งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 กลุ่มงบประมาณ กยผ. สป. พม.

2 ภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 15, ล้านบาท แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ลบ. สป ลบ. / พส ลบ. ยุทธศาสตร์ 1 ด้านความมั่นคง ลบ. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลบ. สป ลบ. แผนงานบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ 5 ยุทธ 7 แผนงาน 4, ลบ. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ลบ. ดย ลบ. ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน...การแข่งขันของประเทศ ลบ. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ลบ. สป ลบ. /กคช ลบ. ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน...เสริมสร้าง ศักยภาพคน 4, ลบ. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 4, ลบ. สป ลบ./ ดย. 3, ลบ. / ผส ลบ./ สค ลบ. / พก ลบ. ภารกิจยุทธศาสตร์ 10, ลบ. ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลบ. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ลบ. ผส ลบ. / พก ลบ. ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน... จัดการภาครัฐ ลบ. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลบ. สป ลบ. / ดย ลบ. / พส ลบ. ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ลบ. สค ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์ 2 ยุทธ 2 แผนงาน 5, ลบ. ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ 5, ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 5, ลบ. สป ลบ. /ดย ลบ. /ผส ลบ./ สค ลบ./พส. 1, ลบ./ พก ลบ./ พอช. 1, ลบ. /กคช. 1, ลบ./ แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ ลบ. ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลบ. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำฯ) ลบ. สป ลบ. ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน...เสริมสร้าง ศักยภาพคน ลบ. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ลบ. สค ลบ. แผนงานพื้นฐาน 2 ยุทธ 2 แผนงาน 1, ลบ. ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ 1, ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 1, ลบ. สป ลบ./ดย ลบ./ผส ลบ./ สค ลบ./พส ลบ./พก ลบ./ พอช ลบ./ กคช ลบ./ กองทุนคุ้มครองเด็ก 30 ลบ./ กองทุน..สวัสดิการสังคม 90 ลบ. 4, ลบ. ภารกิจพื้นฐาน สป ลบ. / ดย ลบ. / ผส ลบ. / สค ลบ. / พส ลบ. / พก ลบ. แผนงานบุคลกรภาครัฐ 2, ลบ. 2

3 เปรียบเทียบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปรียบเทียบภาพรวม ปี 2561 และ ปี 2562 รวมส่วนราชการ พอช. กคช. และกองทุน เปรียบเทียบรายกรม ปี 2561 และ ปี 2562 (รวมกองทุน) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 14, ลบ. 15, ลบ. ปี 2562 ปี 2561 กรอบวงเงินงบประมาณปี 2562 เพิ่มขึ้น จากงบประมาณตาม พ.ร.บ.ปีงบประมาณ 2561 จำนวน ลบ. คิดเป็น ร้อยละ 2.24 ปี 2562 ปี 2561 3

4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 15, ล้านบาท (รวมส่วนราชการ/พอช./กคช. และกองทุนหมุนเวียน) เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ จำนวน ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.24 4

5 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5

6 พม. สป. กคช. ดย. พอช. ผส. พก. สค. พส. 15,135.5801 ลบ.
2, ลบ. 5, ลบ. ลบ. ลบ. 2, ลบ. ลบ. 1, ลบ. 1, ลบ. พม. 15, ลบ. กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม 30 ลบ. 90 ลบ. กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรอบวงเงินงบประมาณปี 2562 จำนวน 15, ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.24 6 แผนงานยุทธศาสตร์ 5, ลบ. 39.27% แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 4, ลบ. 30.94% 2, ลบ. แผนงานพื้นฐาน 18.64% 1, ลบ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 10.70% ลบ. แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ 0.44%

7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาพรวม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 14, ลบ. 2561 2562 15, ลบ. งบประมาณปี 2562 เพิ่มขึ้น จากปี 2561 จำนวน ลบ. คิดเป็น ร้อยละ 2.24 งบประมาณทั้งหมด 15, ลบ. แผนยุทธฯ 5, ลบ. 39.27% แผนบูรฯ 4, ลบ. 30.94% ลบ. แผนฯภาค 0.44% 2, ลบ. 18.64% แผนฯบุคลากร แผนฯพื้นฐาน 1, ลบ. 10.70% ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นฐาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ 7

8 ปี 2562 งบประมาณแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านความมั่นคง ความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคน การลดความยากจน/ ลดความเหลื่อมล้ำฯ บริหารจัดการภาครัฐ 87.08% 9.21% 2.94% 0.35% 0.42% งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของ พม. 4, ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.94 ของงบประมาณภาพรวมของ พม. พม. เกี่ยวข้อง 5 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน 8

9 แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ ลบ. ลบ. ลบ. 11.78 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) ตัวชี้วัดเป้าหมาย การให้บริการกระทรวง โครงการ หน่วยงาน กิจกรรม แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรอบวงเงินงบประมาณ ปี 2562 ภาพรวม พม. ลบ. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แนวทางที่ 1 ตัวชี้วัด 2.1 : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการจากภาครัฐที่ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ตัวชี้วัดเชิง ปริมาณ : จำนวนราษฎร ครอบครัว ยากจนที่ได้รับ การซ่อม แซม บ้านเรือน ปรับปรุงให้อยู่ ในสภาพที่ เหมาะสม ปลอดภัย ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของประชากรเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาและช่วย เหลือให้สามารถดำรง ชีวิตชีวิตได้อย่างปกติ โครงการสนับสนุน การแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพ ประชากรเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 2,500 หลัง ลบ. พส. เป้าหมาย 2,500 หลัง ลบ. ด้านความมั่นคง : มุ่งเตรียมความพร้อมและดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 8 เมืองหลัก ลดเหตุรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของสงขลา จำนวนเหตุรุนแรงฯ ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ซ่อม-สร้างบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบเป้าหมาย 2,500 หลัง ลบ. แนวทางที่ 2 ด้านการพัฒนา : มุ่งให้ประชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเองได้ ด้วยหลักประชารัฐ ตัวชี้วัด 2.2 : จำนวนความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้รับการตอบ สนองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความต้องการ แนวทางที่ 3 ตัวชี้วัด 3.1 : ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงมากขึ้น โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชาย แดนภาคใต้ เป้าหมาย 7,556 คน ลบ. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ได้รับการช่วย เหลือเยียวยา ช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบฯ เป้าหมาย 7,556 คน ลบ. สป. เป้าหมาย 7,556 คน ลบ. ด้านการสร้างความเข้าใจ : มุ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. รวมทั้ง ตปท. สนับสนุนแนวทางประชารัฐ 9

10 บูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ ลบ. ลบ. ลบ. 30.11 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด/สำนักงานกิจการยุติธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) การให้บริการกระทรวง หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม แผนงาน บูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยา เสพติด กรอบวงเงิน งบประมาณ ปี 2562 ภาพรวม พม ลบ. เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 แนวทาง 1.1.1 ตัวชี้วัด : จำนวนของกลุ่มเป้า หมาย/เป้าหมายได้ รับการสร้างภูมิคุ้มกัน หรือเฝ้าระวัง ยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน เป้าหมาย 1,155 คน ลบ. รณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ลบ. โครงการเป้าหมาย 1,155 คน ( ลบ.) ตัวชี้วัดเชิง ปริมาณ : จำนวน เด็กและเยาวชนที่ ได้รับการส่งเสริม ความรู้ความ เข้าใจด้านการ ป้องกันภัยจากยา เสพติด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยยาเสพติดที่เหมาะสม ดย. เป้าหมาย 1,155 คน ลบ. เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้เสพยา เสพติดราย ใหม่ ไม่ เกิน 47 คน ต่อ ประชากร กลุ่มเสี่ยง 100,000 คน สร้าง ภูมิคุ้มกัน เฝ้า ระวังและสร้าง การมีส่วนร่วม ของชุมชน ในการป้องกัน ยาเสพติด ตัวชี้วัด : จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมาย ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน หรือเฝ้าระวังยาเสพติด เป้าหมายที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 แนวทาง 2.1.1 ผู้ค้ายาเสพติด และเครือ ข่ายถูกจับกุมและดำเนินการตามกฎหมาย และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ต้องหาในฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ช่วย เหลือ ต้องได้รับการออกหมายจับ ปราบปรามการค้ายาเสพติดและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป้าหมายที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1 แนวทาง 3.1.1 ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ติดตาม ดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐาน บำบัดรักษาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 10

11 สป. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ ลบ. ลบ. ลบ. 24.46 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ 3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ฯ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กรมจัดหางาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) ตัวชี้วัดเป้าหมาย การให้บริการกระทรวง หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ กรอบวงเงิน งบประมาณ ปี 2562 ภาพรวม พม ลบ. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละ 85 ของการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและแผนที่หน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ สามารถขับเคลื่อนได้ ตัวชี้วัดเชิง ปริมาณ : จำนวน ประชากร เป้า หมาย ได้รับการ ป้องกันและ คุ้ม ครอง ช่วยเหลือ ไม้ให้ตก เป็นเหยื่อ ของการค้า มนุษย์ ตัวชี้วัดเชิง คุณภาพ : ร้อยละ 85 ของ การพัฒนา กลไกเชิง นโยบาย และแผนที่ หน่วยงาน นำไปสู่การ ปฏิบัติ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85 ของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้และมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย และการขับ เคลื่อนไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ลบ. ขับเคลื่อนการดำเนิน งานคณะกรรมการฯ ค้ามนุษย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลบ. สป. ลบ. แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริมบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ แรงงานต่างด้าว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และประชากรกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ ตัวชี้วัดที่ 2 แนวทางที่ 2.1 ตัวชี้วัด : ประชา กรกลุ่มเป้าหมาย มีความ รู้ความเข้าใจ สามารถปกป้องตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 1,739,754 คน โครงการป้องกัน และคุ้มครองช่วยเหลือจากปัญหาการค้ามนุษย์ เป้าหมาย 67,120 คน ลบ. เสริมสร้างการตระหนักรู้แก่กลุ่ม เป้าหมายและพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ลบ. จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากขบวนการค้ามนุษย์ (กลุ่มเป้าหมาย คือ สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว) 1,742,254 คน พัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน แนวทางที่ 2.2 สป. เป้าหมาย 67,120 คน ลบ. พัฒนาการป้องกันและการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : ร้อยละ 85 ของผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองและกลับคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย การคุ้มครองช่วย เหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (สถานคุ้มครอง 8 แห่ง) ลบ. แนวทางที่ 2.3 ปราบปรามและเพิ่มประสิทธิ ภาพการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ตัวชี้วัดที่ 3 แนวทางที่ 3.1 การพัฒนา ศักยภาพ เจ้าหน้าที่ กฎหมายเพื่อ การ ปฏิบัติงานฯ ลบ. จำนวนแรงงานประมงได้รับการปกป้องคุ้มครอง ไม่ตกเป็นเหยื่อการค้า มนุษย์ คุ้มครองแรงงานในภาคประมง 11

12 แผนงาน บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม กคช. สป.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ ลบ. ลบ. ลบ. 28.65 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ สวทน. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : ผนึกกำลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) ตัวชี้วัดเป้าหมาย การให้บริการกระทรวง หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม แผนงาน บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม กรอบวงเงินงบประมาณ ปี ของ พม. ลบ. เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัด 2.1 แนวทางที่ 2.1.1 ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ พร้อมนำ ไปประยุกต์เป็นนวัต- กรรมทางสังคม นโย บายและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของผลงานทั้งหมด ตัวชี้วัดเชิง ปริมาณ : จำนวนผล การศึกษา วิจัยเพื่อการ พัฒนาสังคม และความ มั่นคงของ มนุษย์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของผล การวิจัยที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม โครงการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 2 เรื่อง ลบ. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จำนวนนวัตกรรมทางสังคม นโยบายทางด้านเศรษฐกิจพร้อมนำไปกำหนดเป็นนโยบาย หรือนวัตกรรม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50 ของแผน ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา แก้ ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามโปรแกรมยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) เรื่องเร่งด่วนและตามนโยบายรัฐ การวิจัยและพัฒนา ด้านที่อยู่อาศัย 2 เรื่อง ลบ. กคช. 2 เรื่อง ลบ. เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด 2.2 แนวทางที่ 2.2.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวนองค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วย งานภาครัฐ ภาค เอกชน สังคม ชุมชน พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ถ่าย ทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร ร้อยละ 50 ของแผนงาน - ศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม รวม 8 เรื่อง ลบ. ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่ แล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานร้อยละ 90 ของแผนงาน ตัวชี้วัดเชิง ปริมาณ : จำนวนผล การ ศึกษาวิจัย เพื่อการ พัฒนา สังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 50 ของผลการวิจัยที่ได้นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม โครงการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 8 เรื่อง ลบ. สป. 8 เรื่อง ลบ. เป้าหมายที่ 3 ตัวชี้วัด 3.1 แนวทางที่ 3.1.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัยและนวัต- กรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จำนวนผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ ร้อยละ 50 ของแผนงาน เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัต- กรรมของประเทศ 12

13 แผนงาน บูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ 2, ลบ. 4, ลบ. 1, ลบ. 44.93 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : สป.พม. // ผส. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง : สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม แผนงาน บูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย กรอบวงเงิน งบประมาณ ปี 2562 ภาพรวม พม. 4, ลบ. เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 แนวทางที่ 1.1.1 1.1.2 ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและการมีพัฒนาการสมวัย (เด็กปฐมวัย 0-5 ปี) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นัก ศึกษา 5-21 ปี) ตัวชี้วัด : เด็กที่มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย 758,878 คน 3, ลบ. - เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 553,098 คน 3, ลบ. ดย. 3, ลบ. คนไทยมีการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด : เด็กอายุ ปี ร้อยละ 75 ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทำงาน - แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 40,780 คน ลบ. ตัวชี้วัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชา กรหญิงอายุ ปี 1,000 คน - เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กฯ 165,000 คน ลบ. ฝึกอาชีพแก่สตรีใน ศพค. 8 แห่ง (76 จังหวัด) ให้มีการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น 12,400 คน ลบ. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว 12,400 คน ลบ. สค. พัฒนาทักษะและสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง (วัยแรงงาน15-59 ปี) ตัวชี้วัด : ร้อยละ 85 ของแรงงานที่สำเร็จการฝึกอบรมได้มาตรฐานการฝึก แนวทางที่ 1.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มผลิตภาพวัยทำงาน 4,000 คน ลบ. สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ฝึกอบรมคนพิการในสถานพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 4,000 คน ลบ.. พก. ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต การเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของการพัฒนาทักษะกายใจของผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความ สามารถการทำงานและการเป็นผู้สูง อายุที่มีพลัง (Active Aging) 5,000 คน ลบ. สานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยให้อยู่ดีมีสุข 4,000 คน ลบ. ผส. ลบ. แนวทางที่ 1.1.4 ตัวชี้วัด: ผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานและมีงานทำเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 พลังปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิต ภัณฑ์ชุมชน 1,000 คน ลบ. เป้าหมายที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคงในชีวิต 1 เรื่อง ลบ. จ้างที่ปรึกษาติดตามโครงการฯ 1 เรื่อง ลบ. สป. 1 เรื่อง ลบ. แนวทางที่ 2.1.2 2.1.4 พัฒนาโอกาสในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษา 5-21 ปี) สร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของเด็กป่วยและด้อยโอกาสสามารถเข้ารับการศึกษาปกติ ดย. 59,300 คน ลบ. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับ การสร้างความพร้อมและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 59,300 คน ลบ. คนไทยทุกช่วงชีวิตมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย 59,300 คน ลบ. ดย. 545,410 คน/ 2, ลบ. ตัวชี้วัด : สัดส่วนของเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นร้อยละ66 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต27,650 คน ลบ. ค่าจัดการศพ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ในภาวะยากลำบาก 27,650 คน ลบ. ผส. 27,650 คน ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ บริการทางสังคม 13

14 ผู้สูงอายุและประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ ลบ. ลบ. ลบ. 75.22 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : สป. พม.// ผส. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) ตัวชี้วัดเป้าหมาย การให้บริการกระทรวง หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กรอบวงเงิน งบประมาณ ปี 2562 ภาพรวมของ พม. ลบ. ตัวชี้วัด แนวทางที่ 1 เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัด 1.1 : ร้อยละ 60 ของเครือข่าย มีกิจกรรม เตรียมความ พร้อมของ ประชากรเพื่อ รองรับสังคม ผู้สูงอายุ ตัวชี้วัด เชิง ปริมาณ : จำนวน เครือข่ายที่ ได้รับการ เสริม สร้าง พัฒนา กลไกสร้าง ความ มั่นคงทาง สังคมเพื่อ รองรับ สังคม ผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของเครือ ข่ายมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 1,278 เครือข่าย 76 องค์กร ลบ. พัฒนากลไกในการสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม 1,278 เครือข่าย ลบ. ผส. 1,278 เครือข่าย ลบ. ผู้สูงอายุและประชากรก่อนวัยสูงอายุมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ประชากรมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวน 150,000 คน และสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 200,000 คน พัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 76 องค์กร ลบ. พก. 76 เครือข่าย ลบ. เป้าหมายที่ 2 สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ รายละเอียด ในหน้าถัดไป 14 17 ตัวชี้วัดที่ 2.3 แนวทางที่ 4 ตัวชี้วัด 4.1 : จำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกวัย เป้าหมาย ,385 แห่ง ลบ. ผส. เป้าหมาย 10,000 แห่ง ลบ. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุกวัย เป้าหมาย 12,385 แห่ง ลบ. ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 10,000 แห่ง ลบ. ที่อยู่อาศัยและสถานที่ที่มีการปรับสภาพ แวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อคนทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ลบ. การปรับปรุงสภาพ แวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก (เจ้าภาพ : ผส.) ลบ. พก. 2,385 แห่ง ลบ. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 2,385 แห่ง ลบ. ตัวชี้วัด 4.2 : จำนวนสถานที่ สาธารณะและ สิ่งอำนวยความ สะดวกที่เอื้อต่อ การดำรงชีวิต ของผู้สูงอายุ และคนทุกวัย 126 แห่ง 30,000 คน ลบ. ผส. 50 แห่ง ลบ. โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย เป้าหมาย 126 แห่ง 30,000 คน ลบ. เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 50 แห่ง ลบ. พก. 76 แห่ง 30,000 คน ลบ. ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 76 แห่ง 30,000 คน ลบ. 15

15 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ ลบ. ลบ. ลบ. 75.22 ต่อ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : สป. พม.// ผส. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ กรอบวงเงิน งบประมาณ ปี 2562 ภาพรวมของ พม. ลบ. ตัวชี้วัดที่ 2.1 แนวทางที่ 2.1.1 ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโล ยีที่นำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 6 เรื่อง เป้าหมายที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและคุ้มครองให้มีสุขภาวะ ที่ดี โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ เป้าหมาย 50,000 คน ลบ. พัฒนาระบบการดูแล และการคุ้มครองผู้สูงอายุ 50,000 คน ลบ. สภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัต- กรรมและเทคโนโลยีการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผส. เป้าหมาย 50,000 คน ลบ. ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโล ยี จำนวน 256,520 คน ตัวชี้วัดที่ 2.3 แนวทางที่ 2.3.1 ตัวชี้วัด : จำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มในสังคม 3,962 หลัง ตัวชี้วัด เชิง ปริมาณ : จำนวนที่ อยู่อาศัยที่ ได้รับการ ปรับสภาพ แวดล้อม ให้เอื้อต่อ การ ดำรงชีวิต ของคนทุก กลุ่มใน สังคม ผส. เป้าหมาย 1,800 หลัง ลบ. โครงการปรับปรุง ที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และทุกวัย เป้าหมาย 3,962 หลัง ลบ. ปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 1,800 หลัง ลบ. ที่อยู่อาศัยและสถานที่ที่มีการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อคนทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 การปรับปรุงสภาพ แวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก พก. 462 หลัง ลบ. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 462 หลัง ลบ. ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่ สาธารณะและ สิ่งอำนวย ความสะดวกที่ เอื้อต่อการ ดำรงชีวิตของ ผู้สูงอายุและ คนทุกวัย 97 แห่ง ตัวชี้วัด เชิง ปริมาณ : จำนวน สถานที่ สาธารณะ ที่ได้รับการ ปรับปรุงให้ เอื้อต่อ ผู้สูงอายุ และคนทุก วัย ผส. 20 แห่ง ลบ. โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตร กับสังคมผู้สูงอายุและคนทุกวัย เป้าหมาย 97 แห่ง ลบ. เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 20 แห่ง ลบ. พก. 77 แห่ง ลบ. ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 77 แห่ง ลบ. 15

16 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ ลบ. ลบ. ลบ. 10.38 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : บริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ก.พ.ร.//ป.ป.ช. แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด(ภาพรวม) ตัวชี้วัดเป้าหมาย การให้บริการกระทรวง โครงการ หน่วยงาน กิจกรรม แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กรอบวงเงินงบประมาณ ปี 2562 ภาพรวม พม ลบ. เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางที่ 1 ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิต สำนึกสาธารณะ และสามารถแยก แยะระหว่างผล ประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดเชิง ปริมาณ : จำนวน ประชากร เป้า หมาย ที่ได้รับ ความ ตระหนักรู้ และมีส่วน ร่วมในการ ป้องกันการ ทุจริตและ ประพฤติมิ ชอบ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของประชากรเป้าหมายที่มีความรู้ ความเข้า ใจในการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต ลบ. สป. 600 คน ลบ. สังคมไทยมีภาพลักษณ์ การป้องกัน และปราบปราม การทุจริตดีขึ้น ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 47 ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต โครงการป้องกัน การทุจริต และประพฤติ มิชอบ 24,600 คน ลบ. ดย. 23,000 คน ลบ. ส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 23,000 คน ลบ. - เสริมสร้างมาตรการกลไกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,000 คน ลบ. พส. 1,000 คน ลบ. แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก แนวทางที่ 3 ปราบปรามการทุจริต 16

17 60.33% 22.09% 13.13% 4.45% แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปี 2562
แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปี 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาค) ปี 2562 งบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2562 ของ พม. ลดลง จากงบประมาณตาม พ.ร.บ.ปีงบประมาณ 2561 จำนวน ลบ. คิดเป็น ร้อยละ 87.61 ภาคอีสาน 60.33% 22.09% ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ชายแดน 4.45% 13.13% ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของงบประมาณภาพรวมของ พม. งบประมาณแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ ของ พม. 17

18 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค -------------------งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาค) ปี 61 กรอบวงเงินปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ ลบ. ลบ. ลบ. 87.61 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) ภาค หน่วยงาน กิจกรรม แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบประมาณ ปี 2562 ภาพรวม ของ พม. ลบ. เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง 1 ภาคกลาง ลบ. สป. ลบ. (2 จังหวัด) ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่าการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (อารยสถาปัตย์) ลบ. เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น เพิ่มศักยภาพภาค อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ภาคใต้ชายแดน ลบ. สป. ลบ. (1 จังหวัด) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อารยสถาปัตย์) ลบ. แนวทาง 2 ตัวชี้วัดที่ 2 : มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร แนวทาง 3 ตัวชี้วัดที่ 3 : รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ แนวทาง 4 ตัวชี้วัดที่ 4 : ด้านสังคมได้รับการปรับ ปรุงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นร้อยละ 1 พัฒนาศักยภาพคน (ภูมิปัญญาฯ) ลบ. ภาคใต้ชายแดน ลบ. สป. (3 จังหวัด) ลบ. พัฒนาด้านสังคม ยกระดับ คุณภาพชีวิต แนวทาง 5 ตัวชี้วัดที่ 5 : สัดส่วนคนจนลดลง ร้อยละ 1 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ลบ. สป. ลบ. (12 จังหวัด) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน ลบ. พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการฯ (อารยสถาปัตย์) ลบ. ภาคเหนือ ลบ. สป. ลบ. (17 จังหวัด) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ (ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ) ลบ. แนวทาง 6 ตัวชี้วัดที่ 6 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นร้อยละ 2 บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18

19 เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
กรอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ พม. (ภาคกลาง) ยุทธศาสตร์ 20 ปี การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ เป้าหมาย แผน 12 เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ตัวชี้วัดเป้าหมาย แผนฯ 12 ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง ตัวชี้วัด 2.1 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์จัดสรร งบฯ ปี 62 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผน เป้าหมาย: เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP เพิ่มขึ้น) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชิงปริมาณ จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ภาค พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทาง/ กลุ่มโครงการ แนวทางที่ 1 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน - กลุ่มโครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล (2 จังหวัด ลบ. ) ห่วงโซ่คุณค่า ต้นทาง : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลางทาง : ยกระดับการให้บริการและนวัตกรรม ปลายทาง : ส่งเสริมการตลาด - อารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุและทุกคน (Universal Design for All - UD for All) ลบ. - - 19

20 เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง
กรอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ พม. (ภาคเหนือ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ เป้าหมาย แผน 12 เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ตัวชี้วัดเป้าหมาย แผนฯ 12 ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง ตัวชี้วัด 2.1 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์จัดสรร งบฯ ปี 62 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผน เป้าหมาย: เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP เพิ่มขึ้น) เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชิงปริมาณ จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ภาค ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทาง/ กลุ่มโครงการ แนวทางที่ 5 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน - กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ (17 จังหวัด ลบ. ) ห่วงโซ่คุณค่า ต้นทาง : พัฒนาระบบการให้บริการ กลางทาง : พัฒนาศักยภาพคน ปลายทาง : ยกระดับคุณภาพชีวิต - การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ลบ. - - 20

21 เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง
กรอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ พม. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ เป้าหมาย แผน 12 เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ตัวชี้วัดเป้าหมาย แผนฯ 12 ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง ตัวชี้วัด 2.1 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์จัดสรร งบฯ ปี 62 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผน เป้าหมาย: เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP เพิ่มขึ้น) เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชิงปริมาณ จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ภาค ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แนวทาง/ กลุ่มโครงการ แนวทางที่ 5 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน - กลุ่มโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (12 จังหวัด ลบ. ) ห่วงโซ่คุณค่า ต้นทาง : พัฒนาระบบการให้บริการ กลางทาง : พัฒนาศักยภาพคน ปลายทาง : ยกระดับคุณภาพชีวิต กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (อารยสถาปัตย์) ลบ. - กลุ่มกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน ลบ. 21

22 เป้าหมายและตัวชี้วัด เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง
กรอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ พม. (ภาคใต้ชายแดน) ยุทธศาสตร์ 20 ปี การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ เป้าหมาย แผน 12 เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ตัวชี้วัดเป้าหมาย แผนฯ 12 ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง ตัวชี้วัด 2.1 เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์จัดสรร งบฯ ปี 62 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผน เป้าหมาย: เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP เพิ่มขึ้น) เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง ประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชากรเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชิงปริมาณ จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ภาค เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้ และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์ (3 จังหวัด ลบ. ) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน (1 จังหวัด ลบ. ) ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (3 จังหวัด ลบ. ) แนวทาง/ กลุ่มโครงการ แนวทางที่ 1 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน - กลุ่มโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนฯ (1 จังหวัด ลบ. ) แนวทางที่ 4 พัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต - กลุ่มโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง (3 จังหวัด ลบ. ) ต้นทาง : ด้านการผลิต ห่วงโซ่คุณค่า กลางทาง : การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม ปลายทาง : การจัดจำหน่ายและการตลาด ต้นทาง พัฒนาระบบการให้บริการ กลางทาง : พัฒนาศักยภาพคน ปลายทาง : ยกระดับคุณภาพชีวิต -พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก(สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการมัสยิดกลาง ปัตตานี) ลบ. - พัฒนาศักยภาพคน(พลังภูมิปัญญาต่อยอดความรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน และเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ลบ. 22

23 การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ เบื้องต้น สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 23

24 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2562 ปี งบประมาณรายจ่าย จำนวน 2, ลบ. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ลบ. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ) ลบ. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ลบ. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลบ. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ลบ. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลบ. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลบ.(กตร.) โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย และ การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ลบ. - การพัฒนากลไกเชิงนโยบายที่ก่อให้ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ลบ. (กคม.) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ 4 ยุทธ 5 แผนงาน ลบ. - การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ลบ. (สบพ.) โครงการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ จากปัญหาการค้ามนุษย์ ลบ. ลบ. - การเสริมสร้างการตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาเครือข่ายฯ ลบ. (กคม.) - การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ลบ. (กคม.) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน...ความสามารถในการแข่งขันฯ ลบ. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไป แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ( ลบ.) ภารกิจยุทธศาสตร์ ลบ. ศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 8 เรื่อง ลบ. (สสว.1-12) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน...เสริมสร้าง ศักยภาพคน ลบ. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต ลบ. โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประชากรกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคงในชีวิต ลบ. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ลบ. (กยผ.) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ลบ. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ( ลบ.) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต ลบ. (ศปท.) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน การแก้ไขปัญหา ความยากจนฯ ลบ. โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม ( ลบ.) ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม ลบ. (กตร./ คชส./ ศปก.) แผนงานยุทธศาสตร์ ลบ. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบ ความร่วมมืออาเซียน ( ลบ.) เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคม ลบ. (กกต.) แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่ ลบ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจนฯ ลบ. ภาคกลาง ลบ. / ภาคเหนือ ลบ./ ภาคอีสาน ลบ./ ภาคใต้ชายแดน ลบ. (กยผ.) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจนฯ ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำฯ ลบ. แผนงานพื้นฐาน ลบ. ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนางานด้านสังคม ลบ. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลบ. (ศทส./ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าสื่อสารโทรคมนาคม) อำนวยการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลบ. (สร./กก./กปส./ศทส./สบพ.) จัดทำข้อเสนอ พัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลบ. (กยผ./กตร./ สนง. พมจ./ศชส./กมพ./กพบ./กกม./กตภ./สสว./ศปท./กคม.) 1, ลบ. ภารกิจพื้นฐาน รายจ่ายบุคลากรด้านพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ลบ. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ลบ. 24

25 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (819.8909 ลบ.)
2562 ปี รายละเอียดงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวง แผนงานบุคลากรภาครัฐ ( ลบ.) แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการ สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ( ลบ.) รายจ่ายบุคลากรด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( ลบ.) งบบุคลากร ลบ. งบดำเนินงาน ลบ. - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย 6.8159 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - ข้าราชการ 1,604 อัตรา - พนักงานราชการ 796 อัตรา ลูกจ้างประจำ 147 อัตรา 25

26 2562 ปี รายละเอียดงบประมาณแผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐาน ลบ. 1 ยุทธ 1 แผนงาน 1 ผลผลิต/โครงการ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ การพัฒนาบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ หน่วยงานในสังกัดได้รับการอำนวยการ และสนับสนุนการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ( ลบ.) แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ( ลบ.) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม ( ลบ.) รายละเอียดงบประมาณแผนงานพื้นฐาน 2562 ปี ศทส./สพบ./ศปท./กปส./กกต. ( ลบ.) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ลบ.) อำนวยการและสนับสนุนงานด้าน การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ( ลบ.) สร./กก./กปส./ศทส./สบพ. ( ลบ.) ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่นำไปสู่การปฏิบัติ 5 เรื่อง จัดทำข้อเสนอ พัฒนานโยบายและแผน ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ( ลบ.) กยผ./กตร./สนง. พมจ./ศชส./กมพ./กพบ./กกม./กตภ./ สสว./ศปท./กคม. ( ลบ.) สำนักงานปลัดกระทรวง 26

27 2562 ปี รายละเอียดงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวง แผนงานยุทธศาสตร์ ลบ. 1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 2 ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ลบ. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ลบ. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน ลบ. ส่งเสริม ประสาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ลบ. เสริมสร้างความร่วมมือและเพิ่มบทบาทการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสังคมระหว่างประเทศ และภูมิภาค ลบ. กตร./ คชส./ ศปก ลบ. กกต ลบ. ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับบริการทางสังคม 836,200 คน เจ้าภาพการประชุมประชาคมและสังคมอาเซียน 27

28 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
รายละเอียดงบประมาณ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 2562 ปี สำนักงานปลัดกระทรวง แผนงานบูรณาการ ลบ. 4 ยุทธ 5 แผนงาน 6 ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ( ลบ.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ( ลบ.) ยุทธศาสตร์ด้านความ สามารถในการแข่งขันของประเทศ ( ลบ.) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ( ลบ.) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ( ลบ.) แผนงานบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม ( ลบ.) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ( ลบ.) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ลบ. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ( ลบ.) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไข ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ( ลบ.) โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคงในชีวิต ลบ. โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ( ลบ.) โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ลบ.) โครงการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ จากปัญหาการค้ามนุษย์ ( ลบ. 67,120 คน) โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ( ลบ.) แก้ไขปัญหาและ พัฒนา จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ลบ. การพัฒนากลไกเชิง นโยบายที่ก่อให้เกิด การขับเคลื่อนไปสู่การ ปฏิบัติ ลบ. การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฯ ลบ. การเสริมสร้างการตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายฯ ลบ. การคุ้มครองช่วย เหลือผู้เสียหายฯ ลบ. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ลบ. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ลบ. ส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ให้กับเครือข่าย ในการป้องกันการ ทุจริต ลบ. กตร. ลบ. กคม. ลบ. สบพ. ลบ. กคม. ลบ. กคม. ลบ. สสว. 1-12 ลบ. กยผ. ลบ. ศปท. ลบ. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,556 คน นโยบายและมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 67,120 คน ประชากรเป้าหมาย รับรู้และตระหนัก ถึงภัยของ การค้ามนุษย์ ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์ ศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม รวม 8 เรื่อง ลบ. จ้างที่ปรึกษาติดตามโครงการฯ 1 เรื่อง บุคลากรภายในองค์กรและเครือข่ายมีความรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 600 คน 28

29 2562 ปี ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ชายแดน
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ) ลบ. ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ชายแดน “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลาง เป็นฐานการผลิตสินค้า และบริการที่มีมูลค่าสูง” “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่สำคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์” ลบ. ลบ. ลบ. ลบ. กลุ่มโครงการพัฒนากรุงเทพ มหานคร และเมืองปริมณฑล ลบ. (2 จังหวัด) - กิจกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุและทุกคน (Universal Design for All - UD for All) ลบ. 1. กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ ลบ. (17 จังหวัด) - กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ลบ. 1. กลุ่มโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ลบ. (12 จังหวัด) - กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน ลบ. - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ลบ. กลุ่มโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน ลบ. (1 จังหวัด) - กิจกรรมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการมัสยิดกลาง ปัตตานี ลบ. 2562 ปี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน) ลบ. 4 ภาค 5 ผลผลิต/โครงการ สำนักงานปลัดกระทรวง กลุ่มโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ลบ. (3 จังหวัด) - กิจกรรมพลังภูมิปัญญาต่อยอดความรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน และเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา ลบ. 29

30 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 30

31 ภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน 5, ลบ. (รวมกองทุน) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1. ยุทธศาสตร์ด้าน ความมั่นคง แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด ลบ. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน ลบ. ลบ. 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพคน 3, ลบ. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย 3, ลบ. แผนงานบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ 3 ยุทธ 3 แผนงาน 3, ลบ. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 3, ลบ. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการสร้าง ความพร้อม และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ลบ. ภารกิจยุทธศาสตร์ 4, ลบ. 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ลบ. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ลบ. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลบ. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม ลบ. 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์ ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ คุณภาพชีวิต ลบ. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ลบ. 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำฯ ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้าน เด็กและเยาวชน ลบ./ กองทุนคุ้มครองเด็ก ลบ. แผนงานพื้นฐาน ลบ. ภารกิจพื้นฐาน ลบ. แผนงานบุคลกรภาครัฐ ลบ. บุคลกรด้านเด็กและเยาวชน ลบ. 31

32 งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจยุทธศาสตร์ 4 ยุทธ 4 แผนงาน 6 ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 3, ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเติบโตจากภายใน ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 3, ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการสร้าง ความพร้อม และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 59,300 คน ลบ. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 23,000 คน ลบ. โครงการแด็กและเยาวชนได้รับ การคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคม 213,629 คน ลบ. โครงการแด็กและเยาวชนได้รับ การส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 42,480 คน ลบ. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน ลบ. โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย 758,878 คน 3, ลบ. กิจกรรม 1 : การส่งเสริม การเกิดอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย : 553,098 คน 3, ลบ. กิจกรรม 2 : การส่งเสริมและสนับสนุนทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน เป้าหมาย : 165,000 คน ( ลบ.) กิจกรรม 3 : ส่งเสริมการป้องกันพฤติกรรมและสถานการณ์ เป้าหมาย : 40,780 คน ( ลบ.) กิจกรรม 1: การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย เป้าหมาย : 59,300 คน ( ลบ.) กิจกรรม 1: การส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 23,000 คน ลบ. กิจกรรมที่ 1 : จัดบริการ สวัสดิการในสถาบัน ลบ. กิจกรรมที่ 2 : จัดบริการสวัสดิการด้านโรคเอดส์ ลบ. กิจกรรมที่ 3 : จัดบริการเพื่อป้องกันและพัฒนาศักยภาพ ลบ. กิจกรรมที่ 4 : จัดหาครอบครัวทดแทน ลบ. กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ลบ. กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลบ. กิจกรรม 1: การสร้างภูมิคุ้มกันภัย ยาเสพติดสำหรับเด็ก และเยาวชน 1,155 คน ลบ. ศดร. กสพ. กคค./กยผ. กสพ./กสก. กสพ. กสพ. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป้าหมาย 553,098 ราย (3, ลบ.) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เป้าหมาย 165,000 คน ( ลบ.) โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป้าหมาย 40,780 คน ( ลบ.) โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เป้าหมาย 59,300 คน ( ลบ.) โครงการขับเคลื่อนสภาเด็ก และเยาวชน รณรงค์ป้องกัน การทุจริตคอรัปชัน เป้าหมาย 23,000 คน ( ลบ.) จัดบริการ สวัสดิการในสถาบัน เป้าหมาย 24,482 คน ลบ. จัดบริการสวัสดิการด้านโรคเอดส์ เป้าหมาย 250 คน ลบ. จัดบริการเพื่อป้องกันและพัฒนาศักยภาพเป้าหมาย 179,600 คน ลบ. จัดหาครอบครัวทดแทนเป้าหมาย 9,297 คน ลบ. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเป้าหมาย 30,200 คน ลบ. ส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป้าหมาย 12,280 คน ลบ. โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เป้าหมาย 1,155 คน ( ลบ.) 32

33 งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจพื้นฐาน ( 2 แผนงาน 1 ผลผลิต 1 รายการ) แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. (รวมกองทุน ลบ.) แผนงานบุคลกรภาครัฐ ลบ. ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน (4,717 คน ลบ.) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ( ลบ.) กิจกรรม : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ลบ.) กยผ. 1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในของกรมกิจการ เด็กและเยาวชน เป้าหมาย 1 ระบบ / ลบ. กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ ( ลบ.) 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารขององค์กร 2. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความ เป็นเลิศ 3. โครงการพัฒนาและผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับ กลุ่มเป้าหมาย 4. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร เป้าหมาย 2,717 คน/ ลบ. กพร./สลก. กิจกรรม : สร้างมาตรการ กลไก ด้านเด็กและเยาวชน ( ลบ.) 1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายตามพันธกรณี 2. โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งเสริมพัฒนา และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 3. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม มาตรฐาน งานวิจัย เป้าหมาย 2,000 คน / ลบ. กคค./กยผ. ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน 2,317 คน ( ลบ.) 33

34 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมกิจการผู้สูงอายุ 34

35 ภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภารกิจยุทธศาสตร์ ลบ. ภารกิจพื้นฐาน ลบ. แผนงานบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ 2 ยุทธ 2 แผนงาน ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์ ลบ. 1. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน 3. ยุทธศาสตร์ด้าน การแก้ไขปัญหา ความยากจน ลด ความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเติบโต จากภายใน ลบ. 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ลบ. 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำฯ ลบ. แผนงานพื้นฐาน ลบ. แผนงานบุคลกรภาครัฐ ลบ. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ลบ. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ การทำงาน และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) ลบ. โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ของผู้สูงอายุ ลบ. โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุ และคนทุกวัย ลบ. โครงการการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึง หลักประกันทางสังคม ลบ./ ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ ลบ. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและสร้าง ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ลบ. โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคง ทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ลบ. ภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน ลบ. กรมกิจการผู้สูงอายุ โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ ที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยและทุกวัย ลบ. 35

36 ภารกิจยุทธศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจยุทธศาสตร์ 3 ยุทธ 3 แผนงาน 7 ผลผลิต/โครงการ ลบ. แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์ ลบ. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ลบ. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต ลบ. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงาน และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing) 5,000 คน ลบ. โครงการส่งเสริม การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ลบ. โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้าง ความมั่นคงทางสังคม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ลบ. โครงการพัฒนา ระบบการคุ้มครอง ทางสังคม ของผู้สูงอายุ ลบ. โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตร กับสังคมผู้สูงอายุ และคนทุกวัย ลบ. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับ ผู้สูงวัยและทุกวัย ลบ. โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับ การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ทางสังคม เป้าหมาย 54,800 คน ( ลบ.) กิจกรรม : เสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป้าหมาย : 1,000 คน ( ลบ.) กิจกรรม : สานพลัง ผู้สูงวัยร่วมพัฒนา คนไทยให้อยู่ดีมีสุข เป้าหมาย : 4, คน ( ลบ.) กิจกรรม : ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ เป้าหมาย : 27,650 คน ( ลบ.) กิจกรรม : พัฒนากลไกใน การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เป้าหมาย : 1,278 เครือข่าย ( ลบ.) กิจกรรม : พัฒนาระบบการดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอายุ เป้าหมาย : 50,000 คน ( ลบ.) กิจกรรม : เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เป้าหมาย : 20 แห่ง ( ลบ.) กิจกรรม : การปรับสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรง ชีวิตในสังคมสูงวัย เป้าหมาย : 1,800 แห่ง ( ลบ.) กิจกรรม : การสนับสนุน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เป้าหมาย : 35,000 คน( ลบ.) กิจกรรม : การส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม การใช้ศักยภาพ เป้าหมาย : 19,800 คน ( ลบ.) 1. โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 1. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน 1. โครงการ สนับสนุน การจัดการศพ ผู้สูงอายุตาม ประเพณี 2. โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 1. โครงการพัฒนาระบบ การดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ 1. โครงการ เสริมสร้างสภาพ แวดล้อมและสิ่ง อำนวยความสะดวก 36

37 ภารกิจพื้นฐาน งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจพื้นฐาน ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน ลบ. แผนงานบุคลกรภาครัฐ ลบ. ผลผลิตผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม 3,000 คน ลบ. ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ ลบ. กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การตามแนวนโยบายกำกับ เป้าหมาย : 3,000 คน ( ลบ.) กิจกรรม : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป้าหมาย : 1 ระบบ ( ลบ.) กิจกรรม : ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน ( ลบ.) 402 อัตรา ลบ. 1. โครงการพัฒนาและผลักดันกฎหมายด้านผู้สูงอายุ 2. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ ความเป็นเลิศ 3. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร 4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร 1. โครงการจัดการระบบเทคโนโลยี และ การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานผู้สูงอายุ 1. โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ สู่ประชาคมอาเซียน 37

38 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 38

39 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน ลบ. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภาพรวม แผนงานบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ ลบ. 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ลบ. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสตรีและครอบครัว ลบ. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุข ของครอบครัวไทย ลบ. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัว เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ลบ. ภารกิจยุทธศาสตร์ ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์ ลบ. ยุทธศาสตร์ด้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ลบ. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม ลบ. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ลบ. ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ลบ. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ลบ. แผนงานพื้นฐาน ลบ. ภารกิจพื้นฐาน ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข ปัญหาความยากจน ฯ ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ลบ. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ลบ. แผนงานบุคลกรภาครัฐ ลบ. 39

40 ภารกิจยุทธศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจยุทธศาสตร์ ลบ. (2 ยุทธ 3 แผนงาน 4 โครงการ) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัย ( ลบ.) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุข ของครอบครัวไทย ( ลบ.) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( ลบ.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสตรีและครอบครัว ( ลบ.) โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัว เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง (112,040 คน 130 องค์กร ลบ.) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม (870 คน ลบ.) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ( ลบ.) กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรี และครอบครัว เป้าหมาย : 12,400 คน ( ลบ.) กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่ เป้าหมาย : 81,960 คน/100 องค์กร ( ลบ.) กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป้าหมาย : 30,080 คน/30 องค์กร ( ลบ.) กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรี เป้าหมาย : 590 คน/22 องค์กร ( ลบ.) กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไกเชิงงบประมาณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม เป้าหมาย : 280 คน ( ลบ.) กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี เป้าหมาย : 450 คน ( ลบ.) 1. ส่งเสริมให้สตรีมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อลดปัจจัย ความยากจนและการขาดโอกาสทางการศึกษา 2. เสริมสร้างทักษะสังคม เพื่อลดปัจจัยด้าน ทัศนคติ ปัญหาทางครอบครัวและจิตใจ และ ความฟุ้งเฟ้อ - ด้านสังคมสงเคราะห์ - ลงเยี่ยมครอบครัว - การให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ กลไกศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจัดกิจกรรมด้านครอบครัวในพื้นที่ 1. ขับเคลื่อนงานด้านการคุ้ม ครองสวัสดิภาพบุคคลใน ครอบครัว 2. เสริมสร้างศักยภาพกลไกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สตรีใน 4 มิติ มิติด้านงานและรายได้ มิติด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน มิติด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคลเพื่อ ความเป็นธรรม พัฒนาและ ขับเคลื่อนงานด้าน การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้าประเวณี เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ ค้าประเวณี พัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว 40

41 ภารกิจพื้นฐาน งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจพื้นฐาน ลบ. (2 ยุทธ 3 แผนงาน 2 ผลิต 1 รายการ) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิต 1 ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว (6,640 คน ลบ.) ผลผลิต 2 ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ (10,700 คน ลบ.) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยก ระดับคุณภาพชีวิต ( ลบ.) กิจกรรมหลัก : กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว เป้าหมาย : 6,360 คน/76 จังหวัด( ลบ.) กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมาย : 280 คน ( ลบ.) กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบเทคโน โลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ เป้าหมาย : 1 ระบบ ( ลบ.) กิจกรรมหลัก : กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เป้าหมาย : 10,700 คน/51 เครือข่าย( ลบ.) กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ( ลบ.) 41

42 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 42

43 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2, ลบ. (รวมกองทุน) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยุทธศาสตร์ด้าน ความมั่นคง ลบ. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนใต้ ลบ. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ ประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลบ. แผนงานบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ 2 ยุทธ 2 แผนงาน ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลฯ ลบ. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ลบ. โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลบ. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ลบ. ภารกิจยุทธศาสตร์ 1, ลบ. ยุทธศาสตร์ ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน 1, ลบ. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 1, ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์ 1, ลบ. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ลบ. โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่ โครงการพระราชประสงค์ โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง และพระดำริ ลบ. โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม ลบ. / กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลบ. แผนงานพื้นฐาน ลบ. 1, ลบ. ภารกิจพื้นฐาน แผนงานบุคลกรภาครัฐ ลบ. รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ลบ. 43

44 งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจยุทธศาสตร์ 1, ลบ. (3 ยุทธ 3 แผนงาน 7 โครงการ) 4. ยุทธศาสตร์ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ลบ.) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 1, ลบ. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ลบ. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ลบ.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน (178,201 คน ลบ.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง (86,705 คน ลบ.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก นิคมสร้างตนเอง (17,350 คน ลบ.) โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่โครงการพระราชประสงค์ฯ (15,025 คน ลบ.) โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายฯ (7,479 เครือข่าย ลบ.) โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ( ลบ.) กิจกรรม : ช่วยเหลือประชาชน เป้าหมาย : 2,500 หลัง ( ลบ.) กิจกรรมที่ 1 : จัดบริการเพื่อการ ช่วยเหลือและคุ้มครอง เป้าหมาย : 166,271 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 2 : ป้องกัน และพัฒนาศักยภาพแก่ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย : 3,081 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 3 : ขับเคลื่อนภารกิจตาม กฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เป้าหมาย : 5,549 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 4 : ขับเคลื่อนภารกิจตาม กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมการขอทาน เป้าหมาย : 3,300 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 1 : จัดบริการตามโครงการ พระธรรมจาริก เป้าหมาย : 2,340 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 2 : พัฒนา ระบบการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง เป้าหมาย : 140 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 3 : พัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้นที่สูง เป้าหมาย: 83,375 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพ ชุมชนบนพื้นที่สูงด้าน ความมั่นคง เป้าหมาย : 300 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมอัตลักษณ์และ วิถีชุมชนเพื่อการ พัฒนา เป้าหมาย : 550 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 1 : พัฒนางานระบบนิคมสร้างตนเอง เป้าหมาย : 3,900 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 2 : บริหารจัดการ ที่ดิน เป้าหมาย : 250 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในนิคมสร้างตนเอง เป้าหมาย : 13,200 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 1 : การดำเนิน งานโครงการหลวง เป้าหมาย : 4,765 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 2 : การดำเนิน งานตามโครงการพระราช ดำริ เป้าหมาย : 4,660 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 3 : การดำเนิน งานตามโครงการพระดำริ เป้าหมาย : 5,600 คน ( ลบ.) กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดสวัสดิการ เป้าหมาย : 7,309 เครือข่าย ( ลบ.) กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการประสานงานองค์การและอาสาสมัคร เป้าหมาย : 170 เครือข่าย ( ลบ.) กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างมาตรการ กลไกการต่อต้าน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เป้าหมาย : 1,000 คน ( ลบ.) พส. (กนช.) - ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน และด้อยโอกาส 44

45 งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจพื้นฐาน 1, ลบ. (1 ยุทธ 2 แผนงาน) 4. ยุทธศาสตร์ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. (รวมกองทุน) แผนงานบุคลกรภาครัฐ ลบ. โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม ลบ. / กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลบ. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ( ลบ.) กิจกรรม : จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบาย และแผนงาน ด้านการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป้าหมาย : 2 เรื่อง ( ลบ.) กิจกรรม : บริหารจัดการและพัฒนา ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ลบ.) 45

46 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 46

47 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน ลบ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ลบ. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ลบ. โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มผลิตภาพวัยทำงาน ลบ. แผนงานบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ 2 ยุทธ 2 แผนงาน ลบ. โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้าง ความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน ลบ. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ลบ. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกวัย ลบ. ภารกิจยุทธศาสตร์ ลบ. โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และคนทุกวัย ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิคนพิการ ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์ ลบ. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือ กับองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนางานด้านคนพิการ ลบ. แผนงานพื้นฐาน ลบ. ภารกิจพื้นฐาน ลบ. แผนงานบุคลกรภาครัฐ ลบ. รายจ่ายบุคลกรภาครัฐ ลบ. 47

48 ภารกิจยุทธศาสตร์ งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจยุทธศาสตร์ ลบ. (2 ยุทธ 3 แผนงาน 5 โครงการ) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน ลบ. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ลบ. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ลบ. โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่าย สร้างความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ลบ. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและ คนทุกวัย ลบ. โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตร กับผู้สูงอายุและคนทุกวัย ลบ. โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ 270,000 คน ลบ. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือกับองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย ลบ. โครงการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มผลิตภาพวัยทำงาน ลบ. กิจกรรม : ส่งเสริม ศักยภาพและพัฒนา อาชีพคนพิการ เป้าหมาย : 4,000 คน ( ลบ.) กิจกรรม : เตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป้าหมาย : 76 องค์กร ( ลบ.) กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เป้าหมาย : 462 หลัง ( ลบ.) กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม เป้าหมาย : 77 แห่ง ( ลบ.) กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เป้าหมาย : 16,000 คน ( ลบ.) กิจกรรม : ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ เป้าหมาย : 200,000 คน ( ลบ.) กิจกรรม : คุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ เป้าหมาย : 6,200 คน ( ลบ.) กิจกรรม : พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ เป้าหมาย : 48,000 คน ( ลบ.) กิจกรรม : เสริมสร้างความเข้มแข็ง และ ความร่วมมือกับองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย เป้าหมาย : 500 องค์กร ( ลบ.) 48

49 ภารกิจพื้นฐาน งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจพื้นฐาน (1 ยุทธ 2 แผนงาน 1 โครงการ 1 รายการ) ยุทธศาสตร์ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. แผนงานบุคลกรภาครัฐ ลบ. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านคนพิการ ลบ. รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ลบ. กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ เป้าหมาย : 6 งาน ( ลบ.) บุคลากรภาครัฐ 1,012 คน ( ลบ.) 49

50 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 50

51 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวน 1, ลบ. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม ยุทธศาสตร์ ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเจริญ เติบโตจากภายใน 1, ลบ. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 1, ลบ. ภารกิจยุทธศาสตร์ 1, ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์ 1, ลบ. โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ลบ. โครงการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ คนพิการ ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลด ความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน ลบ. ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. ลบ. ภารกิจพื้นฐาน แผนงานพื้นฐาน ลบ. 51

52 งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 - ภารกิจยุทธศาสตร์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) งบประมาณรายจ่าย ปี ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจยุทธศาสตร์ 1, ลบ. (1 ยุทธ 1 แผนงาน 2 โครงการ) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 1, ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 1, ลบ. โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย 18,000 ครัวเรือน ลบ. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 1,700 ตำบล ลบ. กิจกรรม : แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” เป้าหมาย : 5,500 ครัวเรือน ลบ. กิจกรรม : บ้านพอเพียงชนบท เป้าหมาย : 11,500 ครัวเรือน ลบ. กิจกรรม : พัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล่รื้อ เป้าหมาย : 1,000 ครัวเรือน ลบ. กิจกรรม : สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเป้าหมาย : 1,700 ตำบล ลบ. 52

53 งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 - ภารกิจพื้นฐาน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) งบประมาณรายจ่าย ปี ภารกิจพื้นฐาน ภารกิจพื้นฐาน ลบ. (1 ยุทธ 1 แผนงาน 1 ผลผลิต) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง ลบ. กิจกรรม : สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน เป้าหมาย : 1,870 ตำบล งบประมาณ ลบ. 53

54 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การเคหะแห่งชาติ 54

55 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภาพรวม จำนวน 1, ลบ. การเคหะแห่งชาติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ ลบ. แผนงานบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม ลบ. โครงการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ลบ. แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 1 ยุทธ 1 แผนงาน ลบ. ภารกิจยุทธศาสตร์ 1, ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน 1, ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 1, ลบ. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 1, ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์ 1, ลบ. โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” ลบ. ลบ. ภารกิจพื้นฐาน แผนงานพื้นฐาน ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย ลบ. 55

56 งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 - ภารกิจยุทธศาสตร์
การเคหะแห่งชาติ ภารกิจยุทธศาสตร์ 1, ลบ. (2 ยุทธ 2 แผนงาน 2 โครงการ) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ลบ. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 1, ลบ. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ลบ. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 1, ลบ. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 2 เรื่อง ลบ. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 1, ลบ. โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย มีรายได้น้อย โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” ลบ. โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ลบ. กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย เป้าหมาย : 2 เรื่อง ลบ. กิจกรรม : จัดสร้างเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เป้าหมาย : 16,236 หน่วย ลบ. กิจกรรม : จัดสร้างอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป้าหมาย : 4,882 หน่วย ลบ. กิจกรรม : จัดสร้างบ้านสวัสดิการข้าราชการเช่าซื้อ เป้าหมาย : 606 หน่วย ลบ. กิจกรรม : บริหารจัดการอาคารโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ลบ. กิจกรรม : ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ลบ. กิจกรรม : พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป้าหมาย : 74 แห่ง ลบ. กิจกรรม : ฟื้นฟูชุมชนห้วยขวาง ลบ. กิจกรรม : จัดสร้างที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้าน “เอื้ออาทร” - ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ ลบ. - ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี ( OD) ลบ. 56

57 งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 - ภารกิจพื้นฐาน
การเคหะแห่งชาติ งบประมาณรายจ่าย ปี ภารกิจพื้นฐาน แผนงานพื้นฐาน ลบ. 1 ยุทธ 1 แผนงาน 1 ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน ลบ. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย ลบ. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ อาคารตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ลบ. กิจกรรม : จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลบ. กิจกรรม : พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย ลบ. การเคหะแห่งชาติ เป้าหมาย 48,000 หน่วย เป้าหมาย 64 โครงการ เป้าหมาย 20 จังหวัด 57


ดาวน์โหลด ppt สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google