ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน โครง การ ทั้งหมด ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ระหว่า ง ดำเนิน การ ยกเลิ ก โครงก าร 1. โครงสร้างพื้นฐาน.

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
ปทุมธานี นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์ นายอารัต เมืองจร
Advertisements

“ ถ้าใช้เงินเป็น ต้องเห็นเงินออม ”
หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ ปี พ. ศ. จำนวนเงิน ที่ขอกัน เบิกจ่ายร้อยละ ,
ตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวอุสิมา สิงห์โตทอง
1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,
ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.
รูปแบบการนำเสนอ หน่วยงาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สมุทรปราการ นายวิญญู หมั่นการ นายนิพนธ์ เนยเมืองปัก
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ สิ้นสุด ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.
กระบี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 20 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประจำ 10 รวม 35 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 2 (1. นางศรินทร์ เจริญผล.
1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อำนาจเจริญ - ว่าง- - ว่าง- - ว่าง - -ว่าง -
ชลบุรี ว่าง นายชิดชัย อังคะไวมงคล
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55.
แม่ฮ่องสอน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายไพรัช จันทรา
กาฬสินธุ์ ว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ.
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางพจนีย์ ขจร ปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ( ว่าง ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายปรีชา.
เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) %
พังงา นางสาวอัญชลี ตันวานิช สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ปัตตานี นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 20 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประ จำ 10 รวม 35 อัต รา ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ไปช่วย ราชการ 2 (1. นางศรินทร์
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55.
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 31 พฤษภาคม ได้รับเบิกจ่าย พระราช ดำริ 54, % โรงเรียน 859,961205,37624% ชำระบัญชี 25, % จัดตั้งใหม่ 42,50019,58146%
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54.
ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีสาขาระดับอำเภอ 6 สาขา
กรอบการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น.
การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ
การวิเคราะห์ข้อมูล เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ จังหวัด จังหวัด นราธิวาส 1.
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมประชุมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อหารือการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกัน โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
ผลการดำเนินงาน ปีงบ ๒๕๕๘ ( ร่าง ) แผนปฏิบัติการฯ ปี งบ ๒๕๕๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด.
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ ประกาศคณะรักษาความรักษา ความสงบแห่งชาติ การซื้อและ การจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) และการบริหาร งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน.
การกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์ นาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ.
มอบนโยบายการบริหารราชการให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ วันอังคารที่ 2 ๑ มิ. ย.59 เวลา น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การประชุมติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2559 และเตรียมความ พร้อมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ กรมเจ้าท่า วันที่ 9 มิ. ย
ความรู้ด้านงานธุรการ งาน สารบรรณ งานการเงินและพัสดุเบื้องต้น สำหรับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน รักษาป่า ธุรการและสาร บรรณ การเงิน.
๕ เรื่องเด่นในร่างรัฐธรรมนูญ
การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
การประชุม คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2560
ความเป็นมา การส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชน
การบริหารหลักสูตร.
นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ กองคลัง กรมควบคุมโรค
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการนิเทศงานศูนย์อนามัยที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ
โดย นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการงบประมาณ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทำแผนเงินบำรุง
การดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
แนวทาง/เกณฑ์การประเมินโครงการฯ
รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ มีนาคม 2560.
ประเด็นปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7
การวิเคราะห์ข้อมูล การท่องเที่ยว เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัด
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สรุปวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับปีงบประมาณ 2549
Welcome.. สาระน่ารู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง
การประชุมผู้บริหารระดับสูง
Welcome.. ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง สาระน่ารู้
ภูมิปัญญาผ้าหมักย้อมดินภูเขาไฟ :ผ้าภูอัคนี นางสมศรี เจ้าของภูมิปัญญา ปราชญ์ภูมิปัญญา การย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่นมะเกลือ แก่นขนุน ใบสาบเสือ.
ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ
ใบสำเนางานนำเสนอ:

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน โครง การ ทั้งหมด ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ระหว่า ง ดำเนิน การ ยกเลิ ก โครงก าร 1. โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 7502 รวม

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติฯ 2558 โครงการ

ผลการใช้จ่ายโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนางปม. ตั้ง ไว้ งปม. ที่ใช้ ไป งปม. คงเหลือ 1. โครงสร้างพื้นฐาน 526,024, ,020, ,004, การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 98,533, ,352, ,180, การศึกษา 71,367, ,304, ,063, การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย 7,239,00 0 5,674, ,564, การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 94,388, ,331, ,056, การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 19,331, ,191,27 3 5,139, การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 42,251, ,846, ,405, บริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 5,709, , ,973, รวม 864,843, ,456, ,387,

แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายโครงการตาม ข้อบัญญัติฯ 2558 บาท

รายรับจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2558 รายการประมาณการรับจริง 1. ภาษีอากร 86,500, ,562, ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 28,000, ,074, รายได้จากทรัพย์สิน 15,086, ,561, รายได้เบ็ดเตล็ด 4,363, ,461, รายได้จากทุน 50, ,000, รัฐบาลจัดสรรให้ 852,000, ,903, รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 104,000, ,711, รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุ วัตถุประสงค์ ,902, รวมรายรับ 1,090,000, ,364,177,

แผนภูมิแสดงรายรับจริง ( ตาม หมวด ) ปีงบประมาณ 2558 บาท

รายจ่ายจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2558 รายการจำนวนเงิน 1. งบกลาง 36,187, งบกลาง ( ท.) 10,409, เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง ) 12,176, เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ ) 120,296, เงินเดือน ( ท.) 734, ค่าตอบแทน 16,213, ค่าตอบแทน ( ท.) 138,122, ค่าใช้สอย 107,971, ค่าใช้สอย ( ท.) 8,717, ค่าวัสดุ 35,170, ค่าสาธารณูปโภค 5,221,744.50

รายจ่ายจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2558 ( ต่อ ) รายการจำนวนเงิน 12. ค่าครุภัณฑ์ ( หมายเหตุ 1) 16,733, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( หมาย เหตุ 2) 626,446, รายจ่ายอื่น 18,592, เงินอุดหนุน 59,201, เงินสะสม ( กรณีจ่ายคืนค่าขาย เอกสารฯ ) 30, รวม 1,212,225,473.67

แผนภูมิแสดงรายจ่ายจริง ( ตาม หมวด ) ปีงบประมาณ 2558

ผลการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2559 ( ไตรมาสแรก ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำนวน โครง การ ทั้งหมด ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ ระหว่า ง ดำเนิน การ ยังไม่ ดำเนิน การ 1. โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 1001 รวม

แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติฯ 2559 โครงการ

ผลการใช้จ่ายโครงการตามข้อบัญญัติฯ 2559 ( ไตรมาสแรก ) ยุทธศาสตร์การพัฒนางปม. ตั้ง ไว้ งปม. ที่ใช้ ไป งปม. คงเหลือ 1. โครงสร้างพื้นฐาน 220,447, การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 186,331, 000 3,809,627182,521, การศึกษา 99,921,5 00 2,176,22497,745, การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย 18,888, การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 53,913, ,10053,255, การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 16,850,0 00 6,480,65310,369, การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 56,147,0 10 1,993,17254,153, บริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 300,0000 รวม 652,798, ,116, ,681,5 34

บาท แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่ายโครงการตาม ข้อบัญญัติฯ 2559

รายรับจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2559 ( ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559) รายการประมาณการรับจริง 1. รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง 152,005, ,274, รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 380,000, ,128, รายได้จากภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บให้ 379,959, ,128, รายได้จากเงินอุดหนุน 133,035, ,833, รายรับจากเงินสะสม 015,624, เงินกู้ สำรองรายรับ 00 รวมรายรับ 1,045,000, ,989,927.85

แผนภูมิแสดงรายรับจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2559 บาท

รายการจำนวนเงิน 1. รายจ่ายงบกลาง 6,459, รายจ่ายประจำ 105,971, รายจ่ายเพื่อการลงทุน 437, รายจ่ายพิเศษ 0 5. รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี 0 รวมรายจ่าย 112,868, รายจ่ายจริง ( ตามหมวด ) ปีงบประมาณ 2559 ( ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559)

แผนภูมิแสดงรายจ่ายจริง ( ตาม หมวด ) ปีงบประมาณ 2559