คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
โปรแกรมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
Advertisements

การใช้โปรแกรมประเมินตนเอง
การจัดทำระบบฐานข้อมูล นิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและ อุตสาหกรรมเกษตร.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบฐานข้อมูลตรวจวัดคุณภาพน้ำ
Sc B011 Software ที่สนใจ. sc B012 VCD Cutter โปรแกรม ตัด - ต่อ VCD เฉพาะส่วนที่ ต้องการแบบง่าย ๆ.
การจัดซื้อจัดจ้าง.
รายงาน 1. ระบบงบประมาณรายได้ >> งบประมาณรายได้ หน่วยงาน 2. งบประมาณมหาวิทยาลัย >> งบประมาณรายจ่าย จากรายได้หน่วยงาน 1.
1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,
การติดตามประเมินผล และรายงาน.
ระบบบริหารงานบุคคล.
การเริ่มใช้งาน โปรแกรม นรด. เวอร์ชั่น 2003 และ ติดตั้งโปรแกรม ของ สถานศึกษา การเริ่มใช้งาน โปรแกรม นรด. เวอร์ชั่น 2003 และ ติดตั้งโปรแกรม ของ สถานศึกษา.
คณะนิติศาสตร์ ปริญญาโท ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารทหาร ไทยทุกสาขา
ขั้นตอนการบันทึกประวัติ และลงทะเบียนสำหรับ นักศึกษาใหม่
การใช้งาน Microsoft Excel
โปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (INFLUENZA) ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
การรายงานข้อมูลในโปรแกรม School MIS กลุ่มงานวัดและประเมินผล สพป. พิษณุโลก เขต 3.
Microsof t Office Word เตรียมความ พร้อม Microsoft Office Word 2007 แดงเขียวน้ำเงิน ม่วงดำเขียว เหลืองส้มน้ำตาล น้ำเงินดำแดง.
ศูนย์สารสนเทศ กรมป่าไม้. 1) การทำงานของระบบ 2) วิธีการใช้งานเบื้องต้น 3) การใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า.
โปรแกรมคำนวณคะแนน สหกรณ์ ตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ กรมส่งเสริม สหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน และร้านค้า วิธีการใ ช้
คู่มือสำหรับผู้สมัครงาน ระบบนัดพบตลาดงานเชิง คุณภาพ ( นัดพบ IT )
วรกร สุพร งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e - GP สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร.
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการสุขภาพภาคเอกชน.
IT Manual SCM June 2016 By Prasert Dokmuang. 2 3.
การใช้งาน “ ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ” 1. m/iwebflow m/2013/ การเข้าสู่โปรแกรมการใช้งาน 2.
การกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์ นาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ.
ระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการ ของสำนักงานบริการวิชาการ ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ. ศ.2551 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล บริการวิชาการ – สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน.
หนังสือ เข้า 1. หน่วยสาร บรรณ หรือ งานธุรการ ระบบสารบรรณกระดาษ - บันทึกรายละเอียดผ่านระบบ - สแกนเอกสารลงระบบ ( กรณีเร่งด่วน ) 2. หน่วยงาน ภายใน - ลงทะเบียนรับผ่านระบบ.
โดย ภก.อรรถกร บุญแจ้ง เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย.
สาธิตการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
ระบบตัวแทนจำหน่าย/ ตัวแทนขายอิสระ
ระบบ Printer Pool ส่วนระบบสนับสนุน ฝ่ายสนับสนุนการขาย.
“วิธีการใช้งาน PG Program New Version สำหรับ PGD”
Boonrawd Expense System Training
บทที่ 11 วงจรรายจ่าย.
Document Management Solution
การอนุมัติรายการส่งเสริมการขาย SPST และ OTP และการรวบรวมเอกสารตั้งเบิกชดเชยตัวแทนจำหน่าย 27 มิถุนายน 2559.
Website :
The Comptroller General's Department ล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง
ระบบตัวแทนจำหน่าย/ ตัวแทนขายอิสระ
การเข้าใช้งาน KTB Corporate online กลุ่มภาครัฐ
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
การทำใบจัดซื้อ/จ้าง.
การใช้บริการ GFMIS Package สำหรับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ
การปฏิบัติงานภายใน งานเบิกเงิน 1 ผ่านระบบ Excel Loader
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน Department Research Management System DRMS โดยทีมพัฒนาระบบ DRMS สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
กำหนดกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนปี2556/57 1. ข้าว
โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
การอบรมระบบงานฯสำหรับผู้ใช้งาน (ส่วนภูมิภาค)
FinApp Manual คืออะไร คือระบบการนำงานคู่ขนานกับ ระบบ FinApp ที่อยู่ใน Portal ของ สำนักงาน ป.ป.ช. FinApp Manual คือระบบที่รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นตัวเลข.
บทที่ 9 การทำซ้ำ (Loop).
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( )
การล้างบัญชีพักสินทรัพย์
คู่มือ ระบบบันทึกผลการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit: MRA) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗.
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผนฯ
ขั้นตอนการตรวจนับพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2559
ค่ารูรับแสง - F/Stop ค่ารูรับแสงที่มีค่าตัวเลขต่ำใกล้เคียง 1 มากเท่าไหร่ ค่าของรูรับแสงนั้นก็ยิ่งมีความกว้างมาก เพราะเราเปรียบเทียบค่าความสว่างที่ 1:1.
User Manual Frontend.
กิจกรรมที่ 7 นายปรีชา ขอวางกลาง
เงื่อนไขการสร้างเอกสารเลือกวันหยุด
คู่มือการใช้งานระบบเสนอหัวข้อของนักศึกษา
The Comptroller General's Department
AGENDA การเลือกแบบฟอร์มใบขอซื้อขอจ้าง ขั้นตอนการค้นหา PR และ PO
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
บทที่ 7 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
กระดาษทำการ (หลักการและภาคปฏิบัติ)
ใบสำเนางานนำเสนอ:

คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering

วิธีการใช้งานระบบ E-Ordering ผู้ใช้งานต้องทำงานผ่านระบบ Internet โดยทำการเปิดโปรแกรม IE และบันทึก URL ที่จะเข้าไปใช้งานคือ http://www.ideakhonkaen.com บทบาทของผู้ใช้งาน (Role) เป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 1. ผู้สั่งซื้อ 2. ผู้อนุมัติ 3. ผู้ตรวจรับ 4. หัวหน้างานพัสดุคณะ 5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ 6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานจะต้องแสดงสิทธิ์ในการเข้าใช้งานในระบบโดยการบันทึกรหัสพนักงาน และรหัสผ่าน

หน้าหลักของระบบ E-Ordering 1 2 3 4 5

รายละเอียด บริเวณ รายการ เป็น Tab แสดงรายการหน้าหลัก เป็นบริเวณค้นหารายการสินค้าที่ต้องการ เป็นบริเวณที่จะต้องใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่านก่อนทำรายการ เป็น Tab แสดงรายการสินค้าเพื่อคลิกดูรายละเอียดของสินค้า เบอร์ติดต่อ Call Center 1 2 3 4 5

1. ผู้สั่งซื้อ 1.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อซื้อ 1. ผู้สั่งซื้อ 1.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อซื้อ 1.1

1.3 เลือกรายการซื้อสินค้า เพื่อดูประวัติการซื้อ 1.2 บริเวณแสดงชื่อ, หน่วยงาน, แสดงงบประมาณ และประวัติการทำรายการ ปุ่มออกจากระบบ 1.3 เลือกรายการซื้อสินค้า เพื่อดูประวัติการซื้อ 1.4 เลือกกระดาษเพื่อซื้อ 1.3 1.2 1.4

1.5 ใส่จำนวนที่ซื้อ (แต่ละครั้งสามารถซื้อได้มากกว่า 1 รายการ) 1.5 ใส่จำนวนที่ซื้อ (แต่ละครั้งสามารถซื้อได้มากกว่า 1 รายการ) 1.6 กดปุ่ม Add To Card 1.5 1.6 1.5

1.7 ตรวจสอบก่อนยืนยันการซื้อ สามารถลบรายการได้โดยกดปุ่มลบสินค้า 1.7 ตรวจสอบก่อนยืนยันการซื้อ สามารถลบรายการได้โดยกดปุ่มลบสินค้า 1.8 สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าและเลือกสถานที่ส่งสินค้า 1.9 กดปุ่มยืนยันการซื้อ 1.7 1.8 1.9

1.10 ยืนยันการซื้อกดปุ่ม OK

รายการซื้อกระดาษเรียบร้อยแล้ว

ประวัติการซื้อกระดาษ - เลือกประวัติการซื้อ

2. ผู้อนุมัติ 2.1 ผู้อนุมัติใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่ออนุมัติ 2.1

2.2 เลือกรายการอนุมัติซื้อสินค้า 2.2 เลือกรายการอนุมัติซื้อสินค้า 2.2

2.3 หากต้องการลบ หรือแก้ไขรายการสินค้า กดปุ่ม Delete / Edit 2.4 เลือกรายการที่จะอนุมัติ 2.5 กดปุ่มอนุมัติ 2.5 2.3 2.4

2.6 ยืนยันการอนุมัติกดปุ่ม OK

2.7 อนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK

อนุมัติรายการซื้อเรียบร้อยแล้ว ประวัติการอนุมัติการซื้อ - เลือกประวัติการอนุมัติการซื้อ

ประวัติการอนุมัติการซื้อ

3. ผู้ตรวจรับ 3.1 ผู้ตรวจรับใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อตรวจรับสินค้า 3.1

3.2 เลือกตรวจรับการซื้อ 3.2

3.3 เลือกเลขที่ใบนำส่ง 3.4 เลือกตรวจรับผ่าน 3.4 3.3

3.5 ต้องการยืนยันการตรวจรับกดปุ่ม OK

3.6 ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK

ประวัติการตรวจรับการซื้อกระดาษ - เลือกประวัติการตรวจรับการซื้อ

4. หัวหน้างานพัสดุคณะ 4.1 หัวหน้างานพัสดุคณะใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงาน 4.1

4.2 เลือกรายงานสรุป 4.2

4.3 เลือกรายงานที่ต้องการ 4.3 เลือกรายงานที่ต้องการ 4.3

4.5 เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน 4.6 กดปุ่มแสดงรายงาน 4.4 เลือกหน่วยงาน 4.5 เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน 4.6 กดปุ่มแสดงรายงาน 4.4 4.5 4.6

รายงานสรุปการซื้อกระดาษ สามารถ Export File หรือสั่งพิมพ์ได้

การ Export File เป็น Excel 2. เลือกรูปแบบไฟล์ 1 2

3. เลือกหน้า 3

4. เลือก Save เพื่อบันทึก

5. เลือก Drive เพื่อเก็บรายงาน 6. กด Save เพื่อบันทึก

ตัวอย่างรายงานสรุปการซื้อที่ Export เป็น Excel File

5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ 5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ 5.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงานและตรวจสอบการเบิกจ่าย 5.1

5.2 ดูสรุปรายงาน 1. เลือกรายงานสรุป 1

2. เลือกรายงานสรุปการเบิก 3. กำหนดวันที่ 4. เลือกแสดงรายการ 2. เลือกรายงานสรุปการเบิก 3. กำหนดวันที่ 4. เลือกแสดงรายการ 2 3 4

รายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน สามารถ Export File หรือสั่งพิมพ์ได้

การ Export รายงานการเบิกจ่ายเป็น Excel File 2. เลือกรูปแบบไฟล์ 3. เลือกหน้า 4. กดปุ่มเอ็กซ์ปอร์ต

5. เลือก Save เพื่อบันทึก

6. เลือก Drive เพื่อเก็บ File 7. กด Save เพื่อบันทึก

ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือนที่ Export เป็น Excel File

5.3 ตรวจสอบในระบบตามเอกสารการวางบิล เพื่อคลิกรับการวางบิล 5.3 ตรวจสอบในระบบตามเอกสารการวางบิล เพื่อคลิกรับการวางบิล 1. เลือกรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 1

2. เลือกเดือน 3. กดปุ่มแสดงรายงาน 2 3

5. เลือกคลิกตามรายการ PO 6. เลือกตรวจสอบผ่าน 4. คลิกเลือกทั้งหมด 5. เลือกคลิกตามรายการ PO 6. เลือกตรวจสอบผ่าน 6 4 5

เ อกสารการวางบิลอนุมัติการเบิกจ่ายแล้ว

6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย 6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย 6.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงานทั้งหมด 6.1

6.2 เลือกรายงานสรุป 6.2

6.3 เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการ 6.4 กำหนดวันที่ 6.5 กดปุ่มแสดงรายงาน 6.3 เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการ 6.4 กำหนดวันที่ 6.5 กดปุ่มแสดงรายงาน 6.3 6.4 6.5

รายงานสรุปตามหน่วยงานที่เลือก สามารถ Export File ได้