ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
Advertisements

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
กองบูรณะและบำรุงรักษา
ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน.
ระบบสารสนเทศแผนงานบำรุงทาง
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.
ทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย
04/04/60 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร มจธ.
ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ
การบริหารงานงบประมาณ
1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2556
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค สำนักการคลังและสินทรัพย์
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555
โครงการก่อสร้าง 1.
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตาม กฎหมาย และได้รับเงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ กระทรวง ทบวง.
ปัตตานี นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
มหาสารคาม -ว่าง- -ว่าง- นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ นายบุญเสริม มูลสิน
สิงห์บุรี นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์
ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ
นครนายก นางสรัลพัชร ประโมทะกะ นายสุชาติ กิมาคม นายกุลเกียรติ เทพมงคล
สำนักสถาปัตยกรรม.
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สำนักงานตรวจสอบภายใน
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
รายงานสถานภาพงบประมาณ
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2547
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ของขวัญปีใหม่ในปี 2547
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ฝ สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน / ผู้ประกอบการ
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ.
หมวด รายจ่าย รวม 9, , , , , , , งบ บุคลากร 4, , ,
ความเป็นมา จัดตั้งตามคำสั่งกรมส่งเสริม การเกษตรที่ 384/2548 ตั้งสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อ รองรับภารกิจตามพระราชบัญญัติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองมณีก่อสร้าง
รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน.
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
แบบรูปรายการก่อสร้าง สำหรับปีงบประมาณ 2558
1 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณ และเงิน SP 2. 2 งบประมาณปี 2553 รายการจำนวนเงิน ( ล้าน บาท ) % งบบุคลากร 167, งบดำเนินงาน 8, งบลงทุน.
สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี 2550
ที่ดิน 200 ไร่ จังหวัดอุดรธานี ของคุณเปรมศักดิ์ ภู่ม่วง
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย.
“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”
แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรอุทยาน แห่งชาติทางทะเล ( กิจกรรมจัดการแนวปะการังและชายหาด )
วาระที่ รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2556.
นายโสรัจ สายบัว โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายศิรวัชร อ่อน เหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.
สุรินทร์ นายธนโชติ เกษตรสิงห์ นายธนโชติ เกษตรสิงห์ นายชูชีพ ยินดีฉัตร
งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เทศบัญญัติ
สมุทรปราการ “ ว่าง ” นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก นางสาวดารณี คงกลิ่น
แผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท.
ผอ. สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ (1/1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงาน วิศวกรรม โครงสร้าง ข้าราชการ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม
สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
เหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการ ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
นายโสรัจ สายบัว โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายศิรวัชร อ่อน เหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.
อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง -- รวม 77 อัตราว่าง พนักงานราชการ 3 มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ผอ. สำนักงานวิเทศ สัมพันธ์ (1/1)
ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม “ทช. โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต” เมษายน 2556

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1 ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สงป.จัดสรร ทั้งสิ้น 36,202.1136 ล้านบาท 2 ประเภทงบประมาณ งบประมาณ (ล้านบาท) คำขอ สงป.จัดสรร กรมทางหลวงชนบท 50,478.7553 36,202.1136 1. งบบุคลากร 1,200.9368 1,168.1621 2. งบดำเนินงาน 331.3980 220.7935 3. งบลงทุน 48,869.2227 34,770.5002 3.1 ผูกพันเดิม 7,849.7160 7,313.2633 3.2 รายการใหม่ 41,019.5067 27,457.2369 4. งบเงินอุดหนุน 25.7140 9.6300 5. งบรายจ่ายอื่น 51.4838 33.0278

สรุปร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 3 สรุปร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบประมาณทั้งสิ้น 36,202.1136 ลบ. งบลงทุน 34,770.5002 ลบ. งบบุคลากร 1,168.1621 ลบ. งบดำเนินงาน 220.7935 ลบ. งบเงินอุดหนุน 9.6300 ลบ. งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. 3.24 % 0.60 % 0.02 % 0.09 % 96.05 %

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 4 ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน 34,770.5002 ล้านบาท รายการเดิม 7,313.2633 ลบ. รายการใหม่ 27,457.2369 ลบ. 21.04 % 78.96 %

งบลงทุนรายการใหม่ วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ. งบลงทุนรายการใหม่ วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ. 5 ประเภทงาน คำขอ (ล้านบาท) ได้รับจัดสรร 1. ค่าบำรุงรักษาทาง 24,307.2500 17,646.7500 2. ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 20,241.2095 6,346.4724 3. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 118.5000 100.9000 4. ค่าครุภัณฑ์ 1,143.3885 837.2360 5. ค่าจ้างที่ปรึกษา 667.4057 380.6750 6. ค่าที่ดิน 1,490.0000 7. ค่าอุทธรณ์และธรรมเนียมศาล 600.0000 500.0000 8. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน 301.4690 155.2035 รวมทั้งสิ้น 48,869.2227 27,457.2369

งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ. กิจกรรม /รายการ จำนวน ทั้งสิ้น งบปี 57 1. บำรุงรักษาทาง หน้า 7 14,646.7500 1.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน ที่มีราคาต่ำกว่า 10 ลบ. 11,181.25000 1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน ที่มีราคาตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 3,465.5000 2. อำนวยความปลอดภัย หน้า 12 2,090.0000 2.1 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ.) 1,923.0000 2.2 ค่าอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ลบ.ขึ้นไป) 11 แห่ง 167.0000 3. ซ่อมฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติ หน้า 12 100.0000 4. ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ หน้า 13 810.0000 4.1ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ (ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ.ขึ้นไป) 288.0000 4.2ซ่อมฟื้นฟูฯอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 522.0000

งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ. กิจกรรม /รายการ จำนวน ทั้งสิ้น งบปี 57 5. ยกระดับมาตรฐานทาง หน้า 14 – 15 6,346.4700 4,819.1220 5.1 รายการปีเดียว 4,549.5900 1. ทางหลวงชนบท ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ลบ. 750 กม. 4,500.0000 2. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ 3 สายทาง 27.5900 3. สนับสนุนพื้นที่โครงการหลวง 1 สายทาง 22.0000 5.2 รายการผูกพัน 1,796.8800 269.5320 1. มติ ครม.สัญจร 93.0000 13.9500 2. ยกระดับถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วม 103.5000 15.5250 3. ขยายช่องจราจร 900.0000 135.0000 4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ 6 สายทาง 286.4500 42.9675 5. สนับสนุนโครงการหลวง 4 สายทาง 267.6300 40.1445 6. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 146.3000 21.9450 6. พัฒนาโครงข่ายสะพาน หน้า 15 – 16 1,729.0300 473.5545 6.1 สะพานขนาดกลาง (ปีเดียว) 1,800 ม. 252.0000 6.2 สะพานชุมชนในภูมิภาค 40 แห่ง 1,477.0300 221.5545

งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ. 8 งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ. กิจกรรม /รายการ จำนวน ทั้งสิ้น งบปี 57 7. แก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค หน้า 17 3,905.0000 585.7500 7.1 ถนนผังเมืองรวม 5 สายทาง 3,535.0000 530.2500 7.2 ทางต่างระดับบริเวณจุดตัด ถนนราชพฤกษ์กับ ถนนกัลปพฤกษ์ 1 แห่ง 370.0000 55.5000 8. พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน้า 17 - 18 69.1980 กม. 493.4590 177.3789 8.1 ก่อสร้างทาง 49.040 กม. (ผูกพัน) 18 สายทาง 371.8590 55.7789 8.2 ก่อสร้างทาง 16.418 กม. (ปีเดียว) 8 สายทาง 121.6000 9. ถนนเพื่อการท่องเที่ยว หน้า 18 – 19 462.7800 69.4170 9.1 เข้าแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป 11 สายทาง 389.1800 58.3770 9.2 พัฒนาเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 1 สายทาง 73.6000 11.0400 10. สนับสนุน Logistics หน้า 19 2 สายทาง 1,475.0000 221.2500 11. อำนวยการ หน้า 20 – 21 100.9000 11.1 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ 22 รายการ

งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ. กิจกรรม /รายการ จำนวน ทั้งสิ้น งบปี 57 12. ค่าครุภัณฑ์ หน้า 22 – 24 837.2360 12.1 ครุภัณฑ์สำรวจออกแบบ 4 รายการ 12.3440 12.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ 30.0000 12.3 ครุภัณฑ์ทดสอบวัสดุ 5 รายการ 39.4470 12.4 ครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล 100.0000 12.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล 21 รายการ 555.7450 555.745 12.6 ครุภัณฑ์บำรุงรักษา 2 รายการ 88.5000 12.7 ครุภัณฑ์อำนวยความปลอดภัย 1 รายการ 11.2000

งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ. 10 งบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการใหม่วงเงินทั้งสิ้น 27,457.2369 ลบ. กิจกรรม/ รายการ จำนวน ทั้งสิ้น งบปี 57 13. ค่าจ้างที่ปรึกษา หน้า 25 – 28 733.8150 380.6750 13.1 ปีเดียว 29 รายการ 273.6400 13.2 ผูกพัน 3 รายการ 260.0000 67.0000 13.3 คุมงานก่อสร้าง (ผูกพัน) 8 รายการ 200.1750 40.0350 14. ค่าที่ดิน หน้า 29 1,490.0000 14.1 แก้ไขปัญหาจราจร 7 รายการ 950.0000 14.2 โลจิสติกส์ 540.0000 15. ค่าอุทธรณ์และธรรมเนียมศาล หน้า 29 500.0000 15.1 แก้ไขปัญหาจราจร 400.0000 15.2 โลจิสติกส์ 100.0000 16. ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน หน้า 30 (ดำเนินการเอง) 155.2035

งบประมาณ พ.ศ. 2557 งบรายจ่ายอื่น และ งบเงินอุดหนุน 11 งบประมาณ พ.ศ. 2557 งบรายจ่ายอื่น และ งบเงินอุดหนุน วงเงินทั้งสิ้น 42.6578 ลบ. กิจกรรม / รายการ ทั้งสิ้น งบปี 56 งบเงินอุดหนุน หน้า 31 9.6300 อำนวยการ 5.0000 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีองค์กรวิชาการนานาชาติ 0.5000 2. โครงการสนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมโยธา 3. ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท 8.6300 งบรายจ่ายอื่น หน้า 31 33.0278 ยกระดับมาตรฐานทาง 1. ค่าถอนคืนเงินค่าปรับ 25.0278 2. ค่าจ้างที่ปรึกษา 2 รายการ 8.0000

“ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ” จบการนำเสนอ....