รายงานผลการเบิกจ่าย สชป. 5 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2548
Advertisements

คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ
ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า บ้านสะเดาหวาน
พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
การซ้อนทับกัน และคลื่นนิ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ % สวรส %
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 57.58% สพฉ % สปสช %
งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย , , ,061.3.
ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน.
เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.08% % จังหวัด.
แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี
จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา.
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ % สวรส %
1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.
การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำท่า กลุ่มลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขง
เป้าเบิกจ่าย งบรวม เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน งบรวม เบิกจ่าย.
ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค สำนักการคลังและสินทรัพย์
รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555
การดำเนินงานอาชีวเวชศาสตร์: แพทย์ที่ผ่านการอบรม
สำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงานสถานภาพงบประมาณ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักบริหารกลาง 11 สิงหาคม 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม
สำนักวิชาการและแผนงาน
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักวิชาการและ แผนงาน.
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 31 พฤษภาคม 2555.
แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 15 มิถุนายน 2555.
พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ. ศ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2550 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา น.
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ % สวรส %
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 65.87% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ % สวรส %
โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555.
รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน.
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ธันวาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส.
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท.
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 %
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย.
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
มาตรการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555.
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ตุลาคม 2553 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ
รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามประเมิน
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

รายงานผลการเบิกจ่าย สชป. 5 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ รายงานผลการเบิกจ่าย สชป.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ สิ้นไตรมาส 2 (มีนาคม 2556) ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

เป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมชลประทาน กรม เห็นชอบเมื่อ 27 พ.ย.55 ไตรมาสที่ เป้าหมายประเทศ (มติ ครม.20 พ.ย.55) เป้าหมายกรม (กรมฯเห็นชอบ 27 พ.ย.55) รายจ่ายลงทุน(%) รายจ่ายภายรวม(%) 1 (ธ.ค.55) 10 20 6.5 8.65 2 (มี.ค.56) 25 44 28.36 3 (มิ.ย.56) 50 69 52 57.52 4 (ก.ย.56) 80 94 86 89.01

เป้าหมายการเบิกจ่าย ของกรมชลประทาน ปี 2556 กรม เห็นชอบเมื่อ 27 พ.ย.55

กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย สชป.5 เปรียบเทียบเป้าหมาย กรม ถึง เม.ย.56

กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย สชป.5 งบประมาณที่ได้รับเทียบกับผลเบิกจ่าย เม.ย.56

กราฟแสดงผลการเบิกจ่าย สชป.5 เป็นร้อยละ เดือนเมษายน 2556 เป้าหมายกรม เดือน เม.ย. 33 %

กราฟแสดงสถิติการเบิกจ่ายเงินงบรายจ่ายลงทุน สชป.5 จากระบบ GFMIS และ ระบบติดตาม Online เทียบกับ เป้าหมายกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 80.00 50.00 25.00 10.00 หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMIS และ ระบบติดตาม Online ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2556 รายสัปดาห์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 สชป.5 อยู่ลำดับที่ 10 หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMIS

สรุปผลการเบิกจ่าย สชป.5 ณ 1 เมษายน 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS สรุปผลการเบิกจ่าย สชป.5 ณ 1 เมษายน 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามลักษณะเศรษฐกิจ ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) เบิกจ่าย ร้อยละ/ งบจัดสรร 26 ก.พ. 55 (ร้อยละ/จัดสรร) เพิ่มจากเดือน ก.พ. 56 (ร้อยละ) สชป.5คาดการณ์เบิกเดือน เม.ย.56 (ร้อยละ) เป้ากรม เม.ย.56 รายจ่ายลงทุน 679.14 176.46 25.98 % 18.06% 7.92 % 38.74 % 33 % หมายเหตุ : 1.ข้อมูลจากระบบ GFMIS

กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 หน่วยงานฯ ระดับโครงการ ผลการเบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่ายร้อยละ เงินจัดสรร รวมเบิกตั้งแต่ต้นปี สชป.5 84,207,824.60 58,752,982.20 69.77 คป.อุดรธานี 68,153,100.00 8,992,238.23 13.19 คป.เลย 39,853,500.00 2,709,598.30 6.80 คป.สกลนคร 41,220,930.00 8,963,144.48 21.74 คป.หนองคาย 35,676,000.00 3,669,076.52 10.28 คป.หนองบัวลำภู 49,069,920.00 1,254,669.12 2.56 คป.บึงกาฬ 25,940,945.00 3,653,264.53 14.08 คบ.น้ำอูน 23,637,900.00 4,471,982.20 18.92 คบ.ห้วยโมง 4,565,100.00 2,025,369.02 44.37 คบ.ห้วยหลวง 40,546,700.00 12,619,569.54 31.12 คบ.ฝายกุมภวาปี 5,586,831.00 703,927.95 12.60 ศูนย์ฯ ภูพาน 38,621,000.00 2,318,890.68 6.00 โครงการก่อสร้าง 5 117,197,879.00 30,597,119.05 26.11 ชคน.5 63,033,000.00 28,334,678.69 44.95 สจจ. 579,900.00 579,792.60 99.98 ชคบ.พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 41,253,259.00 6,822,176.98 16.54 รวม 679,143,789 176,468,480 25.98

กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 หน่วยงานฯ ระดับโครงการ ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) เบิกจ่าย ร้อยละ รวม จ้างเหมา ทำเอง สชป.5 24,464,500 - 6,188,313 25.30 คป.อุดรธานี 68,113,100 40,800,000 27,313,100 7,864,306 11.55 คป.เลย 39,813,500 23,714,000 16,099,500 2,618,454 6.58 คป.สกลนคร 41,182,930 1,155,000 40,027,930 9,033,400 21.93 คป.หนองคาย 35,676,000 678,000 34,998,000 3,121,354 8.75 คป.หนองบัวลำภู 48,727,920 45,547,000 3,180,920 1,254,669 2.57 คป.บึงกาฬ 25,940,945 3,640,102 14.03 คบ.น้ำอูน 23,637,900 4,471,981 18.92 คบ.ห้วยโมง 4,565,100 969,100 3,596,000 1,902,482 41.67 คบ.ห้วยหลวง 40,546,700 13,473,738 33.23 คบ.ฝายกุมภวาปี 5,586,831 1,267,431 4,319,400 873,928 15.64 ศูนย์ฯ ภูพาน 38,621,000 130,000 38,491,000 2,318,891 6.00 โครงการก่อสร้าง 5 116,897,879 69,143,379 47,754,500 27,211,636 5,271,800 21,939,836 23.28 513,774,305 183,403,910 330,370,395 83,973,254 78,701,454 16.34

กราฟเปรียบเทียบรายจ่ายลงทุน รายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบติดตาม Online ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

กราฟแสดงการบันทึกผลการเบิกจ่าย ในระบบติดตาม Online และ ระบบ GFMIS ของ สชป.5 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 เป้าหมายกรมเดือนมีนาคม 25% ภาพรวมกรม ณ 1 เม.ย.56 23.43%

การบันทึกผลการเบิกจ่ายในระบบติดตาม Online และ ระบบ GFMIS ของ สชป.5 ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 หน่วยงานฯ ระดับโครงการ 1-เม.ย.-56 ผลต่าง หมายเหตุ (เป้ากรม 25%) ข้อมูล GFMIS ข้อมูล online สชป.5 69.77 25.30 44.48 คป.อุดรธานี 13.19 11.55 1.65 ผลความคลาดเคลื่อนของ  คป.เลย 6.80 6.58 0.22 ทุกโครงการสามารถยอมรับ คป.สกลนคร 21.74 21.93 -0.19 ได้  คป.หนองคาย 10.28 8.75 1.54   คป.หนองบัวลำภู 2.56 0.00 คป.บึงกาฬ 14.08 14.03 0.05 คบ.น้ำอูน 18.92 คบ.ห้วยโมง 44.37 41.67 2.69 คบ.ห้วยหลวง 31.12 33.23 -2.11 คบ.ฝายกุมภวาปี 12.60 15.64 -3.04 ศูนย์ฯ ภูพาน 6.00 โครงการก่อสร้าง 5 26.11 23.28 2.83

ตารางแสดงแผน-ผลการเบิกจ่าย(cash flow) รายจ่ายลงทุน ปี 2556 ของแต่ละหน่วยงาน ในเขต สชป.5 สิ้นไตรมาส 2 แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย ผลต่าง    %  ผล-แผน คบ.ห้วยโมง 76.20 44.37 -31.83 คบ.ห้วยหลวง 42.89 31.12 -11.77 โครงการก่อสร้าง 5 22.67 26.10 3.43 คป.สกลนคร 62.85 21.74 -41.11 คบ.น้ำอูน 50.77 18.92 -31.85 คป.บึงกาฬ 17.05 14.08 -2.97 คป.อุดรธานี 13.19 -5.73 คบ.ฝายกุมภวาปี 37.47 12.60 -24.87 คป.หนองคาย 15.40 10.28 -5.12 คป.เลย 5.97 6.80 0.83 ศูนย์ฯ ภูพาน 26.99 6.00 -20.99 คป.หนองบัวลำภู 11.23 2.56 -8.67 ข้อมูล ณ 2 เม.ย.56

กราฟแสดงการเปรียบเทียบ ผลการเบิกจ่าย กับCASHFLOWรายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สิ้นไตรมาส 2 ผลการเบิกจ่าย 25.98 % ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) 22.29 % แผนการเบิกจ่าย CASHFLOW

กราฟการเปรียบเทียบ CASHFLOW กับเป้าการเบิกจ่ายของกรม รายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 2 ผลการเบิกจ่าย 25.98 % เป้าหมายกรม 25 % เป้าหมายรัฐบาล 25 % ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) 22.29 %

กราฟการเปรียบเทียบ CASHFLOW กับเป้าการเบิกจ่ายของกรม รายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 3 ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) 63.32 % เป้าหมายกรม 52 % เป้าหมายรัฐบาล 50 %

กราฟการเปรียบเทียบ CASHFLOW กับเป้าการเบิกจ่ายของกรม รายจ่ายลงทุน สชป.5 ประจำปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 4 ค่าเฉลี่ยแผนการ เบิกจ่าย (cashflow) 93.84 % เป้าหมายกรม 86 % เป้าหมายรัฐบาล 80 %

ข้อเสนอ/พิจารณา 1.จากแผนการเบิกจ่าย ที่ แต่ละหน่วยงาน วางแผนไว้ หากสิ้นไตรมาส 4 สชป. 5 จะมีแผนการเบิกจ่าย 93.84 % เกินเป้าหมายกรม และรัฐบาล 2.ขอให้แต่ละ หน่วยงาน กลับไปทบทวนแผนการเบิกจ่าย ให้สอดคล้องกับ แผนการเบิกจ่ายของกรม รายเดือน และรายไตรมาส ซึ่ง ควรจะมากกว่า เป้าของกรม บ้างเล็กน้อย ยกเว้นไตรมาส 4 หากเห็นว่าสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 100 % ก็สามารถ วางแผน เป็น 100 % ได้ ส่วนผล หากมากกว่า ถือว่า เกินเป้าหมาย เป็นข้อเสนอทางบวก และหากไม่สามารถวางแผนตามเป้าของกรมรายเดือนได้ ขอให้หมายเหตุ ไว้ด้านล่างของแผน จะได้เป็นเหตุผลเป็นกรณีๆไป 3.ขอให้แต่ละ หน่วยงาน ทบทวนและจัดทำ ตามแบบฟอร์มของกองแผนงาน และจัดส่งให้ ฝ่ายแผนงานงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 และโปรดจัดส่งทาง E MAIL: JSN5_RID5@YAHOO.COM อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อจะได้รวยรวมสรุปเสนอสำนักฯและกรมต่อไป ข้อมูล ณ 2 เม.ย.56

งานกันเงินเหลื่อมปี และ เงินกันขยาย ปี 2556 สชป.5 งานกันเงินเหลื่อมปี และ เงินกันขยาย ปี 2556 สชป.5 ข้อมูล ณ 2 เม.ย.56

แยกเป็นรายโครงการ

ผู้ประสานแผนสำนักชลประทานที่ 5 ขอขอบคุณ ผู้ประสานแผนสำนักชลประทานที่ 5