ตารางการจัดสรรงบกองทุน พัฒนาคุณภาพ สปสช. เขตพื้นที่ ( ราชบุรี ) ปีงบประมาณ 2551
HCO DE หน่วยบริการจังห วัด งบประมา ณ หน่วย บริการ รับส่งต่อ หน่วย ประจำ / ปฐมภูมิ งบประมา ณรวม ยอดการ จัดสรร พระจอมเกล้า, รพท. เพช รบุรี 1,439,8211,029, 971 2,469, เขาย้อย, รพช. เพช รบุรี 262,809195, , หนองปล้อง, รพช เพช รบุรี 147,62092,608240, ชะอำ, รพช. เพช รบุรี 556,424437, , ท่ายาง, รพชเพช รบุรี 648,439533,89 2 1,182, บ้านลาด, รพช. เพช รบุรี 226,569164, , บ้านแหลม, รพช. เพช รบุรี 286,569197, , แก่งกระจาน, รพช. เพช รบุรี 237,247197, , ค่ายรามราช นิเวศน์, รพ. เพช รบุรี 16,94220,19737,139
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ กองทุนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2551 ส่วนที่ 1 เป็นงบประมาณของโรงพยาบาลตาม ตัวชี้วัดหน่วยบริการรับ – ส่งต่อ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน – การพัฒนาบุคลากร ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม / ประชุมภายนอกจัดประชุมที่เกี่ยวกับ การพัฒนาต่าง ๆ การศึกษาดูงาน – พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด หรือโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของ โรงพยาบาล – กิจกรรมอื่นๆ ตามมติคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล
แนวทางการบริหารจัดการ งบประมาณกองทุนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2551 ส่วนที่ 2 เป็นงบประมาณส่วนของหน่วยบริการปฐม ภูมิในเครือข่าย ( หาก รพ. มีการจักหน่วยปฐมภูมิ หรือ PCU จะมีงบประมาณในส่วนนี้ด้วย ) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน - โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดประชุมเพื่อพัฒนา ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ อย่างน้อย ได้แก่ การอบรม IC และ CPR - พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ระดับ เครือข่าย ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหอบหืด ทั้งนี้เพื่อให้ผลลัพธ์ตัวชี้วัดด้าน คุณภาพที่ดีขึ้นทั้งเครือข่าย - กิจกรรมอื่นๆตามมติคณะกรรมการ CUP