1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444.

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
คณิตคิดเร็วโดยใช้นิ้วมือ
Advertisements

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
สำนักงานเลขานุการกรม
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ % สวรส %
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 57.58% สพฉ % สปสช %
งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย , , ,061.3.
ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน.
เปรียบเทียบจำนวนประชากรทั้งหมดจากฐาน DBPop Original กับจำนวนประชากรทั้งหมดที่จังหวัดถือเป็นเป้าหมาย จำนวน (คน) 98.08% % จังหวัด.
1 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 ผลการดำเนินงานและ การใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 สำนักแผนงานสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ชนบท ข้อมูล ณ 31 ต. ค. 53.
แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556
สำเร็จการศึกษาในเวลา 4 ปี
จำนวนนับใดๆ ที่หารจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว เรียกว่า ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวนนับ สามารถเรียกอีกอย่างว่า จำนวนเต็มบวก หรือจำนวนธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถนำจำนวนนับเหล่านี้มา.
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ % สวรส %
1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.
การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
เป้าเบิกจ่าย งบรวม เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน งบรวม เบิกจ่าย.
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2556
1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค สำนักการคลังและสินทรัพย์
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556
โครงการก่อสร้าง 1.
การประชุมชี้แจง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
สำนักสถาปัตยกรรม.
นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน.
สำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงานสถานภาพงบประมาณ
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ.
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551
การเลื่อนเงินเดือนในระบบใหม่
สำนักวิชาการและแผนงาน
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักวิชาการและ แผนงาน.
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 31 พฤษภาคม 2555.
ความก้าวหน้าระดับความสำเร็จ การปฏิบัติราชการของปฏิรูปที่ดิน จังหวัด 5 ครั้ง ณ 15 มิถุนายน 2555.
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี
ประชุมผู้บริหารกรม ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2550 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา น.
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ % สวรส %
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื
ชี้แจงรายงาน ปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2554
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 65.87% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ % สวรส %
รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน.
สรุปผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2552 ชั้ น จำนว นสาระการเรียนรู้ นักเรี ยนทค ค. เพิ่มวสพ.พ. ศ.ศ. ดน ตรีง.ง. คอ ม. อ อ. เพิ่ม ป.1ป
1 การบริหารจัดการ เงินงบประมาณ และเงิน SP 2. 2 งบประมาณปี 2553 รายการจำนวนเงิน ( ล้าน บาท ) % งบบุคลากร 167, งบดำเนินงาน 8, งบลงทุน.
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส.
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย.
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
แผนการดำเนินงาน การบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทางหลวงชนบท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) ณ 13 มีค.58 หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,590, ,509, รพท. พังงา.
รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามประเมิน
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.
1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,
ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33, ลบ. (99.49%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (3.63%) งบบุคลากร 1, ลบ. (3.04%) งบดำเนินงาน ลบ. (0.59%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32, ลบ. (95.86%) รายการ ผูกพันเดิม 4, ลบ. (14.43%) รายการใหม่ 27, ลบ. (81.43%) งบดำเนินการ เอง 2, ลบ. (8.57%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. (5.53%) จ้างเหมา 22, ลบ. (67.32%) งบอุดหนุน ลบ. (0.01%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. (0.13%) ภาพรวมงบประมาณปี 2556

3 งบประมาณทั้งสิ้น 33, ลบ. เบิกจ่าย 14, ลบ. (44.14%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (82.92%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (81.51% ) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (85.72%) งบลงทุน 33, ลบ. เบิกจ่าย 14, ลบ. (43.98%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (84.91%) งบบุคลากร 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (85.13%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (83.79%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32, ลบ. เบิกจ่าย 13, ลบ. (42.42%) รายการผูกพัน เดิม 4, ลบ. เบิกจ่าย 2, ลบ. (55.32%) รายการใหม่ 27, ลบ. เบิกจ่าย 11, ลบ. (40.14%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (53.48%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (62.92%) จ้างเหมา 22, ลบ เบิกจ่าย 8, ลบ. (36.57%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (43.35%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (56.46%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556

เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % แผนปี 56 ลบ ,2031,9382,9924,4205,9268,28613,86419,64525,61133,951 % แผนปี 56 ปรับใหม่ ลบ ,2031,9382,9924,0655,5718,19610,19813,72717,30522,108 % ผลเบิกจ่าย 56 ลบ ,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74814,985- % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2556 ข้อมูล ณ 14 ส.ค. 56

หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 14 ส.ค. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 2, , , สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 1, สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 1, สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 1, สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1, ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.) หน่วย : ลบ. 5

6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 14 ส.ค. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1, สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1, , สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 1, สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 1, สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค 19, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.)

7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 14 ส.ค. 56 ร้อยละคงเหลือ สกท. 2, , , สกส. 2, , , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สสน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 7, , รวมส่วนกลาง 14, , , รวมทั้งสิ้น 33, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 14 ส.ค.56 (เวลา น.)

8 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน รายการที่ เหลือ รวม ,12110, , รวมทั้งสิ้น 2,134 10, , การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 14 ส.ค. 56

9 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น 22, ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 4, ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 4, ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป ลบ. รอลงนาม 1, ลบ. รอลงนาม 1, ลบ. ลงนามในสัญญา 13, ลบ. ลงนามในสัญญา 13, ลบ % (470 รายการ) 0.03% (1 รายการ) 6.10% (207 รายการ) 60.90% (2,311 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา ลบ. 4.17% (142 รายการ) ร่าง TOR ลบ. ร่าง TOR ลบ. 0.79% (19 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 2, ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 2, ลบ. 9.85% ประมาณราคา ลบ. ประมาณราคา ลบ. 0.28% (20 รายการ)

10 ลำดับ ที่ กิจกรรมประเภทรายชื่อโครงการอำเภอจัวหวัด งปม.ปี 56 (บาท) สถานะภาพ หน่วย ดำเนินการ 1ททท.ถนน เลียบชายฝั่งทะเลจังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด บ้านเขาช่องโกรน ต. หนองชิ่มอ.แหลมสิงห์ – บ.น้ำแดง ขลุงจันทบุรี20,400,000 กพ.วอ.ไม่อนุมัติให้ใช้ วิธีพิเศษ ต้องประกาศ ประกวดราคาครั้งที่ 5 สกท. 2ททท.ถนน สาย มส.4009 แยก ทล บ.แม่จ๋า ขุนยวม, เมือง แม่ฮ่องสอน 7,360,000 ขออนุมัติ กพ.วอ.ใช้ วิธีพิเศษ สทช.10 3ททท.ถนน สายแยก ทล ดอยฟ้าห่ม ปก (ตอนที่ 5) ฝางเชียงใหม่8,000,000 ขออนุมัติ กพ.วอ.ใช้ วิธีพิเศษ สทช.10 4สะพาน ข้ามลำน้ำแม่ตีบเมืองลำพูน2,942,800 ขออนุมัติ กพ.วอ.ใช้ วิธีพิเศษ สทช.10 5แก้ไขฯทางต่างระดับ จุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย อด.1005 แยกทล. 2 - บ.พร ประจักษ์ ศรีธาตุอุดรธานี25,000,000 รอลงนาม อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ คค. สกส. 6ทางถนน สายคลองเกาะผี ต.วิชิต,ตลาด เหนือ เมืองภูเก็ต34,000,000 รอลงนาม อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ คค. สกส. 7สะพาน ข้ามแม่น้ำน่านพิชัยอุตรดิตถ์10,900,000 รอลงนาม อยู่ระหว่าง ขออนุมัติ คค. สกส. 8สะพาน ข้ามแม่น้ำชะอวดเชียรใหญ่ นครศรีธรรม ราช 6,600,000 พิจารณาความ เหมาะสม สงป. สกส. 9ทางถนนสาย บ.ห้วยตอง - บ.ม่อนยะเหนือแม่วางเชียงใหม่8,740,000 รอลงนาม สทช.10 รวม123,942,800 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน) ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 10

11 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง พัฒนาโครงข่าย สะพาน พัฒนาชายแดน ภาคใต้ อำนวยการ ( อาคาร ) รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

12 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบห มาย สำรว จ ออกแ บบ ประม าณ ราคา ร่าง TOR ประก าศ ประก วด ราคา ทราบ ผล ประก าศ ประก วด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายง าน บำรุงทางสายหลัก บำรุงรักษาทาง 1, อำนวยความ ปลอดภัย ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุ ภัยพิบัติ รวม 1, , การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

13 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างถาวร (งบกลาง 120,000 ลบ.) 1. โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องจากเหตุอุทกภัย ลงนามในสัญญา 529 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 4, ลบ. ณ 14 ส.ค. 56 เบิกจ่าย 4, ลบ. ( 99.76%) คงเหลือ ลบ. ก่อสร้างแล้วเสร็จ528 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ (สายสะพานข้ามแม่น้ำชี อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ผลงาน 100% อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย) 2. ถนนคันกั้นป้องกันนิคมอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์ งปม.ทั้งสิ้น ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ลบ. ผลการก่อสร้าง 100 %

14 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8, ลบ. สงป. อนุมัติงวด8, ลบ. ลงนามในสัญญา7, ลบ. ณ 14 ส.ค. 56 เบิกจ่ายแล้ว 2, ลบ. (36.33%) ความก้าวหน้าโครงการ % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 5 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ31 รายการ

15 แหล่ง งบประมาณ จำน วน ราย การ งปม. ทั้งสิ้น ( ลบ.) แล้ว เสร็จ ( ราย การ ) อยู่ ระห ว่าง ก่อส ร้าง เบิกจ่าย แล้ว ( ลบ.) คงเหลื อ หมายเหตุ งบกลาง สำรองจ่าย ปี งบประมา ณ 55 ของ กรม งบกลาง สำรองจ่าย ปี อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง 10 รายการ นครศรีธรรมราช 2 รายการ เพชรบูรณ์ 1 รายการ สุโขทัย 1 รายการ ฉะเชิงเทรา 1 รายการ - รอลงนาม 3 รายการ ฉะเชิงเทรา 3 รายการ - ประกวดราคา 2 รายการ สระบุรี 2 รายการ รวม 781, , ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการตามมติ ครม. สัญจร

จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 16