งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4/21/2019 10:14 AM ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) The Southern Border Provinces Administrative Centre (sbpac) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ © ๒๐๐๗ Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 2,620.7741 ลบ. บูรณาการ พื้นฐาน บุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ 56.8500 ลบ. ( 2 %) แผนงานพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศ 504.3763 ลบ. (19 %) แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,059.5478 ลบ. ( 79 %)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน งบดำเนินงาน 93.6539 ลบ. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 504.3763 ลบ. งบลงทุน 49.0488 ลบ. งบอุดหนุน 63.3000 ลบ. งบรายจ่ายอื่น 298.3736 ลบ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,059.5478 ลบ. เป้าหมายที่ 1 พื้นที่มีระบบเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน 648.2255 ลบ. กิจกรรมอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 574.0410 ลบ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 2,059.5478 ลบ. เป้าหมายที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิจกรรมพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 211.2777 ลบ. การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย 49.0980 ลบ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 2,059.5478 ลบ. เป้าหมายที่ 3 ประชาชนและชุมชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพจากภาครัฐ รวมทั้งมีความเข้าใจ หลักศาสนาที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้ อย่างปกติสุข ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาการศึกษา 114.7062 ลบ. กิจกรรม การพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 380.0760 ลบ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 2,059.5478 ลบ. เป้าหมายที่ 4 ภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจและสนับสนุนภาครัฐ แก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี กิจกรรมการสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชน 67.4184 ลบ. กิจกรรม การแสวงทางออกจากความ ขัดแย้งโดยสันติ 15.0000 ลบ.
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ศอ.บต. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 (งวดที่ 1) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,536,960,100 บาท (2 แผนงาน) ประกอบด้วย 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 28,230,000 บาท 2.แผนงานพื้นฐาน จำนวน 294,387,400 บาท 3.แผนบูรณาการฯ จำนวน 1,214,342,700 บาท