การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
นโยบายโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม วิสัยทัศน์ (Vision) “นักเรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย”
อัตลักษณ์ “ รับผิดชอบดี มีวินัย ใฝ่พอเพียง” อัตลักษณ์ “ รับผิดชอบดี มีวินัย ใฝ่พอเพียง” เอกลักษณ์ “โรงเรียนภูมิทัศน์งาม”
เป้าประสงค์ของโรงเรียน (School Goals) 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 3. นักเรียนภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย มีการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย 4. นักเรียนเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 5. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสม ตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ของโรงเรียน (School Goals) (ต่อ) 6. โรงเรียนใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ 8. โรงเรียนมีกระบวนการ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 9. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์โรงเรียน (Strategy) ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม หลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่า และใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร มีการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ได้อย่างเหมาะสม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ประมาณการงบประมาณรายรับ เงินอุดหนุน กศ.พฐ. เงินระดมทรัพย์ รายได้/บริจาค 2,181,000 546,600 1,200,000 - รวมทั้งสิ้น 3,927,600
เงินอุดหนุนรายหัว/บาท ชั้น จำนวนนักเรียน/คน เงินอุดหนุนรายหัว/บาท เป็นเงิน/บาท ม.ต้น 330 3,500 1,155,000 ม.ปลาย 270 3,800 1,026,000 รวม 600 2,181,000
เงินค่าใช้จ่ายประจำ ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน/บาท หมายเหตุ 1 ค่าโทรศัพท์, น้ำดื่ม, งานขวัญกำลังใจ 72,250 ของเดิมปี 60 2 ค่าน้ำ+ค่าไฟ 510,000 3 งานพัฒนาบุคลากร 4 งานพาหนะ นำมัน ซ่อมบำรุง 340,000 5 วัสดุสนับสนุนการสอน (กระดาษ+หมึก+ไข) 280,500 6 งานห้องสมุด 30,000 รวมค่าใช้จ่ายประจำ 1,742,750
เงินคงเหลือที่จะใช้จัดสรร ก่อนหักสำรองจ่าย 438,250 เงินคงเหลือที่จะใช้จัดสรรก่อนหักเงินสำรอง 438,250 เงินสำรองสำหรับ รองผู้อำนวยการ 10% 43,825 แยกออกเป็นต่าง ๆ ดังนี้ รองฯ กลุ่มงานอำนวยการ 20% 8,765 รองฯ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 20% รองฯ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 20% รองฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 20% กลุ่มแผนงานฯ 20% เงินคงเหลือจัดสรร 394,425
เงินงบประมาณจัดทำแผน ลำดับที่ กลุ่มงาน ร้อยละ จำนวนเงิน 1 กลุ่มบริหารงานวิชาการและแผนงาน 60 236,655 2 กลุ่มอำนวยการ 10 39,443 2.1 บุคลากร 2.2 การเงิน 2.3 พัสดุ 2.4 ธุรการ 3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 15 59,164 3.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 10,000 4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป รวม 100 394,425
เงินงบประมาณกลุ่มงานบริหารวิชาการ ลำดับที่ กลุ่มงาน จำนวนเงิน 1 วิทยาศาสตร์ 31,300 2 คณิตศาสตร์ 27,700 3 ภาษาไทย 19,200 4 สังคมฯ 5 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 ศิลปศึกษา 7 ภาษาต่างประเทศ 8 การงานอาชีพฯ 9 แนะแนว 4,200 10 สำนักงานวิชาการ 6,455 11 หลักสูตร 7,600 12 ทะเบียน 16,300 13 วัดผล 7,700 14 เรียนรวม 2,200 15 นิเทศภายใน 1,000 รวม 218,655
เงินงบประมาณจาก กศ.พฐ. ชั้น จำนวนนักเรียน/คน จำนวนเงิน (บาท/คน) เป็นเงิน/บาท หมายเหตุ ม.ต้น 330 880 290,400 ม.ปลาย 270 950 256,500 เฉลี่ยคนละ รวม 600 546,900 911.5
งบ กศ.พฐ. จัดสรรแยกออกเป็นแต่ละกิจกรรมดังนี้ ลำดับที่ กิจกรรม คิดเงิน (บาท/คน) จำนวนเงิน 1 เปิดบ้านวิชาการ (บูรณาการ) 40 24,000 2 ยกผลสัมฤทธิ์ ONET 65 39,000 3 แข่งขันทักษะวิชาการระดับพื้นที่ 50 30,000 4 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 5 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 110 66,000 6 บริการสารสนเทศ และซ่อมบำรุง 250 150,000 7 กีฬาและนันทนาการ 150 90,000 8 การทัศนศึกษา 200 120,000 9 กิจกรรมชุมนุม 3,600 รวม 911 546,600