ระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
กองก่อสร้างโครงการย่อย กองก่อสร้างโครงการกลาง กองก่อสร้างโครงการใหญ่
Advertisements

การชี้แจงการ ประชุมกลุ่ม โดย นางศิริลักษณ์ สิมะพรชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ สิ่งแวดล้อม.
นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนากิจกุล นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนากิจกุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ ปี พ. ศ. จำนวนเงิน ที่ขอกัน เบิกจ่ายร้อยละ ,
ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556.
งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย , , ,061.3.
ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล. อัตราบรรจุ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม อัตราว่าง 4 อัตรา เลขที่ 333, 350, มาช่วย ราชการ.
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.
โดย งานการเงินและ บัญชี. งบประจำ / ลงทุน ล้านบาท งบประจำ / ลงทุน ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ ล้านบาท.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ สิ้นสุด ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 18 ธันวาคม 54. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,000 โรงเรียน * เบี้ยเลี้ยงฯ * เบี้ยเลี้ยงฯ.
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 20 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประจำ 10 รวม 35 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 2 (1. นางศรินทร์ เจริญผล.
1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- รวม 77 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ.
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- รวม 77 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ.
ระบบโปรแกรม Budget and Project กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ กรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม โครงการตามนโยบายรัฐบาล.
ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป
ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป
1 ปฏิทิน งบประมา ณ กันยายน 2555 อนุมัติแผนปฏิบัติงาน 5 แผนหลัก 76 แผน ย่อย 1-15 ตุลาคม จัดทำ Action Plan ทุก หน่วยงาน - ส่งโครงการจังหวัดให้
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ.
1 สรุปจำนวนโครงการและวงเงินคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2551 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค รวมทั้งสิ้น 727 โครงการ งบประมาณ 1, ล้านบาท.
ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป
นายสุเมธ มีนาภา ผู้อำนวยการกองแผนงาน. อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 24 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 33 รวม 34 ปฏิบัติ หน้าที่ กลุ่ม พัฒนาฯ 1. นายเกษม โคเลิศ นักวิเคราะห์
การติดตามประเมินผล และรายงาน.
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน ปี พ.ศ ยอดจัดสรร ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 จัดสรร 39,190,995 บาท รวมงบเขต 6,229,730 บาท งบจังหวัด.
LOGO การคำนวณต้นทุนผลผลิต ของปีงบประมาณ 2553 โดย นายธีรชาติ พันธุ์หอม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ งบประมาณด้านก่อสร้าง คณะทำงานต้นทุนผลผลิตสำนัก ชลประทานที่ 11.
การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558.
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย พัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัย 1,000, รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช.
ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัด มิติการประเมินประสิทธิภาพ 1.
กรอบการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแยกตามยุทธศาสตร์ ปี 2559 คบสจ. รวมคบสจ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ 18,180,2062,202,89623,521,07543,904,177.
การประชุมติดตามและรับทราบ นโยบาย 29 ตุลาคม 2558 กรมเจ้าท่า กระทรวง คมนาคม.
การบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้ประกาศการดำเนินงาน กองทุนฯปี 2557.
ปีแห่งการปฏิบัติงานของกองทัพบก ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และเป็นรูปธรรมในทุกด้าน นโยบายสำคัญ / เร่งด่วน ของ ผบ. ทบ ในปี 2558 ด้านที่ 4. การพัฒนาการบริหาร.
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวง ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ กลุ่มภารกิจ ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณ.
ผลการดำเนินงาน ปีงบ ๒๕๕๘ ( ร่าง ) แผนปฏิบัติการฯ ปี งบ ๒๕๕๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด.
การประชุมแนวทางการพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2556 วันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต.
แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ (FIN) แนวทางการสนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 กลุ่มการคลังและงบประมาณ.
ผลการปฏิบัติงานของ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2558.
การประเมินผลโครงการ คป สอ. เกาะช้าง ปี การดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประธาน คปสอ. เกาะช้าง ประธาน คณะกรรมการ ผอ. รพ. เกาะช้างรองประธาน เลขานุการผู้รับผิดชอบงาน.
กลุ่มสาระฯ/งาน……………………………….….. กลุ่มบริหาร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)
Website :
ระบบคุ้มครองผู้บริโภค
การบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
งานการเงินและบัญชี ของ สสจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ปัญหาของข้อมูลในระบบHDC
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
การดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส
Flow Chart การดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด งบภาค ที่หน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ทำบันทึกเสนอโครงการ.
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ผู้ปฏิบัติ : ทีมสนับสนุน
(Customer Relationship Management : CRM) โครงการตามแผนพัฒนาองค์การ
รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ มีนาคม 2560.
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดคำสั่งประมวลผลข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่มบริการ (คพสก.)
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ภาพรวม งบลงทุน)
โครงสร้าง ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ระบบรายงานข้อมูลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน
น วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

ระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ http://164.115.23.235:8080/strategy

ลักษณะการทำงานของโปรแกรมสำหรับส่วนกลาง งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ 4E/16/48 โครงการของกระทรวง บันทึกรับโอน จัดสรรงบประมาณ หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/กลุ่มฯ). ศูนย์ต้นทุน (กรม) โครงการ/ยอดจัดสรร (ศูนย์ต้นทุน) บันทึกกิจกรรม (สำนัก/กอง/กลุ่มฯ) ตัดยอด ผู้รับผิดชอบ (กองแผน) บริหารโครงการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) รายงานผลตามกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบโครงการ) การเงิน บันทึกเบิกจ่ายงบประมาณ (การเงิน/กองแผน) รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกรมฯ DASHBOARD

ลักษณะการทำงานของโปรแกรมสำหรับส่วนภูมิภาค งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ 4E/16/48 โครงการของกระทรวง บันทึกรับโอน หน่วยงานย่อย กลุ่มงาน/รพช./สสอ. จัดสรรงบประมาณ โครงการ/ยอดจัดสรร (ศูนย์ต้นทุน) ศูนย์ต้นทุน บันทึกกิจกรรม (กลุ่มงาน/รพช./สสอ) ตัดยอด ผู้รับผิดชอบ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ) บริหารโครงการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) รายงานผลตามกิจกรรม (ผู้รับผิดชอบโครงการ) งานการเงิน บันทึกเบิกจ่ายงบประมาณ (งานการเงิน/ยุทธศาสตร์) รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง (เขตสุขภาพ/สสจ.) DASHBOARD

Dashboard

บันทึกรับโอน

บันทึกจัดสรร

บันทึกโครงการ

บันทึกเบิกจ่าย

รายงานผล

1.รายงานผลตามกิจกรรมในโครงการ

2.รายงานผลตามตามตัวชี้วัด

KPI Dashboard

GFMIS Dashboard เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายรายหมวด 5 งบรายจ่าย

เปรียบเทียบงบดำเนินงานรายเขตสุขภาพ

เปรียบเทียบงบลงทุนรายเขตสุขภาพ

Line : SMS สำหรับ Help Desk (กรมวิชาการ) (หน่วยงาน สป. ส่วนกลาง) (รพศ./รพท.) (เขต/สสจ.) เฉพาะผู้รับผิดชอบงานแผนและงานการเงิน