งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4/21/ :14 AM ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) The Southern Border Provinces Administrative Centre (sbpac) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ © ๒๐๐๗ Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 2, ลบ. บูรณาการ พื้นฐาน บุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ ลบ. ( 2 %) แผนงานพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศ ลบ. (19 %) แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2, ลบ. ( 79 %)

3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
งบดำเนินงาน ลบ. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ ลบ. งบลงทุน ลบ. งบอุดหนุน ลบ. งบรายจ่ายอื่น ลบ.

4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2, ลบ. เป้าหมายที่ 1 พื้นที่มีระบบเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน ลบ. กิจกรรมอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ลบ.

5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 2, ลบ. เป้าหมายที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิจกรรมพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ลบ. การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย ลบ.

6 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 2, ลบ. เป้าหมายที่ 3 ประชาชนและชุมชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพจากภาครัฐ รวมทั้งมีความเข้าใจ หลักศาสนาที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้ อย่างปกติสุข ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาการศึกษา ลบ. กิจกรรม การพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ลบ.

7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 2, ลบ. เป้าหมายที่ 4 ภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจและสนับสนุนภาครัฐ แก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี กิจกรรมการสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชน ลบ. กิจกรรม การแสวงทางออกจากความ ขัดแย้งโดยสันติ ลบ.

8 ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐
ศอ.บต. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (งวดที่ 1) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,536,960,100 บาท (2 แผนงาน) ประกอบด้วย 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 28,230,000 บาท 2.แผนงานพื้นฐาน จำนวน ,387,400 บาท 3.แผนบูรณาการฯ จำนวน 1,214,342,700 บาท


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google