งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.)
กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.) ผลการดำเนินงาน แผน (คน) ผล (คน) ร้อยละ รายละเอียด 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1,555 องค์กร 1,633 องค์กร 105.02 ทต./อบต. 1,633 องค์กร มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบ แนวทางการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชน 2 ส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 1,000 560 56.00 เด็กและเยาวชนจำนวน 560 คนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 3 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 6.4000 480 1,327 276.46 พ่อแม่ผู้ปกครอง 1,327 คน เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง 4 พัฒนางานหอพักเพื่อเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.0000 66 เครือข่าย 70 106.06 เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 70 เครือข่าย ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินภารกิจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 5 บริการช่วยเหลือของศูนย์ประชาบดี 7,700 1,410 18.31 สนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง 1,410 คน 6 บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 3,850 5,047 131.09 บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม 5,047 ราย 7 พัฒนารูปแบบมาตรฐานการให้บริการของบ้านพักเด็กและครอบครัว 5.0000 77 แห่ง 77แห่ง 100.00 บ้านพักเด็กและครอบครัวจำนวน 77 แห่ง จัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด 8 กองทุนคุ้มครองเด็ก 5,000 คน/140โครงการ 2,994/190 59.88/ สงเคราะห์ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก และครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน 2,994 รายสนับสนุนเงินทุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนดำเนินโครงการด้านเด็ก 190 โครงการ 9 ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (เร่งด่วน) 24,745 22,800 92.14 เด็กและเยาวชน จำนวน 24,745 คน มีความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิตเพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2 งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.)
กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.) ผลการดำเนินงาน แผน (คน) ผล (คน) ร้อยละ รายละเอียด 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 1,000 1,383 138.30 เด็กและเยาวชน 1,383 คน ได้รับประสบการณ์และความรู้ในการพัฒนาตนเอง 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน 40,000 18,552 46.38 เด็กและเยาวชน 18,552 คนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6.4631 1,625 1,125 69.23 - แกนนำเครือข่าย125 คน มีทักษะการพัฒนาเด็กและจัดกิจกรรมขยายผลในพื้นที่ - เด็ก 1,000 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 4 เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด 2,310 2,336 101.13 สภาเด็กและเยาวชน 2,336 คน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 16,500 525 3.18 เด็กและเยาวชน 525 คน เข้าร่วมประกวดดนตรีไทย “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 30 ประจำปี 2558 6 วัยใสใส่ใจทำดี 6.6460 2,000 2,126 106.30 เด็ก 2,126 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้จากแกนนำเด็กและเยาวชน 7 ส่งเสริมการยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 4,000เครือข่าย 4,000 เครือข่าย 100.00 ศูนย์เด็กเล็ก 4,000 แห่ง นำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติไปใช้ในการยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ

3 กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
โครงการ งบประมาณ (ลบ.) ผลการดำเนินงาน แผน (คน) ผล (คน) ร้อยละ รายละเอียด 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส 450 - ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กในชุมชนผู้ด้อยโอกาสและอบรมผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 20 ครั้ง 2 ศูนย์เรียนรู้อาเซียนในสถานสงเคราะห์ 3.7961 600 100.00 เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์จำนวน 600 คน ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในประชาคมอาเซียน 3 ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 1,058 เด็กนักเรียนทุนพระราชทานฯ จำนวน 1,058 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 4 การให้บริการสวัสดิการแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ 0.6440 7,290 5,869 80.51 เด็ก 5,869 คน ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล บำบัด รักษา ฟื้นฟู พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ การศึกษา นันทนาการ การติดตามสืบหาครอบครัว ตลอดจนการอบรมขัดเกลาด้านจริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กในการกลับสู่ครอบครัวและสังคม 5 การสงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานสงเคราะห์ 300 188 62.67 การสงเคราะห์เด็กเอดส์ในสถานสงเคราะห์ ให้การอุปการะเด็กเอดส์ในสถานสงเคราะห์ 8 แห่ง จำนวน 188 คน 6 การบริการแก่เด็กในสถานเพาะกล้าคุณธรรม 500 141 28.20 เด็กเยาวชน 141 คน ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและอยู่ในครอบครัวยากจน ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการศึกษาสายสามัญ และการฝึกอาชีพ 7 การยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับเด็ก 30 แห่ง สถานรองรับเด็ก 30 แห่ง ได้รับการยกระดับมาตรฐานและการจัดบริการสำหรับเด็ก โดยปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

4 กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว (ต่อ)
โครงการ งบประมาณ (ลบ.) ผลการดำเนินงาน แผน (คน) ผล (คน) ร้อยละ รายละเอียด 8 การบริการสวัสดิการแก่เด็กยากจน 174,620 159,995 91.62 เด็ก 159,995 คน ที่ประสบปัญหา ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงิน หรือการให้สิ่งของ ภายในวงเงินครั้งละ 1,000 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน และไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกว่า 1 คน 9 การเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นแก่เด็กในวัยเรียน 8,500 4,320 50.82 เด็ก 4,320 คน ได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ ระยะสั้น 10 การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตเด็กเร่ร่อน 3.0000 200 160 80.00 เด็กเร่ร่อน 160 คน มีทักษะในการดำเนินชีวิต 11 การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตเด็กก่อนสู่สังคม 5.1170 50 56 112.00 เด็กในสถานสงเคราะห์ 56 คน ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนคืนสู่สังคม โดยฝึกทักษะการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน 12 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก 6,000 2,760 46.00 เด็ก 2,760 คน ได้รับการการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 13 เงินอุดหนุนครอบครัวทดแทน 4,743 100.00 เด็ก 4,743 คน ที่ขาดบิดามารดา ได้รับการช่วยเหลือโดยจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ โดยครอบครัวจะได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท 14 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 52,390 51,178 97.69 เด็ก 51,178 คนในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ได้รับการสนับสนุนอาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็ก และผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยง และผู้ปกครองของเด็กได้รับการส่งเสริมความรู้และทักษะในการพัฒนาเด็ก

5 งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.)
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.) ผลการดำเนินงาน แผน (คน) ผล (คน) ร้อยละ รายละเอียด 1 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 128,000 154,855 120.98 จำนวนผู้ลงทะเบียน 154,855 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 90,261 76.28 ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย (ทั่วประเทศ) โดยมีผู้มารับเงินไปแล้วจำนวน 90,261 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) สภาพปัญหาผู้ลงทะเบียน

6 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการ งบประมาณ (ลบ.) ผลการดำเนินงาน แผน (คน) ผล (คน) ร้อยละ รายละเอียด 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (เร่งด่วน) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด 2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประชาคมอาเซียน 3.8000 400 - เด็กและเยาวชนมีความตระหนักเรื่องการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 3 งานคณะกรรมการระดับชาติ 4.6000 3 เรื่อง ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชน และขับเคลื่อนกลไกการคุ้มครองเด็ก 4 พัฒนามาตรการกลไกเพื่อเด็กและเยาวชน 3.7000 2 เรื่อง อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน 5 ขับเคลื่อนนโยบายตามพันธกรณีและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 1.7000 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลง อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 3.8447 รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ การพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน 7 จัดทำยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลขององค์กร 5.0000 100.00 ขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนระบบริหารยุทธศาสตร์ การจัดทำคำของบประมาณ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 8 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม 2.5000 1 ระบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม 9 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 12 เดือน 11 เดือน 91.60 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร 10 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดและอนุกรรมการฯ 76 จังหวัด

7 งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.)
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.) ผลการดำเนินงาน แผน (คน) ผล (คน) ร้อยละ รายละเอียด 1 คุ้มครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวทดแทน 9.9925 3,613 2,078 57.51 จัดหาครอบครัวบุญธรรมทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีเด็กจำนวน 2,078 คน ได้รับการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม

8 สำนักงานเลขานุการกรม
โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.) ผลการดำเนินงาน แผน (คน) ผล (คน) ร้อยละ รายละเอียด 1 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่ความเป็นเลิศ 2,350 1,622 69.02 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ภายใต้หลักสูตร ต่าง ๆ จำนวน 1,622 คน 2 ประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร 1.5000 500 เรื่อง 463 เรื่อง 93.00 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จำนวน 463 เรื่อง 3 พัฒนาและผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย 2.0000 2 เรื่อง ปรับปรุงกฎหมาย กฏระเบียบเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

9 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โครงการ งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.) ผลการดำเนินงาน แผน (คน) ผล (คน) ร้อยละ รายละเอียด 1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารขององค์กร 2.0000 1 เรื่อง ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการและงานนวัตกรรมวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณ ที่ได้รับ (ลบ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google