่อมปี 2555 เบิกจ่าย ร้อยละ/ งบจัดสรร เงินกันเหลื่อมปี 2555 322,654,075.73 114,038,251.48 35.34 แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่าง -บูรณาการ 216,399,168.31 58,953,788.54 27.24 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 1-6 (งบครม.สัญจร) 35,319,252.13 21,797,333.40 61.72 แผนปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 9,700,120.50 100 งบกลาง แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 61,235,534.79 23,587,009.04 38.52

รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ

รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ (ต่อ 1)

รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ (ต่อ 2)

รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ (ต่อ 3)

ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ. ปีงบประมาณ 2556 ที่จะต้องทำข้อผูกพัน ภายในเดือน มีนาคม 2556

ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ. ปีงบประมาณ 2556 ที่จะต้องทำข้อผูกพัน ภายในเดือน มีนาคม 2556 (ต่อ)

รายการ ก. บันทึก 36 ช่อง (36/44)x 100 = 81.81 % ระเบียบวาระที่ 3.3 กรมได้กำหนดการบันทึกข้อมูล ระบบติดตาม Online เป็นตัวชี้วัดระดับ สชป.1-17 ประเด็นการวัด น้ำหนัก (%) หน่วย เกณฑ์การให้คะแนน การกำหนดเกณฑ์ 1 2 3 4 5 ชป.29 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม online 6 ร้อยละ 80 85 90 95 100 พิจารณาจากความครบถ้วนการบันทึกข้อมูลในระบบทั้งหมด 44 ช่อง (ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แผน ผล จำนวน 38 ช่อง และข้อมูลแผนที่ประมาณการ 6 ช่อง) ตัวอย่าง รายการ ก. บันทึก 36 ช่อง (36/44)x 100 = 81.81 % รายการ ข. บันทึก 38 ช่อง (38/44)x 100 = 86.36 % รายการ ค. บันทึก 44 ช่อง (44/44) x 100 = 100.00 % รวม (ก+ข+ค) / 3 (81.81+86.36+100.00)/3 = ค่าเฉลี่ย 89.39 คะแนน = 2.8780

ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ขอขอบคุณ ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา