1. เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 10.6721.3332.0039.6747.3355.0062.0069.0076.0082.6789.3396.00 เป้าหมาย.

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ
Advertisements

ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า บ้านสะเดาหวาน
สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
การซ้อนทับกัน และคลื่นนิ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ % สวรส %
สำนักงานเลขานุการกรม
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 73.87% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ % สวรส %
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 57.58% สพฉ % สปสช %
งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย , , ,061.3.
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน.
เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.08% % จังหวัด.
1 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงานสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ชนบท ข้อมูล ณ 31 ต. ค. 53.
สำนักวิจัยและพัฒนา การเงินและบัญชี.
แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี
จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา.
วิเคราะห์งบประมาณ ยศ.ทร. งป.56 ในไตรมาสที่2
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ % สวรส %
1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.
การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
เป้าเบิกจ่าย งบรวม เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน งบรวม เบิกจ่าย.
ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2556
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค สำนักการคลังและสินทรัพย์
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556
การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์: แพทย์ที่ผ่านการอบรม
การประชุมชี้แจง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงานสถานภาพงบประมาณ
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.
การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย.
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2550 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา น.
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ % สวรส %
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 65.87% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ % สวรส %
สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป
1 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณ และเงิน SP 2. 2 งบประมาณปี 2553 รายการจำนวนเงิน ( ล้าน บาท ) % งบบุคลากร 167, งบดำเนินงาน 8, งบลงทุน.
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส.
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท.
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 %
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย.
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา กุมภาพันธ์ 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590, ,509, รพท. พังงา.
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตุลาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
วาระที่ 3.3 รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 4 เดือนแรก ปี 2556.
ติดตามผลการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามประเมิน
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ก. ค. 56 เพิ่มขึ้น 29 % +1% +29% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,184 1,
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % แผนเบิกจ่าย 58 ลบ ,1753,6635,72811,45317,54924,30730,65535,34337,64240,095 % ผลการ เบิกจ่าย ลบ ,4773,046 % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58

3 งบประมาณทั้งสิ้น 40, ลบ. เบิกจ่าย 3, ลบ. (7.60%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (21.79%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (49.96% ) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (15.93%) งบลงทุน 40, ลบ. เบิกจ่าย 3, ลบ. (7.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (32.81%) งบบุคลากร 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (33.37%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (29.07%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 38, ลบ. เบิกจ่าย 2, ลบ. (6.68%) รายการผูกพัน เดิม 5, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (14.76%) รายการใหม่ 32, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (5.27%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (13.64%) ค่าที่ดิน 3, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.14%) จ้างเหมา 26, ลบ เบิกจ่าย 1, ลบ. (5.13%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (26.24%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58

หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 1, , สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 1, สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 1, , สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1, , สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1, , สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1, สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 1, สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1, , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 19 ม.ค. 58 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 19 ม.ค. 58 หน่วย : ลบ. 4

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1, , สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1, , สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1, , สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1, , สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค 20, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58

6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ สกท. 4, , สกส. 3, , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม. 1, , สตน สอร ศทส สสท สพร สตง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 8, , รวมส่วนกลาง 19, , รวมทั้งสิ้น 40, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2558 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 19 ม.ค. 58

7 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 งปม.ทั้งสิ้น 26, ลบ. ● ลงนามแล้ว 2,752 รายการ 19, ลบ. (72.88%) ● รอลงนาม 455 รายการ 2, ลบ. (9.23%) ● ขอความเห็นชอบ สงป. 20 รายการ ลบ. (0.60%) ● พิจารณาผลประกวด 291 รายการ 2, ลบ. (10.10%) ● ประกาศประกวดราคา 182 รายการ 1, ลบ. (4.15%) ● TOR 17 รายการ ลบ. (0.04%) ● ประมาณราคา 121 รายการ ลบ. (0.21%) ● ปรับปรุงแบบ 109 รายการ ลบ. (0.48%) ● ยังไม่รายงานสถานะภาพ 29 รายการ ลบ. (0.10%) ● ยังไม่จัดสรร - รายการ ลบ. (1.37%)

8 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 รายการผูกพัน จำนวน 120 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 2, ลบ. ● ลงนามแล้ว 29 รายการ ลบ. (7.08%) ● รอลงนาม 11 รายการ ลบ. (3.48%) ● ขอความเห็นชอบ สงป. 20 รายการ ลบ. (7.93%) ● พิจารณาผลประกวด 37 รายการ ลบ. (45.97%) ● ประกาศประกวดราคา 17 รายการ ลบ. (34.37%) ● TOR 5 รายการ ลบ. (0.38%) ● ปรับปรุงแบบ 1 รายการ ลบ. (0.79%)

9 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 รายการปีเดียว(ก่อสร้างทาง,สะพาน และ อาคาร) จำนวน 665 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 5, ลบ. ● ลงนามแล้ว 645 รายการ 5, ลบ. (97.25%) ● รอลงนาม 12 รายการ ลบ. (1.81%) ● ประกาศประกวดราคา 7 รายการ ลบ. (0.67%) ● ปรับปรุงแบบ 1 รายการ ลบ. (0.27%)

10 ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.2558 รายการปีเดียว(บำรุงและอำนวยความปลอดภัย) จำนวน 2,593 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 17, ลบ. ● ลงนามแล้ว 1,824 รายการ 13, ลบ. (75.94%) ● รอลงนาม 414 รายการ 2, ลบ. (12.31%) ● พิจารณาผลประกวด 232 รายการ 1, ลบ. (8.89%) ● ประกาศประกวดราคา 80 รายการ ลบ. (2.02%) ● ประมาณราคา 16 รายการ ลบ. (0.25%) ● ปรับปรุงแบบ 24 รายการ ลบ. (0.45%) ● ยังไม่รายงานสถานะภาพ 3 รายการ ลบ. (0.14%)

11 คงเหลือ ลบ % เบิกจ่ายแล้ว ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ลบ. 1.46% ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก (รายการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ) จำนวน 72 รายการ งปม.ทั้งสิ้น ลบ. สงป. อนุมัติ ลบ. ลงนามครบทุกรายการ วงเงินทั้งสิ้น ลบ.

12 ปีงบประมาณจำนวน ที่ขอกัน กรมบัญชีกลาง อนุมัติ ณ 19 ม.ค. 58 ร้อยละคงเหลือ จำนวน รายการ ,79312, , , , รวม ,811 12, , , , ผลเบิกจ่ายงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 19 ม.ค. 58 หมายเหตุ เงินกันแบบไม่มีหนี้ ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ลบ. แบ่งเป็น 1. ดำเนินการตามแผนเดิม 2 รายการ ลบ. (สะพานข้ามลำน้ำแม่ม่าน อ.สูงเม่น จ.แพร่ ลบ. ประกวดราคา 3 ครั้ง จึงได้ผู้รับจ้าง สงป.ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมราคา แล้ว อยู่ระหว่างการขอขยายเวลากับ รวค. และแรงจูงใจ ลบ.) 2. งบประมาณเหลือจ่าย ลบ. ที่จะขอเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการรายการใหม่ ทช.ได้ขออุทธรณ์กับกรมบัญชีกลาง เมื่อ 30 ต.ค. 57 และได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการ กับ สงป. เมื่อ 31 ต.ค.57 (จำนวน 331 รายการ) 3. สงป.อนุมัติเมื่อ 26 ธ.ค.57 วงเงิน ลบ. 4. กรมบัญชีกลางอนุมัติเมื่อ 30 ธ.ค.57 วงเงิน ลบ.

จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 13