งบประมาณยาเสพติด ปี 2556 นายธนากร คัยนันท์

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
นโยบายด้านยาเสพติด 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง.
Advertisements

แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.)
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 57.14% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 32.20% สพฉ % สวรส %
งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย , , ,061.3.
แผนที่ 1 แผนการ สร้าง พลังสังคม พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด 6,167 มบ./ชช. ประเภทเป้าห มาย ผลการ ดำเนินงา น ร้อย ละ 1. ม / ช ที่ระบุไม่มี
04/04/60 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา
ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
การอบรม อสม. รุ่น 2 เป้าหมาย อสม.รุ่น 1 - อสมช. ด้านโรคความดันโลหิตสูง
บทบาท อสม. ในการดำเนินการ“รวมพลัง อสม
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ % สวรส %
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 49.31% สพฉ % สวรส %
1 2 ตามลักษณะ เศรษฐกิจ งบประมา ณ ตาม พ. ร. บ. ( ล้าน บาท ) ได้รับ จัดสรร ( ล้าน บาท ) เบิกจ่าย ร้อย ละ / งบ จัดสร ร สำนัก ชลประทานที่ 13 1,164,64 0,305.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –64 31 มกราคม 2555
งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ
แนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557
วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553 ณ ประชุม War room กรมการพัฒนาชุมชน
ข้อมูลค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ( ) สำหรับรถยนต์อายุการใช้งาน 14 ปีขึ้นไป
รายงานแผนการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง.
รายงานสถานภาพงบประมาณ
- ร่าง - แบบรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
งบประม าณ เงินทุน หมุนเวียนฯ งบบุคลากร ล้านบาท งบดำเนินงาน ล้านบาท ล้านบาท งบบุคลากร 4. 8 ล้านบาท งบดำเนินงาน 619 ล้านบาท
กลุ่มตรวจสอบ ติดตาม ด้านยา วัตถุเสพติด และ เครื่องมือแพทย์ ( ตส.1 ) สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.
ผลการดำเนินงานในรอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2546
ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “ พลังแผ่นดิน เอาชนะยา เสพติด ” ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “ พลังแผ่นดิน เอาชนะยา เสพติด ”
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ร่าง - แบบรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เป้าหมายสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ ปี 56 แผนงาน เป้าหมาย
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 39.09% สพฉ % สวรส %
งบที่ได้รับจัดสรรในการพัฒนารพ สต. สามผง  งบลงทุนเพื่อพัฒนาหน่วยปฐมภูมิจังหวัดนครพนม ปี 2552 จากสสจ. นพ. จำนวน 201, บาท วันที่ได้รับโอน 24 กค.52.
แผน 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
กรอบการพิจารณา Ranking ปี 2557
แผนยุทธศาสตร์ ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4 แผน 3 1. นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 30% ทั่ว ประเทศได้มีการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านยาเสพติด.
ระบบแผนปฏิบัติการฯ จังหวัด
ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 29 พฤษภาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 65.34% สพฉ % สวรส %
การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ ของ สำนักงบประมาณ
รายงานผลการ ดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2553 “ กลุ่มตรวจสอบภายใน ” โดย นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน.
สิ่งที่ต้องทำต่อ 1.นำเสนอผลสำเร็จของนโยบาย ปี นำเสนอนโยบายปี 55 และตัวชี้วัด สำคัญ ตามใบงานที่ 7 8และ 9 ประธาน : นพ.สสจ. วันที่ 13 ก.ย.54 เวลา 13.00น.
รายละเอียดงบประมาณ สำหรับปีการศึกษา 2556
สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี 2550
สำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง
สรุปผลงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1.
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมในเดือน ม. ค. 56 เพิ่มขึ้น 2 %
คปสอ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานรอบที่ 1/2555.
ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 สำนักระบาดวิทยา.
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย.
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ก่อนและหลัง การประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติด) พ.ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ.
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย Iodize oil capsul ประเด็นนำเสนอ.
สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน้ำ พระทัยในหลวง.
วาระที่ รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2556.
โครงการลดปัญหาสุขภาพจากระบบสืบพันธุ์
สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา มิถุนายน 2554 งานระบาดวิทยา งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง.
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย 1. โครงการควบคุมป้องกันภาวะขาดสาร ไอโอดีนด้วย Iodize oil capsul ประเด็นนำเสนอ.
สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ปฏิทินการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค
วาระที่ 3.3 รายงานภาวการณ์ลงทุนในช่วง 4 เดือนแรก ปี 2556.
สำนักจัดการ ปฏิรูปที่ดิน ( สจก.) ธันวาคม 2553.
มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค.– ก. ค. 56 เพิ่มขึ้น 29 % +1% +29% จำนวน โครงการ เงินลงทุน พันล้าน บาท 1,184 1,
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณปี 2554 กรมควบคุมโรค.
ใบสำเนางานนำเสนอ:

งบประมาณยาเสพติด ปี 2556 นายธนากร คัยนันท์ นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณด้านยาเสพติด สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2556ของรัฐบาล วัตถุประสงค์ เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ส่งเสริมให้สังคมไทยให้เข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคมีส่วนร่วมป้องกัน มิให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาและสถานประกอบการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนในและตามแนวชายแดน ควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหา เร่งปราบปรามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กลับสู่สังคมและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ตลอดจนมีกลไกในการติดตามช่วยเหลือภายหลังการบำบัดรักษาอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2556 แผนงาน เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน เอาชนะยาเสพติด   หมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง) 60,584 84,320 2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 400,000 300,000 2.1 ติดตามช่วยเหลือ 700,000 3. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 3.1 สถานศึกษามีกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง (แห่ง/คน) 11,316/ 242,230 คน 11,490/ 1,500,000 คน 3.2 สถานประกอบการมีกิจกรรมป้องกัน (แห่ง) 2,000

เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2556 (ต่อ) แผนงาน เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 4. การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย   4.1 การขยายผล 5 ข้อหาสำคัญ (ผลิต, นำเข้า, ส่งออก, จำหน่าย, ครอบครองเพื่อจำหน่าย) (คดี) 40,000 4.2 การตรวจสอบ/ยึดทรัพย์สิน (ราย/ล้านบาท) 8,000/ 1,600  2,000

การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับต่าง ๆ รองรับ แผนส่วนกลาง 7 แผนงานหลัก แผนสร้างภูมิคุ้มกันฯ ก.ศึกษาธิการ+มท.+รง. แผนสร้างพลังสังคม และพลังชุมชน มท.+สนง.ปปส. แผนแก้ไขปัญหาผู้เสพ ก.สาธารณสุข แผนสกัดกั้นฯ ก.กลาโหม+กอ.รมน. สตช. + อย. แผนบริหารจัดการ สนง.ปปส. + กอ.รมน.+มท, +กห.+สธ. แผนปราบปรามฯ สตช.+ ยธ.+อย. แผนความร่วมมือ ก.ต.+สนง.ปปส. บูรณาการประสานงานแผน+งบประมาณส่วนกลาง เจ้าภาพ+หน่วยเข้าร่วมจัดทำแผนฯ จัดสรรตัดโอนทันที

งานบำบัดรักษาและฟื้นฟู งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ 2556 งบประมาณ 11,288,195,300 บาท งานป้องกันยาเสพติด 4,508,030,300 บาท งานปราบปรามยาเสพติด 3,693,350,400 บาท งานบำบัดรักษาและฟื้นฟู 3,086,814,600 บาท

งบประมาณปี 2556 จำแนกตามหน่วยงาน งบป้องกัน งบปราบปราม งบบำบัด/ปรับเปลี่ยน รวม 1. ป.ป.ส. 1,122,618,700 967,990,700 373,400,000 2,464,009,400 2. พินิจฯ 92,427,100 3. คุมประพฤติ 918,012,900 4. ราชทัณฑ์ 320,457,200 5. กอ.รมน. 181,225,900 6. สป.กห. 2,796,300 7. ทบ. 30,400,000 174,680,000 3,807,000 208,887,000 8. ทร. 5,190,500 46,892,200 1,987,000 54,069,700 9. ทอ. 12,711,800 6,629,800 8,203,100 27,544,700 10. บก.ทท. 13,922,100 35,184,600 49,106,700

งบประมาณปี 2556จำแนกตามหน่วยงาน(ต่อ) งบป้องกัน งบปราบปราม งบบำบัด รวม 11. สป.สธ. 260,602,300 206,602,300 12. กรมการแพทย์ 605,141,300 13. กรมวิทย์ฯ 112,659,300 14. สุขภาพจิต 102,026,400 59,480,200 161,506,600 15. อ.ย. 37,422,300 16. สตช. 100,654,400 2,230,809,000 2,331,463,400 17. ปปง. 11,295,200 18. กรมสวัสดิการฯ 15,547,300 19. สป.มท. 28,010,000 20. ปค. 84,444,100 69,787,300 81,750,000 235,981,400

งบประมาณปี 2556จำแนกตามหน่วยงาน(ต่อ) งบป้องกัน งบปราบปราม งบบำบัด รวม 21. ปถ. 2,308,708,000 351,721,000 2,660,429,000 22. กทม. 394,590,000 23. พัทยา 65,184,800 24. สป.ศธ. 10,000,000 25. สกอ. 30,000,000 26. กรมพัฒนาสังคมฯ 9,825,500 รวมทั้งสิ้น 4,508,030,300 3,693,350,400 3,086,814,600 11,288,195,300

เปรียบเทียบสัดส่วนงบบูรณาการประจำปี พ.ศ. 2556 กับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. ภาพรวมทั้งหมด 11,288,195,300 บาท

งบประมาณ ปี 2556

2,008,565,120 บาท 3,650,741,530 บาท 1,734,612,680 บาท

การจัดสรรงบประมาณปี 2555 (9เดือนหลัง) การจัดสรรงบประมาณปี 2555 (9เดือนหลัง) แผนงาน จำนวน โครงการ กิจกรรม แหล่งงบปรมาณ 1. การสร้างพลังสังคมฯ 7 16 ปค. ปถ. ป.ป.ส. กอ.รมน. 2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพฯ 5 สธ. คป. พินิจฯ รท. ปถ. 3. การสร้างภูมิคุ้มกันฯ 6 18 ศธ. ปค. รง. พม. 4. การปราบปรามฯ 8 22 สตช. ป.ป.ส. อย. ปปง. 5.ความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 กต. ป.ป.ส. 6. การสกัดกั้นฯ กห. กอ.รมน. สตช. อย. 7. บริหารจัดการ 2 14 ป.ป.ส. กอ.รมน. มท. กห. สธ. รวม 34 104

โจทย์ การบูรณาการระดับจังหวัด/อำเภอ คณะทำงานบูรณาการฯ เป้าหมาย/งบ แจ้งจากส่วนกลาง งบ อปท. งบจังหวัด เป้าหมาย/งบประมาณ 7 แผนงาน / 34 โครงการหลัก/104 กิจกรรม ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชน

ทุกแผนแบ่งห้วงเวลาเป็น 4 ห้วงๆ ละ 3 เดือน การดำเนินการ แต่ละจังหวัดจะไปประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติตลอดเดือนตุลาคม ทุกแผนแล้วเสร็จและส่งมายัง ศพส. /สนง. ป.ป.ส.ภายใน วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2555 ทุกแผนแบ่งห้วงเวลาเป็น 4 ห้วงๆ ละ 3 เดือน

จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ