โดย งานการเงินและ บัญชี. งบประจำ / ลงทุน 671.85 ล้านบาท งบประจำ / ลงทุน 671.85 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 635.31 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 635.31 ล้านบาท.

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
Advertisements

1 คำขอฯ ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรปี 2557 ผลต่าง 236,373, ,500,00077,525,190-25,190 เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว.
หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ ปี พ. ศ. จำนวนเงิน ที่ขอกัน เบิกจ่ายร้อยละ ,
ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตั้งแต่ 1 ต. ค ก. ค. 53.
การรายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556.
สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลัก ผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เดือนจำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม พฤศจิกายน.
สถานการณ์การเงิน การคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗.
1. เดือนตุลาคม มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ ไตรมาส ที่ ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่
1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,
ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารการจัดการ สหกรณ์ มีนาคม 2558 ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารการจัดการ สหกรณ์ มีนาคม 2558.
การปฏิบัติงานด้านระบบ การบริหารการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน ธันวาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ สิ้นสุด ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.
การปฏิบัติงานด้านระบบ การบริหารการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน กันยายน 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ
1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับจังหวัด
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ กรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม โครงการตามนโยบายรัฐบาล.
นายพิเชษฐ์ ปาณะ พงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุเพ็ญ หวัง ธรรมมั่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55.
1 ปฏิทิน งบประมา ณ กันยายน 2555 อนุมัติแผนปฏิบัติงาน 5 แผนหลัก 76 แผน ย่อย 1-15 ตุลาคม จัดทำ Action Plan ทุก หน่วยงาน - ส่งโครงการจังหวัดให้
การพัฒนาหลักเกณฑ์การจ่าย Pay per performance : P4P
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางพจนีย์ ขจร ปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ( ว่าง ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายปรีชา.
เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) %
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55.
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 31 พฤษภาคม ได้รับเบิกจ่าย พระราช ดำริ 54, % โรงเรียน 859,961205,37624% ชำระบัญชี 25, % จัดตั้งใหม่ 42,50019,58146%
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54.
ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย พัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัย 1,000, รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช.
สรุปผลความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ พ. ศ จังหวัดชุมพร.
กรอบการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ
การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กันยายน 2557.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,540, ,635, รพท. พังงา 23,799, ,435,
การประชุมติดตามและรับทราบ นโยบาย 29 ตุลาคม 2558 กรมเจ้าท่า กระทรวง คมนาคม.
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ติดตามงานแผนกล ยุทธ์ ปี เจ้าภาพ กบส./ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่ดำเนินการ.
ผลการดำเนินงาน ปีงบ ๒๕๕๘ ( ร่าง ) แผนปฏิบัติการฯ ปี งบ ๒๕๕๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด.
แนวทางการบริหารจัดการ และการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี 2559 โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง.
สรุปกิจกรรมการบริหารจัดการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ปี 2559 รวินท์นิภา ภักดี กลุ่มงานควบคุมโรค รวินท์นิภา ภักดี กลุ่มงานควบคุมโรค.
กลุ่มนโยบายและแผนงาน ฝ่ายแผนและพัฒนา
กลุ่มสาระฯ/งาน……………………………….….. กลุ่มบริหาร
การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2561
วาระที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
Strategy Map สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร12
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผลการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
(ปัจจุบันไม่มียอดค้างชำระ)
วาระที่ 3.4 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข ของกองวิจัยและพัฒนาข้าว
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ มีนาคม 2560.
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ปี 2560 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2561
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน Product Champion Cluster วัยรุ่น
การปฏิบัติงานในระบบ GFMISช่วงสิ้นปีงบประมาณ
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม งบลงทุน)
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
การดำเนินงานต่อไป.
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน
ใบสำเนางานนำเสนอ:

โดย งานการเงินและ บัญชี

งบประจำ / ลงทุน ล้านบาท งบประจำ / ลงทุน ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ ล้านบาท คงเหลือ ล้านบาท คงเหลือ ล้านบาท 100 % % สูงกว่า 25.56% ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เป้าหมายไตรมาส ที่ 3 : 69%

งบประมาณ ล้านบาท งบประมาณ ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ ล้านบาท คงเหลือ ล้านบาท คงเหลือ ล้านบาท 100 % % สูงกว่า 22.65% ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ปีงบประมาณ 2556 ( ไม่รวมงบบุคลากร / งบกลาง ) เป้าหมายไตรมาส ที่ 3 : 69%

งบ ดำเนินงาน ล้านบาท งบ ดำเนินงาน ล้านบาท เบิกจ่าย ล้าน บาท เบิกจ่าย ล้าน บาท คงเหลือ ล้านบาท คงเหลือ ล้านบาท 100 % % ผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2556 ( เฉพาะงบดำเนินงาน ) ณ 27 มิ. ย. 56 เป้าหมายเดือน มิถุนายน : 71% ต่ำกว่า 10.41%

งบลงทุน รวม ล้านบาท งบลงทุน รวม ล้านบาท เบิกจ่าย 5.43 ล้าน บาท เบิกจ่าย 5.43 ล้าน บาท คงเหลือ ล้านบาท คงเหลือ ล้านบาท 100 % % ผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2556 ( เฉพาะงบลงทุน ) เป้าหมายไตรมาส ที่ 3 : 50% ต่ำกว่า 36.34%

งบประม าณ ล้านบาท งบประม าณ ล้านบาท การก่อหนี้ / เบิกจ่าย ล้านบาท การก่อหนี้ / เบิกจ่าย ล้านบาท ยังไม่ก่อ หนี้ 0.00 ล้านบาท ยังไม่ก่อ หนี้ 0.00 ล้านบาท 100 % ผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2556 ( เฉพาะงบลงทุน ) 0%

งบประม าณ ล้านบาท งบประม าณ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน ล้านบาท อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร ล้านบาท อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร ล้านบาท 100 % % งบลงทุนไทยเข้มแข็ง 2555 (DPL) 26.11%

1. พัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน / ส่งต่อ 100 % 1.97 งบดำเนินงานระดับพื้นที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ระบบสร้าง สุขภาพดีวิถีไทย 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ระบบสร้าง สุขภาพดีวิถีไทย 5. IT การพัฒนาระบบข้อมูลฯ และ การสื่อสาร โทรคมนาคม ( เน็ต ) 5. IT การพัฒนาระบบข้อมูลฯ และ การสื่อสาร โทรคมนาคม ( เน็ต ) 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ ให้ได้มาตรฐาน ( สสอ.) 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ ให้ได้มาตรฐาน ( สสอ.) 3. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู สภาพผู้ป่วย ยาเสพติดในพื้นที่ / พัฒนาข้อมูล 3. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู สภาพผู้ป่วย ยาเสพติดในพื้นที่ / พัฒนาข้อมูล ล้าน บาท 9.83 รวม คงเหลือ

เป้าหมาย ( รพ. สต./ รพ./ สสอ./ สสจ.) ร้อยละ 34 แห่ง ผลการตรวจสอบภายในปี 2556 ผลงาน 32 แห่ง 94

1. หลักฐานการจ่ายบางฉบับไม่ สมบูรณ์ 2. บวกเงินเกิน / ขาด 3. การยืมเงินยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง 4. บางแห่งยังไม่มีการใช้เช็ค จ่ายเงิน 1. หลักฐานการจ่ายบางฉบับไม่ สมบูรณ์ 2. บวกเงินเกิน / ขาด 3. การยืมเงินยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง 4. บางแห่งยังไม่มีการใช้เช็ค จ่ายเงิน ระดับ รพ. สต. ภาพรวมปัญหาที่พบและ สามารถแก้ไขได้ ตามข้อเสนอแนะ 1. การจัดทำงบพิสูจน์ยอด 2. นโยบายบัญชีบางกิจกรรมยัง เข้าใจคลาดเคลื่อน 3. เข้าใจระเบียบค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง ไปราชการคลาดเคลื่อน 1. การจัดทำงบพิสูจน์ยอด 2. นโยบายบัญชีบางกิจกรรมยัง เข้าใจคลาดเคลื่อน 3. เข้าใจระเบียบค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง ไปราชการคลาดเคลื่อน ระดับ รพช. ระดับ สสอ. 1. การบริหารเงิน งปม. ยังไม่ได้ เป้าหมาย 2. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจระบบ e- GP 1. การบริหารเงิน งปม. ยังไม่ได้ เป้าหมาย 2. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจระบบ e- GP