งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 เทศบัญญัติ

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
รูปแบบการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน ของสำนักวิชา สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551)ปีงบประมาณ พ.ศ
Advertisements

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ผู้เป็นหุ้นส่วน
การกำหนดนโยบายการคลังและบูรณาการของ 4 หน่วยงานหลัก ( )
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยหลัก
งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.
04/04/60 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา
สำนักวิจัยและพัฒนา การเงินและบัญชี.
ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร มจธ.
ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ
การบริหารงานงบประมาณ
การเบิกจ่ายเงินยืม ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา เงินและการทำเงินส่งคลัง พ.ศ หมวดที่5 โดย จุรีวรรณ สายสมาน.
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี
เป้าเบิกจ่าย งบรวม เป้าเบิกจ่าย งบลงทุน งบรวม เบิกจ่าย.
รูปแบบการนำเสนอ หน่วยงาน
บทที่ 8 ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร
นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์ หัวหน้าสนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ
งบบุคลากร 673, , , งบ ดำเนินงาน 1,133, , , งบรายจ่าย อื่น 25, , , งบเงิน อุดหนุน.
รายรับและรายจ่ายของรัฐ
เกณฑ์คงค้าง(เงินรายได้คณะ)
เงินฝากกองคลังลดลงมากเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินงวด เงินงบประมาณแผ่นดิน ทำให้ต้องเบิกจ่ายเงินรายได้สูง กว่าปี 2554 และทำให้เงินฝากกองคลังติดลบ.
ปี 54 เงินฝากกองคลังเพิ่มขึ้น ล้านบาท เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละ 40 ล้าน.
รายละเอียดบัญชีเงินฝากกองคลัง ( เฉพาะ เงินรายได้ + รายได้สะสม ) ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 ณ 31 พฤษภาคม.
COP เรื่องต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของงานซักฟอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
การประชุมชี้แจง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
รายงานสถานภาพงบประมาณ
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ.
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิงหาคม.
กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ ภาพพื้นที่เขต อำนาจหน้าที่
กรอบการนำเสนอ - วิสัยทัศน์ - อำนาจหน้าที่ - โครงสร้างหน่วยงาน
สัมมาทิฐิกอง บริการการศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548.
โรงพยาบาลแก่งกระจาน วันที่ 30 มิถุนายน 2551
แผนงานจัดที่ดินทำกิน ปีงบประมาณ 2552 ที่ดินทำกิน 1.5 ล้านไร่ 100,000 ราย ภาค สำนักวิชาการและแผนงานติดตาม งาน ส. ป. ก. จังหวัด สจก. รวม ทั้งสิ้น ไตร มาส.
การบริหารงานการเงินของสถานศึกษา
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการที่ได้รับ
สถานะทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2550
พี่เลี้ยงการพัฒนา หน่วยบริการปฐมภูมิ
โครงสร้างรายรับ - รายจ่าย
ร่างโครงสร้างชั้นงานและประเภทตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 31 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,
เรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้น
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2551 ณ 3 มีนาคม 2551 รายกา ร ได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลือ งบ บุคลากร ( กองคลัง เบิก ) 4,513,
รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน.
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณลงทุน งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2559 และการปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 ของแผนกงบประมาณ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลเพื่อการปรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ที่ ศธ / ว 21 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2556) ดร.เสงี่ยม ทองละมุล.
ผลงานส่วนการ คลัง ประจำปี งบประมาณ รายรับตามประมาณการ รายรับ ประมาณการ รายรับจริง สูง ต่ำ ภาษีอากร 1,050, , ,00.93 ค่าธรรมเนียม.
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ. ศ.2557 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.55) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.56) ไตรมาส.
โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป งบจัดสรรผลการเบิกจ่าย ร้อยละ การเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 กรมทางหลวงชนบท.
การจำแนกประเภทรายจ่าย
โครงการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์
ผอ. สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ (1/1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 87 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 88 กลุ่มงาน วิศวกรรม โครงสร้าง ข้าราชการ.
แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
มาตรการเร่งรัดติดตามการ ดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555.
ในการเลื่อนเงินเดือน
การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ
ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง.
ด้านบริหารงานงบประมาณ ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2554
1 ชื่อตัวชี้วัด 8 : ร้อยละของอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน หน่วยงานผู้กำกับ : กองคลัง เป้าหมาย : ร้อยละ 74 สถานการณ์ปัจจุบัน : ร้อยละ
 วัตถุประสงค์กำหนดรายละเอียดของโครงการแต่ละคณะ / หน่วยงาน  ผู้ใช้งาน ผู้จัดทำโครงการของแต่ละคณะ / หน่วยงาน รูปแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูล โครงการ.
แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เทศบัญญัติ

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 2 หมวดภาษีอากร 221,630,000 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ 11,435,000 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 15,201,500 บาท หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคฯ 2,250,000 บาท ประมาณการรายรับ 413,211,952 บาท

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 3 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,111,500 บาท หมวดเงินอุดหนุน 160,583,952 บาท - เงินอุดหนุนทั่วไป 72,770,000 บาท - เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนด วัตถุประสงค์ 87,813,952 บาท ประมาณการรายรับ 413,211,952 บาท

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 4

5 1. งบประมาณรายจ่าย ประจำ 363,047,662 บาท คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อ การลงทุน 49,152,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 412,199,662 บาท

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 6

7 1. รายจ่ายงบกลาง 19,021,592 บาท 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างฯ 123,122,250 บาท 3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 32,860,460 บาท 4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ วัสดุ 157,004,460 บาท ประมาณการรายจ่าย 412,199,662 บาท ( แยกตามหมวด )

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 8 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 10,661,900 บาท 6. หมวดเงินอุดหนุน 13,299,000 บาท 7. หมวดรายจ่ายอื่น 7,078,000 บาท 8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 49,152,000 บาท ประมาณการรายจ่าย 413,199,662 บาท

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 9

10 ( แยกตามวัตถุประสงค์และ ภารกิจ ) 1. เงินเดือนและค่าจ้าง 155,982,710 บาท คิดเป็นร้อยละ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 115,221,302 บาท คิดเป็นร้อยละ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 412,199,662 บาท

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา 91,843,650 บาท คิดเป็นร้อยละ แยกเป็น - โครงการต่าง ๆ 34,102,650 บาท - จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ 23,364,000 บาท - จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ 14,000,000 บาท - อุดหนุนชุมชน ไฟฟ้า ผู้สูงอายุ 13,299,000 บาท - เบี้ยยังชีพคนพิการ เอดส์ ผู้สูงอายุ 7,078,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางบลงทุน 49,152,000 บาท คิดเป็นร้อยละ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 412,199,662 บาท

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 12

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 13

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 14

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 15 สำนักปลัดเทศบาล 72,888,202 บาท กองวิชาการและแผนงาน 18,745,570 บาท กองคลัง 18,940,400 บาท สำนักการศึกษา 130,945,380 บาท กองสาธารณสุขฯ 55,287,950 บาท กองสวัสดิการสังคม 17,998,340 บาท สำนักการช่าง 97,393,820 บาท งบประมาณแยกตาม หน่วยงาน

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 16 ดอกเบี้ยรับจำนำ 9,000,000 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 500 บาท กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด 1,000,000 บาท เงินได้อื่น 7,500,000 บาท ประมาณการรายรับ สถานธนานุบาล 17,500,500 บาท

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 17 ประมาณการรายจ่าย สถานธนานุบาล 13,277,330 บาท

งานจัดทำงบประมาณ กองวิชาการ และแผนงาน 18 ขอขอบคุณ