และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 แผนงาน โครงการ งบประมาณ

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ ปี พ. ศ. จำนวนเงิน ที่ขอกัน เบิกจ่ายร้อยละ ,
Advertisements

การจัดสรรตำแหน่งและการ คัดเลือก เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้า รับราชการ.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
กระบี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,
อำนาจเจริญ - ว่าง- - ว่าง- - ว่าง - -ว่าง -
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ กรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม โครงการตามนโยบายรัฐบาล.
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2625 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4241 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต ฝ่ายบริหารทั่วไป
เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) %
พังงา นางสาวอัญชลี ตันวานิช สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55.
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54.
ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัด มิติการประเมินประสิทธิภาพ 1.
ปรับโครงสร้างการผลิตข้าว
การประเมินผลโครงการ คปสอ.คลองใหญ่.
การมอบนโยบายแนวทาง การปฏิรูปที่ดินประจำปี 2559 โดย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส. ป. ก.
ทิศทางการตลาด และ การ สนับสนุนเกษตร อินทรีย์ โดย น. ส. สุทัศนีย์ ราช เรืองระบิน รองอธิบดี กรมการค้าภายใน.
แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ )
รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนมกราคม 2559
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคลากร
Strategy Map สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร12
ระบบคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แนวทางการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
งาน Road Map ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี 2560
โดย นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผลการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ตัวชี้วัด ของปศุสัตว์อำเภอ รอบที่ ๑/๒๕๖๑ และ รอบที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ๑.๑ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
วาระที่ 3.4 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการ เกษตรอย่างยั่งยืน
สรุปผลการดำเนินงานวิจัย สวส. ปี 2559
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๑ ศาลากลางจังหวัด.
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข ของกองวิจัยและพัฒนาข้าว
ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
แนวทาง/เกณฑ์การประเมินโครงการฯ
รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ มีนาคม 2560.
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
บทที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัยและการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร
ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กษ. (สศก. ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:
บทที่ 5 การออกแบบวิจัย อ.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
สรุปผลการดำเนินงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2560
โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
กรมมีผลการปฏิบัติงานที่ดี เกษตรกรได้รับประโยชน์
การบูรณาการและการบริหาร โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
บทที่ 5 การออกแบบวิจัย อ.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
ใบสำเนางานนำเสนอ:

และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 และ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปี 2560 ของกรมการข้าว

และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 1/18/2019 4:39 AM ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 ของกรมการข้าว © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 59 โครงการ ผลงาน (%) ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) ข้อคิดเห็น งปม. เบิกจ่าย % เฉลี่ย 93.11 1,255.441 1,105.664 88.16 1. วิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 100 9.624 9.507 98.78 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 81 17.915 17.495 97.66 3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 78 20.000 17.002 85.01 4. โครงการหลวง 70 13.114 9.303 70.94 5. ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 86.00 169.262 168.791 99.72 6. สารวัตรเกษตร 5.000 4.742 94.84 7. สำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 4 2.996 1.039 34.70

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) โครงการ ผลงาน (%) ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) ข้อคิดเห็น งปม. เบิกจ่าย % 8. ป้องกันกำจัดศัตรูข้าวแบบบูรณาการ 73 4.622 4.346 94.03 9. ตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าว 77 8.000 7.049 88.12 10. ส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยรูปแบบเปียกสลับแห้ง 100 2.000 1.990 99.53 11. ขยายเขตศักยภาพการผลิตข้าว 1.200 61.00 12. ศูนย์ข้าวชุมชน 59 19.998 19.302 96.52 ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพเมล็ดพันธุ์และประสิทธิภาพการกระจายเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าว 13. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว 83 20.000 19.344 96.72 14. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน 97 14.740 13.504 91.61 15.ลดต้นทุนการผลิตข้าว 58 44.460 39.162 88.08 16. จัดทำฐานข้อมูลการผลิตข้าวรายแปลง 1.292 64.64

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) โครงการ ผลงาน (%) ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) ข้อคิดเห็น งปม. เบิกจ่าย % 17. สร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ 72 2.500 2.021 80.85 18. สืบสานและพัฒนาอาชีพการทำนา 94 9.880 8.017 81.14 19. อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 84 35.131 27.119 77.19 20. ศูนย์บริการชาวนา 138 1.000 0.880 88.01 21. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าว 58 44.460 39.162 88.08 ควรจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและการวางแผนการผลิตในช่วงต้นปีงบประมาณและก่อนฤดูการทำนา เพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 22. ส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะและเชื่อมโยงการตลาด 52.406 51.118 97.54 23. พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 85 10.382 8.257 79.54 ด้านบรรจุภัณฑ์ เกษตรกรยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากส่วนใหญ่ขายข้าวเปลือกเป็นหลัก

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) โครงการ ผลงาน (%) ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) ข้อคิดเห็น งปม. เบิกจ่าย % 24. Pre Gap 77 40.625 38.661 95.17 25. Gap ควรเร่งรัดและปรับปรุงการออกใบรับรองฯให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรที่จะนำผลผลิตข้าวไปใช้ประโยชน์ 26. วิจัยและพัฒนาข้าว 100 303.005 252.507 83.33

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 59 หน่วย: ล้านบาท ประเภทรายจ่าย ได้รับ เบิกจ่ายรวม PO % เบิกจ่าย ภาพรวม 2,225.009 1,992.295 89.54 ประจำ 1,904.527 1,680.375 88.23 ลงทุน 320.482 311.921 97.33 ที่มา :ระบบ GFMIS

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2559 จำแนกรายงบ งปม. หลังโอนเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 59 หน่วย: ล้านบาท ประเภทรายจ่าย งปม. หลังโอนเปลี่ยนแปลง เบิกจ่ายรวม PO % เบิกจ่าย งบบุคลากร 773.589 748.020 96.69 งบดำเนินงาน 1,125.64 927.53 82.40 งบลงทุน 320.482 311.921 97.32 งบอุดหนุน 0.051 0.050 98.03 งบรายจ่ายอื่น 5.251 4.766 90.76 รวม 2,225.009 1,992.295 89.54 ที่มา :ระบบ GFMIS

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 59 หน่วย: ล้านบาท ผลผลิต/โครงการ จัดสรร เบิกจ่ายรวม PO % การเบิกจ่าย 1.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 175.622 106.967 60.90 2.ผลผลิต การวิจัยและพัฒนาข้าว 302.995 295.317 97.46 3. ผลผลิต การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริม และพัฒนา 1,361.680 1,296.541 95.21 4. โครงการหลวง 13.115 12.297 93.75 5.โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17.915 16.487 92.03 รวม 2,225.009 1,992.295 89.54 ที่มา :ระบบ GFMIS

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปี 2560 1/18/2019 4:39 AM แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปี 2560 ของกรมการข้าว © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

กราฟแสดงสถิติงบประมาณที่ได้รับของกรมการข้าว ปี 2550-2560 งบประมาณ (ล้านบาท) งบประมาณประจำปี (พ.ศ.)

งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประเภทรายจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 เพิ่ม/ลด ร้อยละ งบบุคลากร 773.5888 772.7475 0.8413 -0.1088 งบดำเนินงาน 1,144.6132 1,111.2139 33.3993 -2.9180 งบลงทุน 305.1619 353.4273 48.2654 15.8163 งบเงินอุดหนุน 0.0510 3.5495 3.4985 6,859.8000 งบรายจ่ายอื่น 5.2507 5.2408 -0.0099 0.1885 รวมทั้งสิ้น 2,228.6656 2,246.1790 17.5134 0.7858

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 2,246.179 ล้านบาท ล้านบาท 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 787.8794 2. แผนงานพื้นฐานด้านการส่งเสริมความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 526.0476 2.1. ผลผลิตการวิจัยและพัฒนาข้าว 80.6905 2.2. ผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 445.3571 3. แผนงานยุทธศาสตร์ 676.0339 3.1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร อย่างเป็นระบบ 472.6972 3.2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิตการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร 203.3367 งบประมาณภารกิจ (Function) 1,989.9609 ล้านบาท ล้านบาท 1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ 21.6605 2. แผนงานบูรณาการส่งเสริม การวิจัยและพัฒนา 234.5576 งบประมาณบูรณาการ (Agenda) 256.2181 ล้านบาท

เปรียบเทียบงบประมาณปี 2559 กับปี 2560 กลุ่มงบประมาณ 2559 2560 +เพิ่ม -ลด ล้านบาท ร้อยละ 1. กลุ่มงบประมาณตามภารกิจ (Function) 2,016.2803 1,989.9609 26.3194 1.30 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 787.2968 787.8794 +0.5826 +0.07 1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการส่งเสริม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 568.4284 526.0476 -42.3808 7.45 1.3 แผนงานยุทธศาสตร์ 660.5551 676.0339 15.4788 2.34 -แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 474.8738 472.6972 -2.1766 0.46 -แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร 185.6813 203.3367 17.6554 9.50 2. กลุ่มงบประมาณบูรณาการ (Agenda) 212.3853 256.2181 +43.8328 +20.63 2.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17.9150 21.6605 +3.7455 +20.91 2.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริม การวิจัยและพัฒนา 194.4703 234.5576 +40.0873 +20.61 รวม 2,228.6656 2,246.1790 +17.5134 0.7858

1. กลุ่มงบประมาณตามภารกิจ (Function) 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (787.8794 ลบ.) รายการ งบประมาณ (ล้านบาท) 1. เงินเดือนประจำ (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ) 559.4020 2. เงินอื่นๆที่จ่ายควบ (เงินประจำตำแหน่ง,ค่าเช่าบ้าน, เงินตอบแทนเดือน ฯลฯ) 17.1561 3. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 199.9339 4. เงินสมทบประกันสังคม 9.9970 5. ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 1.3904 รวม 787.8794

1. กลุ่มงบประมาณตามภารกิจ (Function) (ต่อ) 1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการส่งเสริมความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (526.0476 ลบ.) 1.2.1 ผลผลิตการวิจัยและพัฒนาข้าว (80.6905 ลบ.) งบดำเนินงาน 25.9763 ลบ. /งบลงทุน 54.7142 ลบ. 1. โครงการเพิ่มสมรรถนะการวิจัยและพัฒนา (27 ศูนย์) 2. โครงการสถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน) 3. โครงการธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าว (Gene Bank 17,000 ตัวอย่าง) 4. โครงการทดสอบและปัจจัยการผลิต (ทดสอบสายพันธุ์ข้าว 100 สายพันธุ์ รับรอง พันธุ์ข้าว 1-2 พันธุ์) 5. โครงการทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยการจัดการน้ำ แบบเปียก สลับแห้ง (พื้นที่ 200 ไร่)

1. กลุ่มงบประมาณตามภารกิจ (Function) (ต่อ) 1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว คัด/หลัก/ขยาย/จำหน่าย (83,000 ตัน) 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน (100 ชุมชน 10 ธนาคาร) 3. โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (69 ร้านค้า 50 ชมรม) 4. โครงการกำหนดเขตศักยภาพการผลิตข้าว (5 กลุ่มพันธุ์) 5. โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว (37 ศูนย์ 40 จุด) 6. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา (ชาวนาปราดเปรื่อง 450 ราย ชาวนารุ่นใหม่ 520 ราย) 7. โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชาวนา (จัดทำสถานีเรียนรู้ 12 สถานี บริการเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ 672 ครั้ง) 8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว (ข้อมูลสถานการณ์ข้าว 1 ระบบ,โปรแกรมประยุกต์ บนมือถือ 1 แอพ) 9. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ (55,000 ราย) 1.2.2 ผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา (445.3571 ลบ.) งบดำเนินงาน 404.0112 ลบ. /งบลงทุน 32.5556 ลบ. / งบอุดหนุน 3.5495 ลบ./ งบรายจ่ายอื่น 5.2408 ลบ.

1. กลุ่มงบประมาณตามภารกิจ (Function) (ต่อ) 1.3 แผนงานยุทธศาสตร์ (676.0339 ลบ.) 1.3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ (472.6972 ลบ.) 1. โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (600 ราย ) 2. โครงการเกษตรอินทรีย์ (4,000 แปลง) 3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) (463 ศูนย์) 4. โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (เดิม 5 ศูนย์ ใหม่ 1 ศูนย์) 5. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เดิม 301 แห่ง ใหม่ 50 แห่ง) 1.3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้า เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (203.3367 ลบ.) 1.โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP ,GI 40,000 แปลง 140 กลุ่ม GAP- Seed 1,500 ราย 70 กลุ่ม GMP/HACCP 20 โรง) 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ( 2 ผลิตภัณฑ์) 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ( 100 กลุ่ม / 3,000 ราย)

2.กลุ่มงบประมาณบูรณาการ (Agenda) 2.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (21.6605 ลบ.) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เกษตร 5,760 ราย พื้นที่ 23,050 ไร่) กิจกรรมฟื้นฟูนาร้าง เพื่อปลูกข้าว พื้นที่ 20,000 ไร่ ชาวนา 5,000 ราย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสม (Zoning) พื้นที่ 2,100 ไร่ ชาวนา 520 ราย กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมือง พื้นที่ 550 ไร่ ชาวนา 140 ราย กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย พื้นที่ 400 ไร่ ชาวนา 100 ราย

2.กลุ่มงบประมาณบูรณาการ (Agenda) (ต่อ) 2.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (234.5576 ลบ.) 2.2.1 วิจัยพื้นฐาน 4 แผนงาน 5 โครงการ (73.8786 ลบ.) 4 แผนงาน 1. การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี) 2. การควบคุมโรคสำคัญของข้าวโดยชีววิธี 3. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพข้าว และความปลอดภัยอาหาร 4. การปรังปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่อสภาพดินมีปัญหา 5 โครงการ 1. การค้นหายีนควบคุมไบโอไทป์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการปรับตัวเข้าทำลายพันธุ์ข้าว ต้านทาน 2. การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธุ์ข้าวทนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน Lsi พันธุ์ข้าวไทยและความเปลี่ยนแปลง ทางด้าน สัณฐานวิทยาและเมแทบอลมิกส์ของข้าวที่ได้รับซิลิกอน 4. เทคโนโลยีการผลิตข้าวนาชลประทานแบบคาร์บอนต่ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมตาม ศักยภาพการผลิตข้าวภาคกลาง 5. การศึกษาชีววิทยา ปัจจัยการระบาด และการเป็นแมลงพาหะนำโรคไวรัส/ ไฟโตพลาสมา ของเพลี้ยจักจั่นหัวสีส้มและเพลี้ยจักจั่นขาวใหญ่ ในข้าวและข้าวสาลี 21

2.กลุ่มงบประมาณบูรณาการ (Agenda) (ต่อ) 2.2.2 วิจัยประยุกต์ 3 แผนงาน 4 โครงการ (60.0781 ลบ.) 3 แผนงาน การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ให้ต้านทานโรคและแมลงที่สำคัญอย่างหลากหลายสำหรับพื้นที่นาน้ำฝน 2. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสำหรับพื้นที่น้ำท่วม 3. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมข้าว 4 โครงการ 1. ปริมาณสารฟีนอลิคและผลของการเก็บรักษาในพันธุ์ข้าวไทย 2. ผลของสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงและสารกำจัดวัชพืชบางชนิด ที่ใช้ในนาข้าวต่อศัตรู ธรรมชาติและศัตรูข้าว 3. รูปแบบการทำลายของศัตรูข้าวภายใต้การเขตกรรมที่ต่างกันในนิเวศนาชลประทาน 4. การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์ศัตรูข้าว เพื่อการบริหาร จัดการสัตว์ศัตรูใน นิเวศนาอย่างมีประสิทธิภาพ

2.กลุ่มงบประมาณบูรณาการ (Agenda) (ต่อ) 2.2.3 วิจัยและพัฒนา 5 แผนงาน 2 โครงการ (100.6009 ลบ.) 1. การปรับปรุงและรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 2. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่การผลิตข้าว 3. การพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานโรคแมลงที่สำคัญทนทานต่อสภาพ อากาศที่ไม่เหมาะสม 4. การพัฒนาพันธุ์ข้าวรูปลักษณ์ใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพผลผลิต 5. ชุดเทคโนโลยีสำหรับการใช้เครื่องปักดำเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ข้าว 5 แผนงาน 1. การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์ให้ผลผลิตสูงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง 2. การพัฒนาข้าวพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่เฉพาะถิ่นในภาคใต้ 2 โครงการ

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมจึงกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ดังนี้ เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ภาพรวมประมาณร้อยละ 96% 30% 22% 21% 23% รายจ่ายประจำประมาณร้อยละ 98% 33% รายจ่ายลงทุนประมาณร้อยละ 87% 19% 24%

การดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (กรมการข้าว) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส กรมการข้าว จึงกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 ไว้ดังนี้ 1. รายจ่ายประจำ 1.1 ให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 1.2 รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนาให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2 รายจ่ายลงทุน 2.1รายจ่ายลงทุน ให้ทุกหน่วยงานเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 แล้วเสร็จ (25 สิงหาคม 2559) โดยจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ที่มา : กค(กวพ) 0421.3/ว299 : กค๖กวพ๗ 0421.3/ว255

การดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ต่อ) 2.2 รายจ่ายลงทุน ปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วภายในไตรมาสที่ 1 และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาทให้เบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้น รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ ส่วนรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 * ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ขอให้หน่วยงานกำหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียวให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 3. โอนจัดสรรเงินงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาค ภายใน 3 วันทำการ (ไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2559)

แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 1. รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นจะจัดสรรเต็มจำนวนตามที่ สงป. จัดสรรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ โดยแบ่งเป็น 1.1 เงินเดือนค่าจ้างประจำ 1.2 งบสาธารณูปโภคจัดสรรตามฐานปี 2559 เกณฑ์จัดสรร พิจารณาตามศูนย์หลัก/ศูนย์รอง 2. งบลงทุนจะจัดสรรให้เต็มจำนวนทุกรายการ 3. งบอุดหนุนและรายจ่ายอื่นจะจัดสรรให้เต็มจำนวนตามที่ สงป. จัดสรรให้ 4. การจัดสรรงบดำเนินงานจัดสรรแผนและผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามที่หน่วยงานเสนอขอรับจัดสรร ใน 6 เดือนแรกเพื่อให้การใช้ จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดจึงกำหนด แนวทางการบริหารเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

1. เงินงบประมาณเหลือจ่าย 1 1.เงินงบประมาณเหลือจ่าย 1.1 เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการฝึกอบรมประชุมและสัมมนา ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและมีเงินเหลือให้โอนคืนกรมการข้าว 1.2 เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ผลเป็นที่ยุติแล้ว โดยไม่มีผลผูกพันที่จะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณในรายการนั้นอีก ให้โอนคืนกรมการข้าว 1.3 เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว (งบโครงการ) ให้โอนคืนสำนักกองเจ้าของงบประมาณ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2. กรมการข้าวไม่มีนโยบายโอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน 3. การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมให้กับหน่วยงาน (งบโครงการ) ให้โอนจัดสรรได้ไตรมาส ละ 1 ครั้ง ก่อนวันที่ 15 ของเดือน 4. ขอรับการจัดสรรงบสนับสนุนจากการกรมการข้าว (เงินกันสำรอง) ให้ เสนอขอในภาพรวมทั้งปีครั้งเดียวเพื่อจะได้บริหารจัดการได้อย่าง เหมาะสม 5. เงินงบประมาณรายโครงการที่กันสำรองให้กรมการข้าว ร้อยละ 10 ให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณร่วมกับ สนย. ในการบริหารงบประมาณ โดยให้เสนอขออนุญาตจากกรมการข้าวผ่าน สนย.

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนางาน ของกรมการข้าว ทำ EA (Enterpice Architerture) 1. การจัดทำโครงการ - ออกแบบงานโครงการ และงานอำนวยการ - ทบทวนประเมินผลโครงการที่ดำเนินการปัจจุบัน (ตัด ลด รวม เพิ่ม) - จัดทำโครงการเน้อสำคัญๆ มีผลลัพธ์สูง ผ่านกระบวนการ พิจารณาร่วมทุกภาคส่วน และมีการเตรียมการ จัดทำโครงการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะประเด็น 1. วิธีการต้องไม่ซับซ้อน 2. การกำหนดปริมาณต้องไม่เกินกำลัง 3. การกำหนดพื้นที่เป้าหมายต้องชัดเจน - นำ IT มาช่วยทำงานให้มากขึ้นทั้งการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการติดตามประเมินผล Business IT 3. การจัดทำยุทธศาสตร์ข้าว ระยะ 20 ปี ภายใต้แนวคิด - จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 5 ครั้ง ส่วนกลาง 1 ครั้ง ภูมิภาค 4 ครั้ง (ให้แต่ละ โครงการเพิ่มค่าใช้จ่ายบุคคลเป้าหมายให้ ครอบคลุม เช่น จ้างเหมา) - เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรและโอนเงิน งบประมาณไปยังส่วนภูมิภาค 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ งบประมาณและการขับเคลื่อนงาน From Peasant to Smart Farmer ชาวนายากไร้ ชาวนาปราดเปรื่อง From Traditional Farming to Smart Farming ทำนาแบบดั้งเดิม ทำนาอย่างชาญฉลาด From Product to Smart Product ผลผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตมีคุณภาพเป็นเลิศ

ขอบคุณ