สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
เงินงบประมาณจังหวัดสตูล
Advertisements

แหล่ง งบประมาณ ปีงบประมาณ รวม ทั้งสิ้น งบประมาณเงิน แผ่นดิน งบประมาณเงิน รายได้ รวมทั้งสิ้น.
งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
รูปแบบการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ของสำนักวิชา สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)ปีงบประมาณ พ.ศ
รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2554 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554.
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ % สวรส %
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ผอ. สำนัก สถาปัตยกรรม (1/2) กลุ่มงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานงานตรวจสอบงาน สถาปัตยกรรมและงานกำหนด มาตรฐาน.
งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.
สำนักวิจัยและพัฒนา การเงินและบัญชี.
แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ % สวรส %
1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.
การทำความเข้าใจกับงบทดลอง
รายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555
สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
สรุปแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
ณ 31 พฤษภาคม
1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมาย เหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ.
งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน พฤษภาคม 2551.
เกณฑ์คงค้าง(เงินรายได้คณะ)
COP เรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของงานซักฟอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 22 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์
สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 29 มกราคม 2555 สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุตรดิตถ์
รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง.
รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง.
แผนงานตามเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2552 งาน / โครงการรวม ทั้งสิ้น ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิตที่ 1.
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย.
การปรับปรุงกรอบการประเมิน กองบัญชี สำนักการคลัง
การจัดทำงบการเงินประจำปี ประกอบด้วย.
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
สัมมาทิฐิกอง บริการการศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548.
การบริหารสภาพคล่อง ด้าน การเงินการคลัง รพ. แก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2551.
แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
แผน - ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-3/2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 เมษายน 2552) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2552 ที่ดินทำกิน 1.5 ล้านไร่ 100,000 ราย ภาค สำนักวิชาการและแผนงานติดตาม งาน ส. ป. ก. จังหวัด สจก. รวม ทั้งสิ้น ไตร มาส.
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ % สวรส %
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ วงเงิน งบประม าณ ผลการเบิกจ่าย เบิกจ่า ย คงเหลื
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี พ. ศ ของสำนักงานเกษตรจังหวัด สตูล.
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 65.87% สพฉ % สวรส %
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 31 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,
รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน.
รายละเอียดงบประมาณ สำหรับปีการศึกษา 2556
ผลงานส่วนการ คลัง ประจำปี งบประมาณ รายรับตามประมาณการ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง สูง ต่ำ ภาษีอากร 1,050, , ,00.93 ค่าธรรมเนียม.
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส.
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท.
แผนปฏิบัติงาน พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร งานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านระบบ CPS ( ต่อ ) กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน.
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย.
สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำ พระทัยในหลวง.
รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ประจำเดือน กันยายน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
วาระที่ รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2556.
งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงานของ ศบช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์สนับสนุนการบริหารงาน ศบช. ; ๕ มีนาคม ๒๕๕๕.
สรุปแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ( ฝ่ายบริหารทั่วไป / กลุ่มส่งเสริม สหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน.
แผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค – 30 มิ. ย. 2555)
รายงานความก้าวหน้าการตรวจติดตามประเมิน
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา
รายการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2552 อัตรา เพิ่มขึ้น / ลดลง งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งบ ประจำ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ประจำปีงบประมาณ 2555 ( เมษายน - กันยายน 2555) ผลการ ปฏิบัติงาน.
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง 30 มิถุนายน 2555 (รายไตรมาส 3 เดือน) ผลผลิต :: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก :: ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง :: อำนวยการด้านบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 1 : (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕4) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) กิจกรรมหลัก/กิจกรรม 1 2 3 4 5 = 3 - 4 งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนปฏิบัติงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มระหว่างปี รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 678,200.00 485,900.00 81,000.00 97,200.00 14,100.00 306,750.00 - 984,950.00 792,650.00 314,435.07 165,892.60 66,304.79 68,759.68 13,478.00 670,514.93 626,757.40 14,695.21 28,440.32 622.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 2 : (๑ มกราคม ๒๕๕5 ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕5) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) กิจกรรมหลัก/กิจกรรม 1 2 3 4 5 = 3 - 4 งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนปฏิบัติงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มระหว่างปี รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 881,200.00 485,900.00 162,000.00 207,000.00 26,300.00 1,007,150.00 - 1,888,350.00 1,493,050.00 742,293.90 368,640.00 153,861.22 200,959.68 18,833.00 1,146,056.10 1,124,410.00 8,138.78 6,040.32 7,467.00

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ไตรมาสที่ 3 : (๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) กิจกรรมหลัก/กิจกรรม 1 2 3 4 5 = 3 - 4 งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนปฏิบัติงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มระหว่างปี รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง อำนวยการทั่วไป ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบประกันสังคม 1,725,500.00 877,500.00 324,000.00 477,000.00 47,000.00 1,102,850.00 - 2,828,350.00 1,980,350.00 1,957,304.61 1,471,861.98 198,251.95 255,959.68 31,231.00 871,045.39 508,488.02 125,748.05 221,040.32 15,769.00