1 คำขอฯ ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรปี 2557 ผลต่าง 236,373,47 0 77,500,00077,525,190-25,190 เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว.

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ ปี พ. ศ. จำนวนเงิน ที่ขอกัน เบิกจ่ายร้อยละ ,
Advertisements

ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ
การชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดของหน่วยงาน ตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557.
การคัดเลือกพื้นที่เพื่อการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข ในชายแดนชนบท
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2557 ข้อมูล ณ 12 กันยายน 2557 สำนักวิชาการและ แผนงาน.
ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556.
ฝ่ายนิติการ. แผนภูมิสถิติการปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและ แผนงาน.
สถานการณ์การเงิน การคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗.
1. เดือนตุลาคม มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ ไตรมาส ที่ ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่
ตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวอุสิมา สิงห์โตทอง
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.
โดย งานการเงินและ บัญชี. งบประจำ / ลงทุน ล้านบาท งบประจำ / ลงทุน ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ ล้านบาท.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ สิ้นสุด ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 18 ธันวาคม 54. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,000 โรงเรียน * เบี้ยเลี้ยงฯ * เบี้ยเลี้ยงฯ.
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 20 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประจำ 10 รวม 35 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 2 (1. นางศรินทร์ เจริญผล.
1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,
นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน.
สถานการณ์การเงิน การคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗.
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ กรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม โครงการตามนโยบายรัฐบาล.
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55.
1 ปฏิทิน งบประมา ณ กันยายน 2555 อนุมัติแผนปฏิบัติงาน 5 แผนหลัก 76 แผน ย่อย 1-15 ตุลาคม จัดทำ Action Plan ทุก หน่วยงาน - ส่งโครงการจังหวัดให้
กาฬสินธุ์ ว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ.
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2625 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4241 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.
1 สรุปจำนวนโครงการและวงเงินคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2551 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค รวมทั้งสิ้น 727 โครงการ งบประมาณ 1, ล้านบาท.
นายสุเมธ มีนาภา ผู้อำนวยการกองแผนงาน. อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 24 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 33 รวม 34 ปฏิบัติ หน้าที่ กลุ่ม พัฒนาฯ 1. นายเกษม โคเลิศ นักวิเคราะห์
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน ปี พ.ศ ยอดจัดสรร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 จัดสรร 39,190,995 บาท รวมงบเขต 6,229,730 บาท งบจังหวัด.
อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 20 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประ จำ 10 รวม 35 อัต รา ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ไปช่วย ราชการ 2 (1. นางศรินทร์
LOGO การคำนวณต้นทุนผลผลิต ของปีงบประมาณ 2553 โดย นายธีรชาติ พันธุ์หอม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ งบประมาณด้านก่อสร้าง คณะทำงานต้นทุนผลผลิตสำนัก ชลประทานที่ 11.
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2623 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4239 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55.
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 31 พฤษภาคม ได้รับเบิกจ่าย พระราช ดำริ 54, % โรงเรียน 859,961205,37624% ชำระบัญชี 25, % จัดตั้งใหม่ 42,50019,58146%
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54.
ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัด มิติการประเมินประสิทธิภาพ 1.
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ แผนการใช้จ่ายผลการใช้จ่าย งบบุคลากรงป. หน่วย ระบบ Excel งบดำเนินงานงป. หน่วย ระบบ Excel งบลงทุนงป. หน่วย.
มอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ วันอังคารที่ 2 ๑ มิ. ย.59 เวลา น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แนวทางการบริหารจัดการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2559 โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง.
แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ.
ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน โครง การ ทั้งหมด ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ระหว่า ง ดำเนิน การ ยกเลิ ก โครงก าร 1. โครงสร้างพื้นฐาน.
กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีงานในความรับผิดชอบ จำนวน ๓ งาน ได้แก่ - งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป - งานพัสดุ - งานการเงินและบัญชี
ผลการปฏิบัติงานของ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2558.
KM การเบิกจ่ายโครงการ กลุ่ม 3 1. นายณัฐกร ตุ้ยทา 2. นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข 3. นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
ได้จาก ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
โดย นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการงบประมาณ
สุรินทร์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายชูชีพ ยินดีฉัตร
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ปัจจุบันไม่มียอดค้างชำระ)
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
(มีผลใช้บังคับวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๗)
ผังองค์กรกลุ่มงานประกันสุขภาพ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ มีนาคม 2560.
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชาลิณี ปิยะประสิทธิ์ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 21 กันยายน 2560
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2561
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม งบลงทุน)
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน
4.2.3แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าพาหนะ  ยานพาหนะประจำทาง : รถไฟ รถโดยสาร เรือประจำทาง
ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขอฯ ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรปี 2557 ผลต่าง 236,373, ,500,00077,525,190-25,190 เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไป นอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2558

2 แผนการใช้จ่ายเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคน ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2558 หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต. ค.5 7 พ. ย.5 7 ธ. ค.5 7 ม. ค.5 8 ก. พ.5 8 มี. ค.5 8 เม. ย.5 8 6,458,3 00 แผนการใช้จ่ายเงิน : ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ดำเนินคดี แรงงานต่างด้าว, นายจ้าง, ผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าว ที่มา : กองแผนงานกิจการ พิเศษ พ. ค.5 8 มิ. ย.58 ก. ค.58 ส. ค.58 ก. ย.58 รวมทั้งสิ้น 6,458,30 0 6,458, ,500,000

3 เกณฑ์การจัดสรร เงินกองทุนเพื่อการส่ง คนต่างด้าวกลับออกไป นอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ. ศ.2558

จัดสรรให้ บช. น. ( ฝ่ายปฏิบัติ ) จำนวน 10 บก. ๆ ละ 2 ชุดๆ 6 นาย รวม 20 ชุด (120 นาย ) (120 นาย X 11 เดือน X 7 วัน X 200 บาท ) 4 1. ค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลา

จัดสรรให้ ภ.1 – 9, ศชต., บช. ก., บช. ส. และ ตชด. 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จัดให้ เดือนละ 4 วันๆ ละ 240 บาท 2.2 ค่าที่พัก จัดให้ เดือนละ 2 คืนๆ ละไม่เกิน 800 บาท 5 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก

3. เป้าหมายจับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่าง ด้าว หลบหนีเข้าเมือง 6 หน่วยงานเป้าหมายที่กำหนด บช. น. 10,098 ภ.1 11,346 ภ.2 31,203 ภ.3 16,566 ภ.4 2,950 ภ.5 4,312 ภ.6 6,581

3. เป้าหมายจับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่าง ด้าว หลบหนีเข้าเมือง 7 หน่วยงานเป้าหมายที่กำหนด ภ.7 9,077 ภ.8 4,766 ภ.9 1,589 ศชต. 226 บช. ก. 21,445 บช. ตชด. 29,841 รวม 150,000

3. เป้าหมายจับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่าง ด้าว หลบหนีเข้าเมือง 8 หน่วยงานเป้าหมายที่กำหนด ** สตม.** 233,900 รวม ทั้งสิ้น 233,900 เป้าหมายที่กำหนดให้นำมาคิด ค่าใช้จ่าย ** ค่าอาหารผู้ต้องกัก (45 บาท /2 วัน /... คน ) ** ค่าจ้างเหมารถขนส่งผู้ต้องกัก (100 บาท / วัน /... คน )

จัดสรรให้ ภ.1 – 8, บช. ก., บช. ส. และ ตชด. หน่วยละ 80,000 บาท จัดสรรให้ ภ.9 และ ศชต. หน่วยละ 40,000 บาท 9 4. ค่าวัสดุ สำนักงาน

- จัดสรรให้ บช. น. ภ.1 – 9, บช. ก., บช. ส. ศชต. และ ตชด. - จัดสรรให้เดือน พ. ย.57 – ก. ย.58 ( จำนวน 11 เดือน ) - จัดสรรให้เดือนละ 45 ลิตร ลิตรละ 40 บาท ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง

11 การจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอก ราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ. ศ.2558

13 เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ เป้าหมาย การ เบิกจ่าย รว ม ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 ภาพรวม ( 5 งบ รายจ่าย ) ประมาณ ร้อยละ

14 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย บช. น. 4,242, ,333,441 ภ.1 5,192,54 0 1,738, ,453,5862,855,897 ภ.2 9,033,17 0 1,467, ,565,5254,968,244 ภ.3 6,252, , ,523, ,438,677 ภ.4 4,293,90 0 1,877, ,461,6452,361,645

15 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย ภ.5 3,923, , ,163,0182,158,134 ภ.6 4,287,19 0 1,327, ,959,9472,357,955 ภ.7 4,829,23 0 1,146, ,683, ,656,077 ภ.8 3,477, , ,508,4811,912,867 ภ.9 2,090,91 0 1,268, ,4391,150,001

16 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย ศชต. 1,126, , ,960619,487 บช. ก. 8,241,75 0 1,324, ,917,1654,532,963 ตชด. 15,637, ,016, ,612, ,600,785 บช. ส. 1,120, , ,648616,220 สง. ระดับ ตร. 480,000189, ,408264,000

17 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย ผก.( เล ขา ) 2,328,20 0 1,559, , ,280,510 กง. 521,000180, ,480286,550 งป. 421,000197, ,750231,550

18 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หมายเหตุ : หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณตาม เป้าหมายมี 4 หน่วยงาน คือ *** ภ.9 *** ตชด. *** บช. ส. *** ผก. *** หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ บช. น. ***