งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการแพทย์

2 หน้าที่และเป้าหมาย ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายดังนี้ Hardware Software มีความเชื่อถือได้ ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลและใช้งานง่าย และมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน ข้อมูลและสารสนเทศสำหรับบุคลากร/ผู้บริหาร/ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน/องค์กรภายนอก มีความพร้อมใช้งาน เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการ การตรวจสอบทางคลินิก การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการวิจัย

3 สรุปแผนงาน พฒั นาระบบ เทคโนโลยีและ สารสนเทศ 585,860.00 501,836 ลำดับ
โครงการ งบที่ขอ ดำเนินการ 1 พฒั นาระบบ เทคโนโลยีและ สารสนเทศ 585,860.00 501,836 Link -จัดซื้อวัสดุ คอมพวิเตอร์ 76,180 -ซ่อมบำรุ่ง 26,700 20,000 -Upgrade compute 29 337,560 -ซื้อเครื่อง สำรองไฟ 37 103,600 96,200 -ซื่อPC 2 40,000 31,886

4 สรุปแผนงาน พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 469,360 347259 ลำดับ โครงการ
งบที่ขอ ดำเนินการ 2 พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 469,360 347259 -Update program 19000 19,000 -CAT interne 100m 142800 142,800 -TOT internet 7560 7,560 Link -IPD scan 140,000 99,500 -Server mini 60,000 45,000 -ปรับปรุงห้อง Server 100,000 33,399

5 สรุปแผนงาน พฒั นา ศักยภาพ บุคลากรงาน IT 20,000 ลำดับ โครงการ งบที่ขอ
ดำเนินการ 3 พฒั นา ศักยภาพ บุคลากรงาน IT 20,000 Link -Progame yii2,Mysql Web application 10,000 -Visaul studio 2015 visaul c# window app

6 สรุปแผนงาน พฒั นาระบบ เทคโนโลยีและ สารสนเทศ 585,860.00 501,836
ลำดับ โครงการ งบที่ขอ ดำเนินการ 1 พฒั นาระบบ เทคโนโลยีและ สารสนเทศ 585,860.00 501,836 2 พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 469,360 347259 3 พฒั นา ศักยภาพ บุคลากรงาน IT 20,000 ใช้งบไปทั้งหมดประมาณ 79%

7 สรุปผลการดำเนินงานตามพันธกิจ/กิจกรรม จำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาล
Hardware

8 สรุปผลการดำเนินงาน หน่วยงาน ซ่อม/แก้ไข HW ซ่อม/แก้ไข SW ซ่อม/แก้ไข
Pinter เปลี่ยน HDD เปลี่ยน MOUSE KEYBOAD เปลี่ยน POWER รวม 275 926 235 20

9 สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
ลำดับ กิจกรรม หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561 1 บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้ง 373 390 393 405 440 2 บำรุงรักษา Printer 123 132 150 เขียน/ปรับปรุงรายงาน 76 141 419 88 3 การส่งข้อมูล Hos xp tool 12 48 4 การส่งข้อมูล 43 แฟ้มhdc 96 120 140 5 การส่งข้อมูล E-claim 6 การส่งข้อมูล CMI 14

10 สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
ลำดับ กิจกรรม หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561 7 ส่ง 43 แฟ้ม สปสช oppp+qof ครั้ง 12 11

11 การบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตในโรงพยาบาล
เส้น 1 CAT ความเร็ว 50/20 13,000 บาท/เดือน ทุกจุด 130 เครื่อง (ส่งข้อมูล EGP/ภาษี/ /KPI/E-claim/ตรวจสอบสิทธิ/506/Pap smear/NCD/กายภาพ/x-ray/Thai cancel base/TMT) เส้น 2 TOT ความเร็ว 6/5 600 บาท/เดือน ส่ง 43 แฟ้ม/CMI/Refer link/ Hos xp tool/Wireless(6 ตัว) ใช้แทนเมื่อเส้น 1 เสีย VDO conference

12 การบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตในโรงพยาบาล
เส้น 1 CAT ความเร็ว 50/20 13,000/เดือน ทุกจุด ยกเว้น บริหาร เส้น 2 TOT ความเร็ว 6/5 600 บาท/เดือน ยกเลิก Line back กรณี CAT ล่ม เส้น 3 CAT ความเร็ว 14/5 ฟรี กระทรวง ฝ่ายบริหาร Wireless(6 ตัว) VDO conference


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google