1 คำขอฯ ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรปี 2557 ผลต่าง 236,373, ,500,00077,525,190-25,190 เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไป นอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2558
2 แผนการใช้จ่ายเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคน ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2558 หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต. ค.5 7 พ. ย.5 7 ธ. ค.5 7 ม. ค.5 8 ก. พ.5 8 มี. ค.5 8 เม. ย.5 8 6,458,3 00 แผนการใช้จ่ายเงิน : ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ดำเนินคดี แรงงานต่างด้าว, นายจ้าง, ผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าว ที่มา : กองแผนงานกิจการ พิเศษ พ. ค.5 8 มิ. ย.58 ก. ค.58 ส. ค.58 ก. ย.58 รวมทั้งสิ้น 6,458,30 0 6,458, ,500,000
3 เกณฑ์การจัดสรร เงินกองทุนเพื่อการส่ง คนต่างด้าวกลับออกไป นอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ. ศ.2558
จัดสรรให้ บช. น. ( ฝ่ายปฏิบัติ ) จำนวน 10 บก. ๆ ละ 2 ชุดๆ 6 นาย รวม 20 ชุด (120 นาย ) (120 นาย X 11 เดือน X 7 วัน X 200 บาท ) 4 1. ค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลา
จัดสรรให้ ภ.1 – 9, ศชต., บช. ก., บช. ส. และ ตชด. 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จัดให้ เดือนละ 4 วันๆ ละ 240 บาท 2.2 ค่าที่พัก จัดให้ เดือนละ 2 คืนๆ ละไม่เกิน 800 บาท 5 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
3. เป้าหมายจับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่าง ด้าว หลบหนีเข้าเมือง 6 หน่วยงานเป้าหมายที่กำหนด บช. น. 10,098 ภ.1 11,346 ภ.2 31,203 ภ.3 16,566 ภ.4 2,950 ภ.5 4,312 ภ.6 6,581
3. เป้าหมายจับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่าง ด้าว หลบหนีเข้าเมือง 7 หน่วยงานเป้าหมายที่กำหนด ภ.7 9,077 ภ.8 4,766 ภ.9 1,589 ศชต. 226 บช. ก. 21,445 บช. ตชด. 29,841 รวม 150,000
3. เป้าหมายจับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่าง ด้าว หลบหนีเข้าเมือง 8 หน่วยงานเป้าหมายที่กำหนด ** สตม.** 233,900 รวม ทั้งสิ้น 233,900 เป้าหมายที่กำหนดให้นำมาคิด ค่าใช้จ่าย ** ค่าอาหารผู้ต้องกัก (45 บาท /2 วัน /... คน ) ** ค่าจ้างเหมารถขนส่งผู้ต้องกัก (100 บาท / วัน /... คน )
จัดสรรให้ ภ.1 – 8, บช. ก., บช. ส. และ ตชด. หน่วยละ 80,000 บาท จัดสรรให้ ภ.9 และ ศชต. หน่วยละ 40,000 บาท 9 4. ค่าวัสดุ สำนักงาน
- จัดสรรให้ บช. น. ภ.1 – 9, บช. ก., บช. ส. ศชต. และ ตชด. - จัดสรรให้เดือน พ. ย.57 – ก. ย.58 ( จำนวน 11 เดือน ) - จัดสรรให้เดือนละ 45 ลิตร ลิตรละ 40 บาท ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง
11 การจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอก ราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ. ศ.2558
13 เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ เป้าหมาย การ เบิกจ่าย รว ม ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 ภาพรวม ( 5 งบ รายจ่าย ) ประมาณ ร้อยละ
14 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย บช. น. 4,242, ,333,441 ภ.1 5,192,54 0 1,738, ,453,5862,855,897 ภ.2 9,033,17 0 1,467, ,565,5254,968,244 ภ.3 6,252, , ,523, ,438,677 ภ.4 4,293,90 0 1,877, ,461,6452,361,645
15 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย ภ.5 3,923, , ,163,0182,158,134 ภ.6 4,287,19 0 1,327, ,959,9472,357,955 ภ.7 4,829,23 0 1,146, ,683, ,656,077 ภ.8 3,477, , ,508,4811,912,867 ภ.9 2,090,91 0 1,268, ,4391,150,001
16 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย ศชต. 1,126, , ,960619,487 บช. ก. 8,241,75 0 1,324, ,917,1654,532,963 ตชด. 15,637, ,016, ,612, ,600,785 บช. ส. 1,120, , ,648616,220 สง. ระดับ ตร. 480,000189, ,408264,000
17 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย ผก.( เล ขา ) 2,328,20 0 1,559, , ,280,510 กง. 521,000180, ,480286,550 งป. 421,000197, ,750231,550
18 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หมายเหตุ : หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณตาม เป้าหมายมี 4 หน่วยงาน คือ *** ภ.9 *** ตชด. *** บช. ส. *** ผก. *** หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ บช. น. ***