ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ
Advertisements

งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า บ้านสะเดาหวาน
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
แบบรูปและความสัมพันธ์
พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
การซ้อนทับกัน และคลื่นนิ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554.
ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) สหกรณ์
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 57.58% สพฉ % สปสช %
ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน.
เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.08% % จังหวัด.
งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน มีนาคม 2552.
งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.
สำนักวิจัยและพัฒนา การเงินและบัญชี.
แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี
จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา.
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ % สวรส %
1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.
การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
เป้าเบิกจ่าย งบรวม เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน งบรวม เบิกจ่าย.
ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค สำนักการคลังและสินทรัพย์
รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ
ณ 31 พฤษภาคม
1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ.
งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน มกราคม 2552.
อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 22 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์
นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน.
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 มกราคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์
รายงานสถานภาพงบประมาณ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
การเลื่อนเงินเดือนในระบบใหม่
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักวิชาการและ แผนงาน.
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 31 พฤษภาคม 2555.
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 15 มิถุนายน 2555.
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
หมวด รายจ่าย รวม 9, , , , , , , งบ บุคลากร 4, , ,
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ % สวรส %
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี พ. ศ ของสำนักงานเกษตรจังหวัด สตูล.
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 65.87% สพฉ % สวรส %
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน.
สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 %
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำ พระทัยในหลวง.
สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค. - ก. พ. 56 ลดลง 7 %
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ( เมษายน - กันยายน 2555) ผลการ ปฏิบัติงาน.
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555 รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบบุคลากร 813,200.00 574,400.00 238,800.00 70.63 งบดำเนินงาน 1,427,870.00 777,974.03 649,895.97 54.48 งบอุดหนุน 2,405,000.00 1,027,187.50 1,377,812.50 42.71 งบรายจ่ายอื่น - งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 4,646,070.00 2,379,561.53 2,266,508.47 51.22

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบบุคลากร งบดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร (F1047) รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบบุคลากร 813,200.00 574,400.00 238,800.00 70.63 งบดำเนินงาน 1,152,770.00 773,254.03 379,515.97 67.08 งบอุดหนุน - งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 1,965,970.00 1,347,654.03 618,315.97 68.55

งบดำเนินงาน 4,200.00 720.00 3,480.00 17.14 รวมทั้งสิ้น แผนปฏิบัติงานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (F1048) รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบดำเนินงาน 4,200.00 720.00 3,480.00 17.14 รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติงานเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (F1049) รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบดำเนินงาน 22,700.00 4,000.00 18,700.00 17.62 โครงการฯ (เชียงใหม่ 235,000.00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 257,700.00 253,700.00 1.55

รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ แผนปฏิบัติงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์และถั่วเหลือพันธุ์ดี (F1052) รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ งบดำเนินงาน 13,200.00 - 0.00 เมล็ดพันธุ์ข้าว (อ) 2,330.000.00 1,027,187.50 1,302,812.50 44.09 เมล็ดถั่วเหลือง (อ) 75,000.00 รวมทั้งสิ้น 2,418,200.00 1,391,012.50 42.48

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (1) กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป(ง) 845,372.00 585,893.47 259,478.53 69.31 พนักงานราชการ (บ) 813,200.00 574,400.00 238,800.00 70.63 โครงการฝึกอบรมฯ(ง) 235,000.00 - 0.00 คณะกรรมการกลางกลุ่ม(ง) 1,000.00 รวมทั้งสิ้น 1,894,572.00 1,160,293.47 734,278.53 61.24

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรสู่มาตรฐานและดีเด่น 6,000.00 - 0.00 พัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 4,200.00 720.00 3,480.00 17.14 คณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตรกร 4,000.00 100.00 รวมทั้งสิ้น 14,200.00 4,720.00 9,480.00 33.24

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมการผลิตและ (ง) กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (อ) และถั่วเหลืองพันธุ์ดี 13,200.00 2,405,000.00 - 1,027,187.50 1,377,812.50 0.00 42.71 รวมทั้งสิ้น 2,418,200.00 1,391,012.50 42.48

งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ นิคมสหกรณ์ทับเสลา กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 172,348.00 140,693.35 31,654.65 81.63 รวมทั้งสิ้น

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 31,250.00 กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 31,250.00 4,900.00 26,350.00 15.68 คณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตร 2,100.00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 33,350.00 28,450.00 14.69

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 63,550.00 กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 63,550.00 33,347.21 30,202.79 52.47 คณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตร 10,800.00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 74,350.00 41,002.79 44.85

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 34,250.00 กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ส่งเสริมสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 34,250.00 8,420.00 25,830.00 24.58 คณะกรรมการ กลางกลุ่มเกษตร 4,800.00 - 0.00 รวมทั้งสิ้น 39,050.00 30,630.00 21.56