งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Slides:



Advertisements
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
Advertisements

เชื่อมโยงนโยบายแต่ละระดับ
เป้าหมาย ร้อยละ 98 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเฉพาะ ข้อที่ 25 ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด.
รูปแบบการนำเสนอ หน่วยงาน
กรอบการประเมิน น้ำหนัก 56 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 56 น้ำหนัก 57 ( คะแนน ) คะแนน ที่ได้ปี 57 มิติที่ 1 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระบบติดตามงานของผู้ตรวจราชการ กรม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี ( กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการ จัดการสหกรณ์ ) ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม โครงการตามนโยบายรัฐบาล.
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55.
หนองบัวลำภู นายทรงเดช ทิพย์โยธา -ว่าง- นายเฉลิมชัย เรืองนนท์
สระบุรี นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ น.ส.สถาพร ลิ่มพันธ์
ภาคีรวมใจคนไทยไร้พุง จ.ลพบุรี Lopburi’s Slimming Academy
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2625 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4241 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นางพจนีย์ ขจร ปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ( ว่าง ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายปรีชา.
เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี Lopburi provincial cooperative office สรุปภาพรวมผลการใช้ จ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555.
การส่งเสริมศักยภาพ การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิประชาชนในแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย โดยการกำหนด มาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุน ภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการ ตามนโยบายและมาตรการที่กำหนด.
นายอธิปัตย์ พ่วง ลาภ โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายอนุชา เจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายจรัส สุด จันทร์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายพศิน.
อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2623 พนักงานราชการ 99 ลูกจ้างประจำ 77 รวม 4239 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วย ราชการ น. ส. สุริยา.
1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 29 ก.พ. 55.
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
การบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กันยายน 2557.
โครงการ “ พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา เรียนร่วมและเรียนรวม”
อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง -- รวม 77 อัตราว่าง พนักงานราชการ 3 มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ผอ. สำนักงานวิเทศ สัมพันธ์ (1/1)
สำนักประสานและติดตามนโยบาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
การวิเคราะห์ข้อมูล เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ จังหวัด จังหวัด นราธิวาส 1.
วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ สิ่งสำคัญที่ต้องทำ ให้บรรลุ เพื่อตอบสนอง วิสัยทัศน์ เป้าประสง ค์ หลัก ประสิทธิภ าพ ผลสำเร็จ สูงสุดของ องค์กรซึ่ง ประชาชน.
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบบูรณาการ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559.
โครงการพัฒนาการศึกษา จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา รับผิดชอบ จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย.
Licensing readiness training 5 April 2013
คณะกรรมการปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มสาระฯ/งาน……………………………….….. กลุ่มบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในด้านสังคมศาสตร์ (The Application of Statistical Package in Social Sciences) การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
แนวคิดทางภูมิศาสตร์ ผู้สอน: อาจารย์พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ปี 2560
แนวทางการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Moving Forward to Digital Government Transformational
โดย นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการงบประมาณ
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แนวทางการนำเสนอข้อมูลต่อ รวอ. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
สำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส.
โดย ศรีปัญญา ม่วงเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วาระที่ 3.4 แนวทางการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุปผลการดำเนินงานวิจัย สวส. ปี 2559
ผลการปฏิบัติงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เวลา น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 9
เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ
สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จขององค์กรปกครอง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ มีนาคม 2560.
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
บทที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ
อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่
บทที่ 5 การออกแบบวิจัย อ.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
กรมมีผลการปฏิบัติงานที่ดี เกษตรกรได้รับประโยชน์
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
โครงการ “9,999 ตามรอยเท้าพ่อ”
บทที่ 5 การออกแบบวิจัย อ.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์
บทที่ 7 การรวบรวมข้อมูลวิจัย
ใบสำเนางานนำเสนอ:

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4/21/2019 10:14 AM ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) The Southern Border Provinces Administrative Centre (sbpac) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ © ๒๐๐๗ Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 2,620.7741 ลบ. บูรณาการ พื้นฐาน บุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ 56.8500 ลบ. ( 2 %) แผนงานพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศ 504.3763 ลบ. (19 %) แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,059.5478 ลบ. ( 79 %)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน งบดำเนินงาน 93.6539 ลบ. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 504.3763 ลบ. งบลงทุน 49.0488 ลบ. งบอุดหนุน 63.3000 ลบ. งบรายจ่ายอื่น 298.3736 ลบ.

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,059.5478 ลบ. เป้าหมายที่ 1 พื้นที่มีระบบเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน 648.2255 ลบ. กิจกรรมอำนวยความยุติธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 574.0410 ลบ.

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 2,059.5478 ลบ. เป้าหมายที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิจกรรมพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 211.2777 ลบ. การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย 49.0980 ลบ.

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 2,059.5478 ลบ. เป้าหมายที่ 3 ประชาชนและชุมชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพจากภาครัฐ รวมทั้งมีความเข้าใจ หลักศาสนาที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้ อย่างปกติสุข ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาการศึกษา 114.7062 ลบ. กิจกรรม การพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 380.0760 ลบ.

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 2,059.5478 ลบ. เป้าหมายที่ 4 ภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจและสนับสนุนภาครัฐ แก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี กิจกรรมการสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชน 67.4184 ลบ. กิจกรรม การแสวงทางออกจากความ ขัดแย้งโดยสันติ 15.0000 ลบ.

ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ศอ.บต. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 (งวดที่ 1) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,536,960,100 บาท (2 แผนงาน) ประกอบด้วย 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 28,230,000 บาท 2.แผนงานพื้นฐาน จำนวน 294,387,400 บาท 3.แผนบูรณาการฯ จำนวน 1,214,342,700 บาท