การประชุม เตรียมความพร้อมการเสนอโครงร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
เงินงบประมาณจังหวัดสตูล
Advertisements

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
การเสนอขออนุมัติโครงการ
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 / มิถุนายน 2553.
การเขียนรายงานการประชุม
แบบฟอร์มที่ 1 สำนัก/กอง/ศูนย์ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ
สาระสำคัญของการสัมมนา
Page 1. Page 2 ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย วางแผน และกำหนดแนวทางหรือการ ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ การเรียนการ สอน และดำเนินงานอื่นๆของมหาวิทยาลัย มีแนวทางการขอรับทุน.
การเขียนรายงานการประชุม
บรรยายขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.)
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คชก.
“ การเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ”
ขั้นตอนการดำเนินงานเอกสาร
กองแผนและจัดทำงบประมาณ สปช.ทร.
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ วันที่ 29 มกราคม 2551.
การจ้างพนักงานราชการ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการ
เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด
การประชุมชี้แจง (ร่าง)กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 เวลา น. ณ ห้องประชุม.
โครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔. ๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย การประชุมคณะกรรมการเตรียม ความพร้อมของ กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียน.
แนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญ ปีงบประมาณพ.ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
โครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
รายงานผลการดำเนินงานของ รัฐต่อสาธารณะ ประจำปี 2554 โดย กลุ่มงานมาตรฐาน สำนักพัฒนามาตรฐาน.
การประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554
2 ผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัด / ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบ ตัวชี้วัด น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) ผลการ ดำเนินงา น ค่า คะแนน ที่ได้ ค่า คะแนน ถ่วง น้ำหนัก.
สรุปสาระสำคัญของการประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิทยาเขตหนองจอก.
การติดตามผลการปฏิบัติงาน การทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ การตรวจสอบและประเมินผล ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 มิถุนายน 2554.
โดย : สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
13 สิ่งที่หน่วยงานต้อง ดำเนินการ  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ การประเมินผลชี้แจงทำความเข้าใจ และมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบดำเนินการ  
สิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ การประเมินผล ชี้แจงทำความเข้าใจและ มอบหมายงานให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ดำเนินการ  จัดทำคำรับรองระดับหน่วยงาน.
การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 1)
การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.
การประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 10)
ประชุมกรรมการบริหารศูนย์
ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 460,000 บาท เพื่อดำเนินงานอาหารสะอาดปลอดภัย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ จังหวัดเพชรบุรี
4.6 การคำนวณต้นทุนของส่วนราชการ วัตถุประสงค์ ส่วนราชการสามารถคำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน เปรียบเทียบต้นทุนกันได้ในระหว่างหน่วยงาน.
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ( รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ) ได้รับความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒.
1 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม กลุ่ม  แต่ละจังหวัดเลือกประธาน ๑ คน  เมื่อได้ประธานแล้ว ภายในจังหวัดให้ แบ่งกลุ่มเป็น ๓ กลุ่มย่อยตามแผนงาน ๓ ด้าน และเลือกเลขานุการประจำกลุ่ม.
การบริหารจัดการงบประมาณ ด้านที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับมอบนโยบาย และสร้างความเข้าใจต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การสัมมนากลุ่ม 3 ความสำเร็จในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน ปีงบประมาณ 2553
โครงการ ฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 51
การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ ของ สำนักงบประมาณ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรม ชลประทาน.
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
การบริหารองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2552
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 2 / ๒๕๕ 5 วันที่ 21 มิถุนายน ๒๕๕ 5 เวลา น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ 123.
การประชุม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
การประชุมส่วนงานทส. หมวด 4 การประชุมส่วนงานทส. หมวด 4 (IT 6 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ ข้อมูลและสารสนเทศ ) ครั้งที่ 1/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์
การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ ของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๑ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๐. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึก.
การประชุมคณะอนุกรรมการ
สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน.
กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี นโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กรมควบคุมโรค 1 นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค.
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ
การพัฒนาระบบการประเมินผลตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแชน อะทะไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 1 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ.
ระเบียบวาระการประชุม ศปส.ทร. ณ ห้องประชุม สก.ทร. (ชั้น ๓)
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9 /2551 วันที่ 30 กันยายน 2551.
รายงานความก้าวหน้า เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย น. ส. อัญจนา ศรีสวรรค์ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

การประชุม เตรียมความพร้อมการเสนอโครงร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555 ต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะที่ 1-5 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 อาคารข้างศาลากลางจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

4.1 โครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเรียงตามประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ จำนวน 19โครงการ งบประมาณ 300,000,000 บาท (Project Brief) โดยพิจารณาโครงร่างแผนฯ ใน 4 ประเด็น คือ 1. เป็นโครงการที่ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัด 2. ความจำเป็นของโครงการ 3. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 4. ความคุ้มค่า ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการกรุณาชี้แจงรายละเอียดภายในกรอบประเด็นดังกล่าว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน งบประมาณ 40,300,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี การผลิตสมัยใหม่ งบประมาณ 13,700,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 3. โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารแปรรูปให้ได้มาตรฐาน งบประมาณ 6,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย งบประมาณ 20,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้าสินค้าอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ 10,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 6. โครงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการสินค้าคงคลังและการขนส่ง งบประมาณ 15,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 7. โครงการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต งบประมาณ 10,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 8. โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 7,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท (ต่อ) 9. โครงการประเมินผลอาหารปลอดภัยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 5,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

- ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 20,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

- ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท (ต่อ) 2. โครงการท่องเที่ยวเมืองอารยธรรมวีรชนปกป้องแผ่นดิน งบประมาณ 15,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

- ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท (ต่อ) 3. โครงการนมัสการไหว้พระศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคล (ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา) งบประมาณ 7,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

- ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท (ต่อ) 4. โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงรุก งบประมาณ 15,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

- ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท (ต่อ) 5. โครงการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติ งบประมาณ 28,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

- ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากประวัติศาสตร์ และฐานความรู้ของแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 90,000,000 บาท (ต่อ) 6. โครงการส่งเสริมที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ งบประมาณ 5,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 83,000,000 บาท 1. โครงการจัดหา/พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ งบประมาณ 43,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 83,000,000 บาท 2. โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการป้องกันและลดผลกระทบภัยพิบัติจากน้ำ งบประมาณ 5,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 83,000,000 บาท (ต่อ) 3. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก งบประมาณ 15,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 83,000,000 บาท (ต่อ) 4. โครงการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำสายหลัก งบประมาณ 20,000,000 บาท - ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ - ความจำเป็นของโครงการ - ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ - ความคุ้มค่า

4.2 การเตรียมรายละเอียดข้อมูลโครงการตามแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (แบบ กจ.2) แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

4. 3 การแบ่งความรับผิดชอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ. ศ 4.3 การแบ่งความรับผิดชอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2554 และการเตรียมการเขียนโครงการที่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 225,188,100 บาท การจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ การจัดทำโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ