สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร(บูรณาการกระทรวง)
Advertisements

แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค การเกษตร ผลผลิตที่ 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ.
1 คำขอฯ ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรปี 2557 ผลต่าง 236,373, ,500,00077,525,190-25,190 เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว.
หน่วย : ล้าน บาท ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ. ศ ปี พ. ศ. จำนวนเงิน ที่ขอกัน เบิกจ่ายร้อยละ ,
เชื่อมโยงนโยบายแต่ละระดับ
ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตั้งแต่ 1 ต. ค ก. ค. 53.
ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตั้งแต่ 1 ต. ค ก. ค. 53.
1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 ข้อมูล ณ เมษายน 2555 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking.
การรายงานผลการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง.
ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 26 เมษายน 2556.
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555 ฎีกา 1 –37 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายการงบประมา ณ รับโอน GF คงเหลือ / เงินรับ โอน เบิกจ่า ย GF คงเหลือร้อย ละ งบ บุคลากร.
ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล. อัตราบรรจุ ข้าราชการ พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม อัตราว่าง 4 อัตรา เลขที่ 333, 350, มาช่วย ราชการ.
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.
สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ รายงาน แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2555 กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 10 กันยายน 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435, งบ ดำเนินงา น.
กรอบการประเมิน น้ำหนัก 56 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 56 น้ำหนัก 57 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 57 มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ สิ้นสุด ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2556 รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 18 ธันวาคม 54. สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่าย ร้อย ละ คงเหลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,000 โรงเรียน * เบี้ยเลี้ยงฯ * เบี้ยเลี้ยงฯ.
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 20 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประจำ 10 รวม 35 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 2 (1. นางศรินทร์ เจริญผล.
1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ กรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม โครงการตามนโยบายรัฐบาล.
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 18 เมษายน สรุปผลเบิกจ่าย ณ 18 เม. ย. 55 ได้รับเบิกจ่ายร้อยละ พระราชดำริ (6 เดือนแรก ) 31,0003,416 พระราชดำริ (6 เดือนหลัง.
แม่ฮ่องสอน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายไพรัช จันทรา
ณ 31 พฤษภาคม
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2019 พนักงานราชการ 44 ลูกจ้างประจำ 11 รวม 3534 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง 1 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ.
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2625 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4241 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.
ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางพจนีย์ ขจร ปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ( ว่าง ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายปรีชา.
1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่ง กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานแห่ง.
1 สรุปจำนวนโครงการและวงเงินคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2551 ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค รวมทั้งสิ้น 727 โครงการ งบประมาณ 1, ล้านบาท.
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี Lopburi provincial cooperative office สรุปภาพรวมผลการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555.
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ปัตตานี นายวิจิตร จำปาสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 20 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประ จำ 10 รวม 35 อัต รา ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ไปช่วย ราชการ 2 (1. นางศรินทร์
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2623 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4239 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ สรุปผล เบิกจ่าย ได้รับเบิกจ่า ย ร้อยละคงเห ลือ สหกรณ์ พระราชดำริ 31,0000 โรงเรียน 225, , ,8.
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ สสพ.1 ณ 31 พฤษภาคม ได้รับเบิกจ่าย พระราช ดำริ 54, % โรงเรียน 859,961205,37624% ชำระบัญชี 25, % จัดตั้งใหม่ 42,50019,58146%
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555.
. แผ น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 1. สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรได้รับ การส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงาน สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว
กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 2 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจ.
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 พลางก่อน สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.54.
ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ
กรอบการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น.
ธุรการกลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์. ‘ งานธุรการ 1. เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ของกลุ่มงานบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ 2. พิมพ์หนังสือแจ้งจากสำนักการคลังและสินทรัพย์
การมอบนโยบายแนวทาง การปฏิรูปที่ดินประจำปี 2559 โดย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส. ป. ก.
แปลงใหญ่ต้นแบบ การส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน สหกรณ์ นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี จำหน่ายโคขุนปลายน้ำ ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้
ผลการปฏิบัติงานของ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ ประจำเดือน มกราคม 2558.
การประเมินผลโครงการ คป สอ. เกาะช้าง ปี การดำเนินงาน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประธาน คปสอ. เกาะช้าง ประธาน คณะกรรมการ ผอ. รพ. เกาะช้างรองประธาน เลขานุการผู้รับผิดชอบงาน.
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
แนวทางการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการงบประมาณ
ติดตามผลการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ผลการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
วาระที่ 3.4 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แนวทางปฏิบัติ กรมป่าไม้
ผลการปฏิบัติงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการกรม
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.2.3แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ใบสำเนางานนำเสนอ:

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

งบประมาณตามแผนฯ และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จัดสรร 11,713,561 เบิกจ่าย 10,911,194 คงเหลือ 802,367 หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ จำนวน 802,367 บาท แยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 321,665 บาท งบเงินอุดหนุนฯ จำนวน 37,900 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 259,812 บาท รายจ่ายประจำอื่นๆ จำนวน 182,990 บาท (คืนกรมฯ 16,290 บาท) Content Layouts

งบประมาณตามแผนฯ และผลการเบิกจ่ายฯ แยกตามประเภทงบฯ งบดำเนินงาน 5,352,818 งบรายจ่ายอื่น 480,800 3,731,778 31.86% 4,916,961 41.97% 473,855 4.04% 802,367 6.85% 1,788,600 15.27% งบบุคลากร 4,053,443 งบประมาณคงเหลือ งบเงินอุดหนุน 1,826,500

ผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ แยกตามประเภทงบฯ ผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ทั้งสิ้น จำนวน 10,911,194 บาท แยกตามประเภทงบฯ 4 ประเภท ดังนี้ 3,731,778 4,916,961 10,911,194 1,788,600 473,855 93.15 % งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน

ผลการเบิกจ่ายงบฯ เปรียบเทียบเป้าหมายกรมฯ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามกลุ่ม/ฝ่าย กสส.1 87,300 กบส. 204,600 กสส.2 100,800 กจส. 1,619,970 97,200 กสส.3 กพส. 1,628,330 กสส.4 ส่วนกลาง 73,800 7,901,561

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ที่ กิจกรรม/โครงการ จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 การส่งเสริมและการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 103,730 93,866 9,864 90.49 2 ส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (CDC) 21,300 - 100 3 การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพฯ 19,780 1,520 92.86 4 การเชื่อมโยงการผลิตฯ 8,000 7,881 119 98.51 5 เมล็ดพันธุ์ฯ 40,500 40,060 440 99.65 - อุดหนุน 424,000 6 การพัฒนาสินค้าฯสู่มาตรฐาน 69,500 69,342 158 99.77 125,000 7 เงินอุดหนุน สกก.กมลาไสย จำกัด 800,000 8 โครงการออมฯ 15,000 งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 279,330 1,349,000 1,628,330 252,229 1,601,229 27,101 98.34

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (1) ที่ กิจกรรม/โครงการ จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 ส่งเสริมสหกรณ์โครงการอันเนื่องฯ 93,900 90,609 3,291 96.50 - อุดหนุน 377,500 339,600 37,900 89.96 2 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 10,000 - 100 3 ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 14,700 14,540 160 98.91 4 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 11,500 5 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ 480,800 466,505 14,295 97.03 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำฯ 27,300 7 คณะกรรมการกลาง 144,100 137,240 6,860 95.24 8 ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 17,000 14,524 2,476 85.43 9 ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS 96,000

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (2) ที่ กิจกรรม/โครงการ จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 10 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงฯ 123,880 118,880 5,000 95.96 - อุดหนุน 100,000 - 100 11 พัฒนาสหกรณ์ฯ สู่มาตรฐาน 53,790 47,635 6,155 88.56 12 การพัฒนาสหกรณ์ฯ สู่ดีเด่น 22,300 13 การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง* 31,700 20,710 10,990 65.33 14 ชำระบัญชี 15,500 งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 1,142,470 477,500 1,619.970 1,093,243 439,600 1,532,843 49,527 37,600 87,127 94.62

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ ที่ กิจกรรม/โครงการ จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 โครงการพักหนี้ฯ 204,600 - 100 รวมทั้งสิ้น

โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟู) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดสรร 87,300 เบิกจ่าย 86,750 คงเหลือ 550 % 99.36 3,600 - 100 27,620 20,000 67,200 58,200 9,000 86.61 205,720 196,170 9,550 95.36 CPS สพก. คณะกรรมการกลาง โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟู) โครงการลดต้นทุนฯ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (1) จัดสรร 100,800 เบิกจ่าย 101,045 คงเหลือ -254 % 100 3,910 2,524 1,398 64.55 - 13,600 12,700 900 93.38 30,180 30,000 CPS สพก. CDC โครงการอันเนื่อง คณะกรรมการกลาง โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟู)

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (2) จัดสรร 17,000 เบิกจ่าย 16,240 คงเหลือ 760 % 95.53 89,600 77,600 12,000 86.61 286,488 271,696 14,792 94.84 พัฒนาฯสู่มาตรฐาน โครงการลดต้นทุนฯ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (1) จัดสรร 97,200 เบิกจ่าย 81,446 คงเหลือ 15,754 % 83.79 3,825 - 100 2,200 13,600 10,940 2,660 80.44 3,490 32,500 CPS สพก. เชื่อมโยงการผลิต โครงการอันเนื่อง คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ คณะกรรมการกลาง

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (2) จัดสรร 5,100 เบิกจ่าย 4,920 คงเหลือ 180 % 96.47 5,300 - 100 30,000 89,600 77,600 12,000 86.61 282,815 252,241 30,574 89.19 พัฒนาฯสู่มาตรฐาน เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟูฯ) โครงการอันเนื่อง

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (1) จัดสรร 73,800 เบิกจ่าย 73,107 คงเหลือ 693 % 99.06 3,145 3,400 -255 100 13,600 - 1,680 1,200 5,310 CPS สพก. โครงการอันเนื่อง โครงการสายใยรักฯ คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ บริหารจัดการน้ำ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (2) จัดสรร 30,360 เบิกจ่าย 4,920 คงเหลือ 180 % 96.47 5,000 5,300 - 100 3,600 19,920 89,600 30,000 77,600 12,000 86.61 247,215 234,777 12,438 94.97 คณะกรรมการกลาง สู่ดีเด่น กษ.รุ่นใหม่ โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟู) โครงการลดต้นทุน

ส่วนกลาง 50% 50% 18% 18% 18% 14% 14% 18% ดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ, จ้างเหมาบริการ ยาม แม่บ้าน ขับรถยนต์,ประกันสังคม 1,448,598-1,265,608 =182,990 บุคลากร เงินเดือน พกจ.ค่าครองชีพ 4,053,443-3,731,778 =321,665 50% 18% 18% 50% 18% 14% ดำเนินงาน อำนวยการ, ดำเนินงาน CPS, ประชาสัมพันธ์, สาธารณูปโภค 1,251,300-1,501,840 =-250,540 ดำเนินงาน (กรมฯโอนเพิ่ม) ฝึกอบรมๆ งานโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม 1,147,920-1,081,909 =66,011 14% 18%

Thank You! www.themegallery.com