งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2 ในทัศนะของฝ่ายนิติบัญญัติ
แผนงานบูรณาการ ในทัศนะของฝ่ายนิติบัญญัติ

3 ในทัศนะของ”สมาชิก”สภานิติบัญญัตแห่งชาติิ
แผนงานบูรณาการ ในทัศนะของ”สมาชิก”สภานิติบัญญัตแห่งชาติิ

4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ
จำนวน 2562 ร้อยละ รวมทั้งสิ้น 3,000,000.0 100.0 1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/ หน่วยงาน (Function) 2.1 แผนงานพื้นฐาน 2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ 3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ เชิงพื้นที่ (Area) 5. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ - แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 6. กลุ่มงบกลาง 1,060,869.0 764,257.4 311,340.5 452,916.9 487,662.8 325,600.9 259,609.9 102,000.0 35.4 25.5 10.4 15.1 16.3 10.8 8.6 3.4 หน่วย: ล้านบาท

6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ตาราง: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หน่วย :ล้านบาท ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ งบประมาณ จำนวน ร้อยละ รวมทั้งสิ้น 3,000,000.00 100.00 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 329,273.2 406,564.6 560,896.4 397,501.4 117,266.0 838,388.6 350,109.9 11.0 13.6 18.7 13.2 3.9 27.9 11.7

7 โครงสร้างหลักของงบประมาณรายจ่าย 2562 งบประมาณรวมโดยประมาณ 1.65 ล้านบาท
1.งบประมาณรายจ่ายกระทรวง/ หน่วยงาน (Function) 1.1 แผนงานพื้นฐาน 1.2 แผนงานยุทธศาสตร์ 2.งบประมาณรายจ่ายบูรณาการตาม Agenda 3.งบประมาณรายจ่ายบูรณาการตาม Area งบประมาณรวมโดยประมาณ 1.65 ล้านบาท

8 Problem Solving Approaches
Partial Approach VS Holistic Approach

9 PLANNING CONTROLLING ORGANIZING MANAGEMENT LEADING MANAGEMENT PROCESS

10 Problem Solving Approaches
Partial Approach VS Holistic Approach

11 Partial Approach Specialization or Division of Labor Functionalism

12 Functional Budgetary Plan
แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ งบประมาณรวม 764,257.4 ล้านบาท

13 Holistic Approach Area-Based Approach Target Group Based Approach
Agenda-Based Approach

14 PLANNING CONTROLLING ORGANIZING MANAGEMENT LEADING MANAGEMENT PROCESS

15 แผนงานบูรณาการ

16 แผนงานบูรณาการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น
ตาราง: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ หน่วย :ล้านบาท แผนงานบูรณาการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 813,263.7 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 12,025.3 665.3 5,195.4 1,528.3 8,743.2 7,913.8 3,361.6 9,432.8 14,848.9 101,875.1 ...ต่อ....

17 แผนงานบูรณาการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น
ตาราง: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ หน่วย :ล้านบาท แผนงานบูรณาการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 813,263.7 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3,178.6 16,056.9 20,799.3 8,890.6 3,123.2 223,933.3 851.2 63,271.3 566.0 276,820.0 ...ต่อ....

18 แผนงานบูรณาการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น
ตาราง: งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ หน่วย :ล้านบาท แผนงานบูรณาการ งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 813,263.7 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฎิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 276,820.0 834.9 1,142.8 224.2

19 ประเด็นข้อสังเกตเชิงโครงสร้างต่อแผนงานบูรณาการด้านงบประมาณ

20 กรม กระทรวง หน่วยงานของรัฐอื่นๆ นิติบุคคล เงินงบประมาณ บุคลากร

21 PLANNING CONTROLLING ORGANIZING MANAGEMENT LEADING MANAGEMENT PROCESS

22 แผนงบประมาณแบบบูรณาการ
ในปัจจุบัน ยังขาดกระบวนการบูรการตามแนวคิดทางการบริหารอย่างแท้จริง

23 จบ


ดาวน์โหลด ppt รศ. ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google