มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณปี เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2549 ในภาพรวมร้อยละ สำหรับงบลงทุนกำหนดเป้าหมายไม่น้อย กว่าร้อยละ 73 ****** เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ****** ไตรมาสที่ % ไตรมาสที่ % ไตรมาสที่ % ไตรมาสที่ % Created by Finance Division
กรมอนามัย สรุปฐานะการเบิกจ่าย ภาพรวม งบประมาณ 1,366,734,300 บ. ( ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 31 ธค.48 ) Created by Finance Division
กรมอนามัย งบประมาณปี 2549 เบิกจ่ายจริง 243,035, บ. แยกตามงบ รายจ่าย ( ณ 31 ธค.48) Created by Finance Division
กรมอนามัย สรุปฐานะการเบิกจ่ายจริงภาพรวม งบดำเนินงาน ส่วนกลาง เปรียบเทียบกับแผน ( ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 31 ธค.48 ) เรียงจากน้อยไปมาก Created by Finance Division หน่วย : ร้อยละ
กรมอนามัย สรุปฐานะการเบิกจ่ายจริงภาพรวม งบดำเนินงาน ส่วนศูนย์ เปรียบเทียบกับแผน ( ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 31 ธค.48 ) จำแนกจากน้อยไปมาก Created by Finance Division หน่วย : ร้อยละ
กรมอนามัย รายงานการดำเนินงานงบลงทุนปี 2549 ผลผลิตที่ 1 กองแผนงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ เงิน 10,536,800 บ. ทำ สัญญาแล้ว เงิน 9,373,713 บ กองโภชนาการ เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลว เงิน 1,284,000 บ. ทำ สัญญาแล้ว เงิน 1,190,910 บ. กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชุดทดสอบสมรรถนะภาพทางกายโดยใช้มือปั่น เงิน 420,000 บ. เบิกจ่ายแล้ว ศอ.12 เครื่องดมยาสลบ พร้อมเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ชนิด GAS เงิน 850,000 บ. ทำสัญญาแล้ว เงิน 690,000 บ.
กรมอนามัย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( งบประมาณปี 48) ณ ธค.48 เงิน 158,212, บ. Created by Finance Division
กรมอนามัย เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ( งบประมาณปี 47) ณ ธค.48 เงิน 51,359,150 บ. Created by Finance Division